xmatisova
18.01.11,13:06
Prosím všetkých o radu, ako na to.

Faktúra je z 08/2010 prišla mi teraz, prosím o radu ako ju zaevidovať, aby mi išla do nákladov r. 2010 a DPH som mala, ale podľa prijatia v 01/2011.

Vopred Ďakujem za každú radu.
andreaS
18.01.11,12:09
danovy doklad mas teraz, takze uplatnujes dph este v 4q2010 resp. 12/2010 ... ja by som zauctovala normalne medzi DF s datumom 31.12.2010 ...
Tweety
18.01.11,12:11
Prosím všetkých o radu, ako na to.

Faktúra je z 08/2010 prišla mi teraz, prosím o radu ako ju zaevidovať, aby mi išla do nákladov r. 2010 a DPH som mala, ale podľa prijatia v 01/2011.

Vopred Ďakujem za každú radu.
V roku 2010 zaúčtuj ID náklad cez nevyfakturované dodávky 326. V 2011 klasicky faktúru 326/321,343/321.
xmatisova
19.01.11,05:46
Tak ako je to správne? Dať do decembra alebo januára? Ďakujem
evuš
19.01.11,05:50
Ja by som dala v roku 2010 cez ID napr. 501/326, v januári zaúčtovala ako
326/321
343/321
Všetci to chcú hodiť na december, ale čo ak je DPH hotová a FA mi príde až 22.1.2011 ?
jess
19.01.11,06:08
Faktúra je z 8/2010, tak by som to dala do roku 2010 aj dph s dátumom 31.12.2010 5xx/321,343. Veď je tam 19% a dph sa môže z fa odpočítať kedykoľvek do konca účtovného obdobia, čiže do 31.12.2010. Ak je dph-čka už hotová, treba podať opravné DP.
Manual
19.01.11,06:19
Správne by to malo byť takto viď návod Krosu:
evuš
19.01.11,07:30
No ja neviem... Fa, ktorá je vystavená 3.1.2011, dátum dodania 31.12.2010, prijatá napr. 15.01.2011 musím zapísať do registratúrneho denníka ako prijatú 15.01.2011, program ju už berie ako fa z roku 2011.... kedže sa jedná o prelom rokov, čo nato neaký daňovák ????!
evuš
19.01.11,08:48
Správne by to malo byť takto viď návod Krosu:

Manual, a ako sa má zaúčtovať fa z T-COM :
vystavená : 03.01.2011
dátum dodania : 31.12.2010
prijatá : 11.01.2011

základ dane 12/10 = 14,-€
základ dane 01/11 /mesačný poplatok/ = 20,-€
DPH 19% = 6,46 €
suma spolu = 40,46 €

tak, aby to bolo správne nielen z pohľadu DPH, ale aj dátumovo a z pohľadu dane z príjmov....
Prosím poradte, som z toho :confused::mee:
KEJKA
19.01.11,08:59
No ja neviem... Fa, ktorá je vystavená 3.1.2011, dátum dodania 31.12.2010, prijatá napr. 15.01.2011 musím zapísať do registratúrneho denníka ako prijatú 15.01.2011, program ju už berie ako fa z roku 2011.... kedže sa jedná o prelom rokov, čo nato neaký daňovák ????!
na tento problém je tu osobizná téma a rôzne názory. Musíš si vybrať.
V tej téme sú argumenty aj citácie zákonov - určite to nájdeš, skús slovné spojenie "prelom roka"..................
ja to riešim podľa toho ako je to upravené v smernici o obehu dokladov a o spôsoboch účtovania.
a) normálne zaradím do číselného radu 2010 a zaúčtujem s dátumom dodania 2010
b) zaúčtujem s použitím účtu 326 /aj nárok na odpočítanie DPH/
špeciálne prelom roka 2010 a 2011 budem riešiť podľa použitej sadzby DPH. Niektoré "prelomové" faktúry majú 20%DPH.......účtujem len ID 5xx/326 a DPH v r.2011 na základe zaúčtovania faktúry.
ak je na DF 19%DPH, tak podľa bodu a) alebo b)....podľa použitého SW a platnej smernice. každá firma to má - môže mať upravené inak.
evuš
19.01.11,12:20
Dalo by sa to riešiť takto ????
rok 2010 cez ID
518/326 - náklad 12/10
381/326 - náklad 01/11
343/326 - odpočet DPH 12/10
následne rok 2011 :
zaúčtovanie DF ako voľný základ 326/321
+ cez ID 501/381 - náklad 01/11 ???