Bianka1
25.01.11,09:34
SK1 platiteľ vykonal pre SK2 platiteľa službu na nehnuteľnosti v Čechách.

SK 1 fakturoval SK 2 platiteľovi bez DPH ( prenos daňovej povinnosti )
a SK 2 fakturoval pre platiteľa CZ tiež bez DPH .

chcely by som sa opýtať či si má SK2 tú faktúru bet DPH samozdaniť
a ako mal správne vyfakturovať SK2 platiteľovi v CZ.( mal sa asi registrovať v CZ a vyfakturovať to s CZ DPH ), ale to neurobil.

Ako to teraz zaúčtovať .

Ďakujem
Bianka
IvoM
25.01.11,15:14
Áno, buď SK1 alebo SK2 sa mal registrovať v ČR, keďže však fakturoval SK1 tak problém má on ale len voči DÚ v ČR. Faktúra SK1 voči SK2 nie je predmetom DPH v SR a teda ani nie je možné spraviť prenos daňovej povinnosti z SK1 na SK2 v SR.
U koho účtuješ u SK1 alebo SK2?