kampari
20.01.11,14:15
Ahojte,
došiel mi dobropis od dodávateľa za koncoročný obratový bonus z netto obratu zrealizovaného za rok 2010 a dobropis od druhého dodávateľa za odobraté množstvo-množstevné skonto za 4 kvartál.
Chcem sa spýtať....bonus zaúčtovať takto?
315/648
343/648 do knihy pohľadávok alebo sa to účtuje inakšie?
a to skonto sa môže zaúčtovať opačným zápisom
321/131
321/343 alebo použiť účet 315 ...?
Ďakujem za rady...
Zoltán Kovács
20.01.11,13:19
Nerozumiem predpisu 343/648
kampari
20.01.11,18:30
Nerozumieš?....alebo ja to zle chápem, že keď dôjde dobropis tak je dobropis. čiastka bez DPH+19% dph= suma spolu....
Zoltán Kovács
20.01.11,18:58
Nerozumieš?....alebo ja to zle chápem, že keď dôjde dobropis tak je dobropis. čiastka bez DPH+19% dph= suma spolu....

Tak kampari:
Veru nerozumiem, lebo:

1. V mojej 15 ročnej praxi som sa nestretol s účtovným zápisom 343/648
2. Dobropis vôbec na neúčtuje na 648, ale bonus od dodávateľa pri dobrej vôly možno. Ale asi takto 311/648,343. Lenže zatiaľ som sa nestretol s tým, že by obratový bonus bol vystavený s DPH. Skôr bez.
Zoltán Kovács
20.01.11,19:01
A dobropis sa účtuje 501 alebo 504,343/321 s mínusom.
Džudi
20.01.11,19:28
Ja mám ešte jednu prosbičku, ak je v JÚ dobropis z 12/2010 ale prišiel 12.1.2011 do DPH ho dám až v 1Q 2011 ? Ide mi o DPH do knihy došlých faktúr a záväzkov si ho dávam - znamienkom a ešte do roku 2010. Neviem či tak ako pri odpočte je potrebné len v rámci kalendárneho roka, ale nenašla som nikde v zákone také znenie, pretože v § 25 je povedané keď som dobropis obržala. Vďaka za pomoc.
kampari
20.01.11,19:57
Jaj...hej, to som sa sekla...sorry Zoltán....zle som to napísala, beriem späť....len si to mohol napísať aj takýmto spôsobom,že či som sa náhodou nepomýlila, nie hneď vyskočiť.....hej máš pravdu
315/648
315/343
By si sa čudoval.......hlavička faktúry...dobropis č....a obsah skonto, alebo bonus.....suma bez dph
Dph
Spolu
Nemám 15 ročnú prax, preto sa pýtam....
Zoltán Kovács
20.01.11,20:00
Jaj...hej, to som sa sekla...sorry Zoltán....zle som to napísala, beriem späť....len si to mohol napísať aj takýmto spôsobom,že či som sa náhodou nepomýlila, nie hneď vyskočiť.....hej máš pravdu
315/648
315/343
By si sa čudoval.......hlavička faktúry...dobropis č....a obsah skonto, alebo bonus.....suma bez dph
Dph
Spolu
Nemám 15 ročnú prax, preto sa pýtam....


No ja som nevyskakoval, len skonštatoval, že nerozumiem zápisu 343/648. Ty si vybehla na mňa..... ;)
kampari
20.01.11,20:04
O.k. tak sa ospravedlňujem.....
kampari
24.01.11,05:49
Ahojte,
došiel mi dobropis od dodávateľa za koncoročný obratový bonus z netto obratu zrealizovaného za rok 2010 a dobropis od druhého dodávateľa za odobraté množstvo-množstevné skonto za 4 kvartál.
Chcem sa spýtať....bonus zaúčtovať takto?
315/648
315/343 do knihy pohľadávok alebo sa to účtuje inakšie?
a to skonto sa môže zaúčtovať opačným zápisom
321/131
321/343 alebo použiť účet 315 ...?
Ďakujem za rady...
jeso
06.06.11,18:11
môžem poprosiť skúsenejších o vyjadrenie sa ...

tuzemskému odberatelovi sme vystavili VF za odber výrobkov 1.5.2011
311 256,44
/ 601 213,70
/343 42,74

máme medzi sebou podpísanú zmluvu o neupravovaní základu dane -§25 ods. 6, pri skoršej úhrade majú skonto 3 % - 7,69 eur- čiže nebudem vystavovať dobropis, ani ponižovať DPH / zlavu budem riešiť len cez INT /

úhrada VF - 6.6.2011 221 /311 - 248,75 eur

na porade som našla rozdielne názory o účtovaní skonta
Cenigová má - 601/325 - 7,69 eur
potom by som už len mala vysporiadať 325/311 - 7,69 eur
je to tak správne ? dodatočné zníženie ceny sa nepremietne v DP


V prípade dodania tovaru do EU sa dodatočné zníženie ceny premietne v DP DPH v riadku 15 a 16 a uvedie aj do súhrnného výkazu - treba vystaviť dobropis
dakujem za ochotu