detektív
12.01.11,11:04
Prosim, ako sa da uctovne vysporiadat zostatok na ucet 343.
Zostatok tvori : zauctovanu DHP na vstupe v uctovnictve, no na DU boli zaslane ine udaje.

dakujem.
IvoM
12.01.11,10:29
Treba opraviť/preúčtovať ID kde je zaúčtovaná DPH za chybný mesiac, účtovným dokladom je ten výkaz DPH čo sa odovzdal na DÚ a ten má byť aj zaúčtovaný v účtovníctve. Samozrejme ak je skutočnosť iná tak potom to treba riesíť cez dodatočný výkaz DPH.
detektív
13.01.11,05:53
Tento zostatok je vsak este spred 5 rokov. Potreboval by som to
len nejako uctovne vysporiadat.
Dakujem.
Zoltán Kovács
13.01.11,06:02
Tento zostatok je vsak este spred 5 rokov. Potreboval by som to
len nejako uctovne vysporiadat.
Dakujem.

Ten rozdiel je aktívny alebo pasívny?
detektív
13.01.11,06:35
Zostatok je pasivny.
Stefan2005
13.01.11,06:52
Tento zostatok je vsak este spred 5 rokov. Potreboval by som to len nejako uctovne vysporiadat....

základnou podmienkou správneho zúčtovania akéhokoľvek rozdielu je jeho správne vyčíslenie a pomenovanie - aby sa vedelo, čo sa má zúčtovať. To, že je pasívny zostatok, ešte neznamená, že nie sú nezrovnalosti na oboch stranách... Takže hor sa do (spätnej) inventarizácie účtu.
detektív
13.01.11,07:01
Z inventarizacie vyplyva, ze zostatok tvori neuplatnena vratka DPH.
Bol odovzdany vykaz na DU, a potom za zauctovali doklady/po termine/ a nerobil sa opravny vykaz. Neda sa to vysporiadat
voci 428? ako nevyznamna chyba minulych období?
Stefan2005
13.01.11,07:08
...Neda sa to vysporiadat voci 428? ako nevyznamna chyba minulych období?

... voči 428, 429 sa účtujú významné chyby minulých období. Nedaňový náklad roku 2010 (alebo účtovného obdobia, v ktorom to chceš riešiť).
detektív
13.01.11,07:20
ok. Dam to do nedanovych N.
Dakujem.