giga123
03.02.11,11:41
Prebrala som jednu spoločnosť, kde som zistila, že pri jednej budove, ktorá je v majetku spoločnosti boli doteraz zle počítané odpisy.
Skúsim v skratke načrtnúť:
- v r.2004 sa menila doba odpisovania u budov z 30 na 20 rokov a zároveň naša budova prešla techn.zhodnotením t.j. v tomto roku mala účtovníčka použiť vzorec 2x zvýšená ZC
--------------
20 rokov
to aj urobila
- ale v r.2005 už počítala odpisy vzorcom
2x ZC
----------------
30 - počet odpis.rokov zo zvýšenej ZC
konkrétne v tomto roku =1/

Jednoducho sa pomýlila a používala koeficient 30 a nie 20
Takže od r.2005 mám zle počítané odpisy a mne tým pádom nesedí zostaková cena majetku, z ktorej keď budem vychádzať tak budem mať aj ja odpisy v r.2010 v nesprávnej výške. Vie mi niekto poradiť ako opraviť zostatk.cenu, tak aby som mala už v r.2010 odpisy v správnej výške??
Do nákladov sa v minulých rokoch dostávali odpisy v nižšej výške ako sa reálne mali uplatniť. T.j. oprávky mám nižšie ako by mali byť.
giga123
03.02.11,12:36
rozmýšľala som , či by som to nemala opraviť ako významú opravu chýb minulých rokov t.j. 428/082 a doúčtujem si oprávky tak by som sa vlastne nastavila na správnu ZC??????????????
KEJKA
03.02.11,15:53
Žiaľ, zasa jeden prípad, ked si zamieňaš účtovné a daňové odpisy.
Tie odpisy, ktoré máš v účtovníctve daj do tabuľky - do odpisového plánu ako platné odpisy za jednotlivé roky.
bude to zrejme dosť diviká tabuľka, ale konateľ ju podpísať môže.
Daňové odpisy vypočítaj správne v tabulke pre daňové odpisy.
Nič neúčtuj.
porovnaj rozdiely v jednotlivých rokoch a prípadne podaj - nepodaj dodatočne DP. Píšeš o významnej chybe, takže zrejme budú potrebné DDP.
a_je_to
03.02.11,17:07
Skôr zrejme zasa jeden prípad, kde je snaha, aby sa účtovné odpisy a každú cenu rovnali daňovým, čo nie je celkom ok. Na tú budovu urob od vzniku novú kartu, kde uplatníš správne účtovné aj daňové odpisy. Potom vyčísliš rozdiely oproti nesprávnym v každom roku, aj ich sumu. Rozdiel účtovných odpisov zaúčtuješ v 2010 ako 429/082 a v zmysle § 17, ods. 15 podáš ddp dppo za každý rok osobitne. Alebo zaúčtuješ ako 429/082 za všetky roky spolu. Následne sumy rozdielov odpisov pripočítaš aj v priznaní dppo 2010 k odpisom bežného roka. K daňovým do riadku III.B.1 a k účtovným do riadku III.B.2. za 2010. Lebo § 17, ods. 29 Ti to od 1.1.2010 umožňuje, ak daň mala byť pôvodne nižšia. Daňová správa sa tým zrejme bráni od ddp, keď zhruba rovnaký efekt možno dosiahnuť aj cez najbližšie riadne priznanie dppo. Ak by mala byť pôvodná celková daň vyššia, musíš postupovať záväzne podľa § 17, ods. 15.
evuš
04.02.11,06:37
Ahojte, potrebujem poradiť :
V roku 2009 sme zaradili do majetku softvér. Pôvodne mal byť odpisovaný 10 rokov, v roku 2010 by sme chceli znížiť dobu odpisovania. Je to možné ? Napr. v roku 2009 bol odpis 959,44 /čo bolo asi zlé, pretože odpisy sa zaokrúhľujú na celé € nahor?/, od roku 2010 napr. 1500 ? Môžeme ? Vďaka za rady.
evuš
04.02.11,08:04
...posúvam...
giga123
04.02.11,10:12
Áno, odpisy sa účtovali tak. že daňové odpisy sa rovnajú účtovným.
Ďakujem, pomohli ste mi.
evuš
04.02.11,12:53
Ahojte, potrebujem poradiť :
V roku 2009 sme zaradili do majetku softvér. Pôvodne mal byť odpisovaný 10 rokov, v roku 2010 by sme chceli znížiť dobu odpisovania. Je to možné ? Napr. v roku 2009 bol odpis 959,44 /čo bolo asi zlé, pretože odpisy sa zaokrúhľujú na celé € nahor?/, od roku 2010 napr. 1500 ? Môžeme ? Vďaka za rady.

