avelka
02.02.11,08:06
Ahoj,
keď dostanem dobropis vyhotovený v januári, aj zdaniteľné v januári, ja ho dostanem 2. februára, tak DPH do januára /keď ešte do 25.2. robím januárovú DPH?/
Zita5
02.02.11,07:08
V tom zdaňovacom období kedy dostanete doklad o oprave základu dane .http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html#53
avelka
02.02.11,07:47
Prepáč ale ja fakt nerozumiem. Tak podľa razítka do februára?
Zita5
02.02.11,08:22
§ 53
Oprava odpočítanej dane
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html#hore)


(1) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(2) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu
dane.

Tieto odseky platia pre obdržaný dobropis t. jest ktorý Vám bol doručený poštou od dodávateľa






Deklarujete to aj obálkou , ale aj zápisom do knihy došlej pošty napríklad.
silvia
02.02.11,09:57
Prosím Vás,keď sme 1.2.11 dostali dobropis vystaveny aj zdanitelne v januari a je to dobropis k fakture z roku 2010 a je vystaveny s 19% DPH, je to OK?
Moze sa 19%DPH uviest v priznani za februar ?

Diky!
lenkam68
02.02.11,10:25
Prosím Vás,keď sme 1.2.11 dostali dobropis vystaveny aj zdanitelne v januari a je to dobropis k fakture z roku 2010 a je vystaveny s 19% DPH, je to OK?
Moze sa 19%DPH uviest v priznani za februar ?

Diky!
Ano, je to OK. 19 % daň uvedieš do riadku 21 DP základná sadzba dane.
AdrianaA
02.02.11,20:35
Ano, je to OK. 19 % daň uvedieš do riadku 21 DP základná sadzba dane.
Týka sa to aj dobropisu k tovaru, ktorý bol vrátený na sklad ? Tovar predaný 12/2010, klient nám ho vrátil na sklad 2.2.11 a ten istý deň bol vystavený dobropis .
Tweety
02.02.11,20:37
Týka sa to aj dobropisu k tovaru, ktorý bol vrátený na sklad ? Tovar predaný 12/2010, klient nám ho vrátil na sklad 2.2.11 a ten istý deň bol vystavený dobropis .
Týka.
AdrianaA
02.02.11,20:57
Aká je v tom logika. V konečnom dôsledku by sa mohlo postupovať aj tak, že odberateľ mi tovar vráti a budeme sa tváriť, že som ho kúpila a on mi vystaví faktúru,na ktorej už bude 20% DPH.
Dajanka
03.02.11,09:27
Tiež som dostala dobropis vystavený k faktúre z októbra 2010 na konci januára 2011 s 19% DPH. Materiál bol nedodaný, tak vystavili dobropis. Žiadala som, aby mi prerobili DPH na 20%, ale argumentovali, že sa to týka materiálu z roku 2010, že je to OK. Logiku to má v tom, že ako DPH na výstupe odviedli, v takej sadzbe si ju teraz na výstupe odpočítajú. Ale mne sa to tiež nepáči, keď je už raz 20% DPH.
Zita5
03.02.11,09:35
§ 25
Oprava základu dane
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html#hore)
(7) Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu dane vzťahuje.
Dajanka
03.02.11,09:57
Či sa mi to páči je jedna vec, ale treba čítať paragrafy. Ďakujem za upresnenie.
juskam
14.04.11,13:56
Robim učto pre štvrťročného platcu DPH. V januári došiel dobropis za elektrinu. Datum vyhotovenia 1/11. Dátum dodania 31.12.2010. Môžem ho zahrnúť do DPH a opraviť základ dane v 1Q 2011.
Katarina
14.04.11,15:52
Ano dobropis za elelrinu patrí do DPH za I.Q.2011.
emily 2
15.06.11,06:23
V maji sme dostali od Orange faktury za telefony . Jednu fakturu sme reklamovali (omylom vystav. na telefon, ktory sme vratili) .
Teraz nam vystavili na ňu dobropis 10.06. Poslali nam ju dnes elektronicky. Je na nej len uvedene, ze je to dobropis k tej fakture a datum vystavenia.
Mozeme ten dobropis nechat v dokladoch za jun ? ( Majove doklady sme uz odoslali externej firme )

dakujem
Tweety
15.06.11,06:28
V maji sme dostali od Orange faktury za telefony . Jednu fakturu sme reklamovali (omylom vystav. na telefon, ktory sme vratili) .
Teraz nam vystavili na ňu dobropis 10.06. Poslali nam ju dnes elektronicky. Je na nej len uvedene, ze je to dobropis k tej fakture a datum vystavenia.
Mozeme ten dobropis nechat v dokladoch za jun ? ( Majove doklady sme uz odoslali externej firme )

dakujem
Môžeš.
KEJKA
15.06.11,06:33
V maji sme dostali od Orange faktury za telefony . Jednu fakturu sme reklamovali (omylom vystav. na telefon, ktory sme vratili) .
Teraz nam vystavili na ňu dobropis 10.06. Poslali nam ju dnes elektronicky. Je na nej len uvedene, ze je to dobropis k tej fakture a datum vystavenia.
Mozeme ten dobropis nechat v dokladoch za jun ? ( Majove doklady sme uz odoslali externej firme )

dakujem
musíš:)
emily 2
15.06.11,06:51
Takze uctovnicka dobropis odrata v juni.
Dakujem
Tweety
15.06.11,07:06
Takze uctovnicka dobropis odrata v juni.
Dakujem
Dobropis účtujeme v mesiaci, v ktorom ho obdržíme.
Adiks
15.06.11,11:16
Nesúhlasím, pretože dobropis s dátumom vystavenia (a zároveň dodania) 30.5.2011, môžeme obdržať až 2.6.2011, ale účtujeme ho do mája 2011. Od dátumu obdržania dobropisu záleží to v ktorom mesiaci bude tento dobropis figurovať v daňovom priznaní DPH, ale nie dátum účtovania.
nika.sum
29.06.11,05:45
Tiež som dostala dobropis vystavený k faktúre z októbra 2010 na konci januára 2011 s 19% DPH. Materiál bol nedodaný, tak vystavili dobropis. Žiadala som, aby mi prerobili DPH na 20%, ale argumentovali, že sa to týka materiálu z roku 2010, že je to OK. Logiku to má v tom, že ako DPH na výstupe odviedli, v takej sadzbe si ju teraz na výstupe odpočítajú. Ale mne sa to tiež nepáči, keď je už raz 20% DPH.

a tiez v akej vyske som si ja (ked vratim tovar) pri kupe DPH odpocitala, tak taku pri vrateni odvediem:). Je to logika!