???
KEJKA
04.02.11,18:46
môžete - dá sa meniť odpisový plán.
ada159
07.02.11,11:55
V roku 2007 spoločnosť zakúpila formou leasingu majetok, o ktorom pravdepodobne neučtovala, dostala sa mi do rúk len uzávierka, a v nej som nenašla žiadne odpisy, dokonca ani zostatok účtu 474. V r. 2008 dalšia učtovnička o majetku začala účtovať, ale bohužial zle, lebo učtovala 551/082 len v mesiaci kedy boli uhrady( zle) a r. 2010 ukončenie leasingu a vyradenie. A tu sa problém našiel, pretože 082 nie je zostatok. Majiteľ nechce podávať za všetky tie roky dodatočné DP a tak sa pýtam je možné zaučtovať 428/082 alebo akým možným spôsobom upraviť 082 a potom aj 474?
KEJKA
07.02.11,12:35
božemôj, kde chodíte v dnešnej dobe na také účtovníctva?
ak je už 474 v r.2010 nulová, tak ennarobíš nič,
opraviť 082 zapísom 429/082 môžeš, prečo nie.
022 nechýba?
ada159
07.02.11,13:10
zaujímavé 022 nechýba
tammmara
08.02.12,12:56
Mozte mi prosim Vas pomoct, teraz som zistila, ze budova , ktora bola obstarana v roku 2008 mala prerusene odpisy, ale ani uctovne odpisy neboli zauctovane od roku 2008, ako to teraz opravit prosim? Za jeden rok je to odpis v sume 13.000 eur
KEJKA
08.02.12,15:19
Mozte mi prosim Vas pomoct, teraz som zistila, ze budova , ktora bola obstarana v roku 2008 mala prerusene odpisy, ale ani uctovne odpisy neboli zauctovane od roku 2008, ako to teraz opravit prosim? Za jeden rok je to odpis v sume 13.000 eur
účtovné odpisy 428/081
tammmara
08.02.12,18:17
A mozte mi este prosi Vas povedat, aky to ma dopad na podane danove priznania za roky 2008-2010 a na rok 2011?
KEJKA
08.02.12,18:22
asi žiadne, ak boli DO tiež prerušené
tammmara
08.02.12,18:48
ani neviem, ako Vam podakovat
tammmara
08.02.12,20:38
Mohli by ste mi prosim Vas este pomoct, lebo tomu nejak nerozumiem, ak napr. v roku 2008 bola firma v strate, mali byt urobene uctovne odpisy vo vyske 13.000 eur a neboli, tak sa o tuto sumu v danovom priznani nezvysila uctovna strata, nie je tym skreslene hospodarenie firmy? V danovom priznani v tabule B odpisy nie su uvedene ziadne sumy, ani v kolonke 3 (odpisy nezahrnovane do dan.vydavkov z dovodu prerusenia odpisovania, dakujem vam za pomoc
KEJKA
08.02.12,20:45
ta kolonka 3 je chyba, ak bolo prerušené odpisovanie.
ale ZD to nemení, lebo ste chceli mať prerušené
účtovné neboli účtované, tak nebolo čo pripočítavať.
tammmara
08.02.12,21:03
A nemalo by byt douctovanie tych odpisov na ucte 429 a nie na 428?
KEJKA
08.02.12,23:11
ked vykazuješ zisk, tak 428, ked stratu tak 429.
tammmara
09.02.12,05:51
A mozem si stanovit uctovny odpisovy plan napr. tak ze budovu budem odpisovat 50 rokov pricom prve styri roky budem odpisovat 1% z hodnoty budovy (255.000.-EUR) a ostatne roky budem postupne percento zvysovat? Nie je 1% za rok malo, ak sa napriklad v danom roku robili opravy tejto budovy v hodnote 5000 eur?
KEJKA
09.02.12,06:44
stanoviť odpisový plán do účtovníctva je výsostným rozhodnutím účtovnej jednoty, ktorá si ho stanovuje podľa skutočnej miery opotrebenia, resp. predpokladanej a teda aj v čase je možné tento plán upravovať, ak sa podmienky využívania a opotrebenia zmenia.
jojka2001
22.03.13,18:56
stanoviť odpisový plán do účtovníctva je výsostným rozhodnutím účtovnej jednoty, ktorá si ho stanovuje podľa skutočnej miery opotrebenia, resp. predpokladanej a teda aj v čase je možné tento plán upravovať, ak sa podmienky využívania a opotrebenia zmenia.

prosim vas, poradite mi? omylom v roku 2011 bolo zauctovanie obstaranie auta..aj cez PF 042//321 aj cez ID 042//474... mozem jednoducho v roku 2012 dat opravu zauuctovania 474//042? dakujem pekne..ak blba otazka vopred sa ospravedlnujem..pokrocily cas...
KEJKA
22.03.13,19:53
prosim vas, poradite mi? omylom v roku 2011 bolo zauctovanie obstaranie auta..aj cez PF 042//321 aj cez ID 042//474... mozem jednoducho v roku 2012 dat opravu zauuctovania 474//042? dakujem pekne..ak blba otazka vopred sa ospravedlnujem..pokrocily cas...môžeš
jojka2001
22.03.13,20:02
môžeš

ste poklad Kejka..dakujem pekne..prosim este mi poradite...omylom som v roku 2011 lizovala auto a teraz som prisla nato ze to je vlastne spotrebny uver od csob leasing..
takze ak mozem zhrniem..lebo som sa uz zamotala do toho cele...a aby som to napravila..mam to zauctovane v roku 2011 takto:
FA : za auto: 042//321
dph 343//321
odpocet zalohy:(-polozka) 321//314
dph 321//343

uhrada akontacie: 379//211.... asi malo byt 321//211???

mesacne splatky: istina: 474//379
uroky: 562//379
poistenie: 568//379

a v mes. splatkach by mala byt 479...alebo moze ostat na inych zavazkoch 379??

plis ako sa z toho celeho spravne vysomarit..dakujem

p.s...takze asi postupne...mozem teda opravit 479//474 z roku 2011?
jojka2001
23.03.13,12:16
posuvam
Nataka
26.03.15,11:48
pri inventarizácii účtov sa zistili nesprávne zostatky na účte 082 - neboli odpisované nejaké 4 stroje-zariad.atp. Tri z nich neboli odpisované dva roky a jeden až 5 rokov. Možme to brať ako prerušenie odpisov a doodpisovať ich v tomto roku, akoby sa v ich odpisovaní pokračovalo po - akoby - prerušení odpisovania?
Žabinka
26.03.15,11:57
pri inventarizácii účtov sa zistili nesprávne zostatky na účte 082 - neboli odpisované nejaké 4 stroje-zariad.atp. Tri z nich neboli odpisované dva roky a jeden až 5 rokov. Možme to brať ako prerušenie odpisov a doodpisovať ich v tomto roku, akoby sa v ich odpisovaní pokračovalo po - akoby - prerušení odpisovania?
účtovné odpisy sa nedajú prerušiť..
prerušiť možno len daňové odpisovanie..
https://podpora.financnasprava.sk/814703-Preru%C5%A1enie-odpisovania-hmotn%C3%A9ho-majetku
Nataka
26.03.15,12:32
...Ok, teda neboli účtované vôbec, tak môžme teraz o nich účtovať klasickým zápisom 551/082? Alebo musíme tie roky minulé dať ako významnú chybu min.období 428/082?
eny87
21.04.15,10:27
Prosim váás pekne,,,,je tu toho spomenuté veľa. Ale ked byvala účtovníčka prerušila odpisovanie majetku v r. 2012 a 2013,,kedy účt. odpis=danovemu odpisu,,,možem si v roku 2014 (ešte sme nepodali DP) kedže mame dobry zisk uplatniť obidva roky?????????? (ona povedala že áno,,že je to na mne kedy si ho uplatním)...či blbosť??
Ďakujem pekne za opoved. Som začínajúca účtovníčka,,,a toto mi nedá pokoja.
KEJKA
21.04.15,11:09
blbosť, samozrejme.
Uplatníš ďalší odpis ale ročný, nie dvojročný.