nika.sum
12.12.05,16:11
Prosim Vas poradte. Mam vystavenu vydanu zalohovu fakturu na sumu 20000,- + 3800,- DPH v 09/2005, firma mi uhradila zalohu v 10/2005 v sume 11900,- Sk. Toto zauctujem na 221/324 11900 a DPH z tejto sumy 1900,- na 324/343. Dufam že to je spravne. Problem mam v tom ze ked uctujem DPH z preddavku nechce mi ho program dat do zoznamu dokladov DPH, cize ani do priznania, co s tym?
lenkak
12.12.05,16:07
Zálohovú platbu nerozlišuješ na základ + DPH. Celá čiastka = 221/324. Do DPH Ti MRP sumu počíta iba v tom prípade, pokiaľ z tejto zálohovej faktúry spravíš ostrú faktúru.
nika.sum
12.12.05,16:20
Zálohovú platbu nerozlišuješ na základ + DPH. Celá čiastka = 221/324. Do DPH Ti MRP sumu počíta iba v tom prípade, pokiaľ z tejto zálohovej faktúry spravíš ostrú faktúru.

ale ja predsa musim odviest DPH zo zalohy nie?
lenkak
12.12.05,16:26
Ale do 15 dní od prijatej zálohy musíš aj vystaviť daňový doklad. A keď spravíš ostrú faktúru, tak potom Ti pôjde DPH do DPH-čky.
nika.sum
12.12.05,16:33
Ale do 15 dní od prijatej zálohy musíš aj vystaviť daňový doklad. A keď spravíš ostrú faktúru, tak potom Ti pôjde DPH do DPH-čky.

musi to byt do 15 dni? Firma poskytuje urcitu sluzbu, najprv vsak rozposle zalohove faktury a az po ich celkovej uhrade tu sluzbu poskytne. Niekedy firmam trva aj 2-3mesiace kym sumu zaplatia a platia ju aj na 3krat. Nie je mozne vystavit ostru fakturu po uhrade celej sumy?
lenkak
12.12.05,16:46
§ 71
Faktúra pri dodaní tovaru
a služby v tuzemsku


(1) Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru a predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak v kalendárnom mesiaci vznikne platiteľovi daňová povinnosť prijatím platby a zároveň aj dodaním tovaru alebo dodaním služby, na ktoré prijal platbu, môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru, a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti vzťahujúcej sa na toto dodanie tovaru alebo dodanie služby v tomto kalendárnom mesiaci. Platiteľ nie je povinný na účely dane vyhotoviť faktúru, ak ide o tovar alebo službu, ktorá je dodaná s oslobodením od dane podľa § 28 až 42.
nika.sum
12.12.05,17:23
Dakujem velmi pekne, ja som to trosku zle pochopila
lenkak
12.12.05,17:29
Ak Ti je ešte niečo nejasné, tak napíš. Veď na to tu sme.
decembrovka
30.07.06,17:18
prosím o konzultáciu:
prosím o pomoc, mordujem sa už celé odpoludnie, prešla som už takmer celú poradu a nič...
účtujem v PU-program MRP
1.príjem proforma faktúry vo výške 20.000,-
na tejto proforma faktúre je už zohľadnená provízia vo výške 2.000,-
teda úhrada dodávateľovi iba 18.000,- (nie cez náklady)

2. úhrada zo strany klienta-odberateľa 20.000,- Sk priamym vkladom na účet (bez vystavenia odberateľskej faktúry) nie cez výnosy

Tip účtovania:
zápis proforma faktúry iba do knihy záväzkov 20.000 ?????????????????
úhrada záväzku dodávateľovi vo výške 18.000 324/221
zúčtovanie provízie cez ID 2.000 324/602
príjem od klienta-priamy vklad 20.000 221/324

Čo poviete? Ako sa zachová program? Je to správne po účtovnej stránke?
Antonia1
22.01.07,16:17
Dobrý večer. Nevie mi prosím niekto poradiť ako mám postupovať pri zálohovej platbe v programe MRP PU Win.
1.vystavila som predfaktúru 20 000,-
2.prijala platbu zaučt.211/324 20000
3.ikona uhradiť č. 2 uhradiť predfaktúru a vytvoriť daňový doklad zauč. 3193,30 len DPH 324/343.010
4. vystavila som ostrú faktúru Ikona - uhradiť č. 4 vytvoriť faktúru........
dodávka nebola splnená celá vyfakt. som 7500,- DPH 1 425,- zaučt. 311/602,343odpočítaná celá záloha zaučt.324/311,343/311 zostáva uhradiť - 11 075,- Zostatok faktúry nebol uhradený do konca roka.
Do zoznamu dokladov DPH mi dalo DPH 3193,30-1768,30= 1425,-t.j.dobre keby bola faktúra aj zákazníkovi uhradená.
Ale preto, že faktúra nebola uhradená mám odviesť DPH 1768,30 a neviem ako postupovať ďalej aby mi do zoznamu dokladu DPH dalo sumu 1768,30. Niekde robím chybu a neviem kde.
Antonia1
23.01.07,17:32
Nevie nik poradiť
adinka55
24.01.07,08:17
moj nazor:

ked si dostala zalohu 20000,-sk - na nu musim podla zakona o DPH vystavit fakturu, kde rozdelis ZD: 16806,70 a DPH 3193,30. Je jedno ako to v programe zauctujes, doklad je vystaveny, ak mas uvedeny typ DPH 10-v tychto ciastkach ti to ide aj do vypoctu DPH.

Pri odpocitavani zalohy ti do DPH ide uz len zvysna ciastka (rozdiel ZD aj DPH), nakolko prvu si uz priznala.

Uhrada nema vplyv na DPH. To uz bolo davno zrusene.
Antonia1
24.01.07,09:45
moj nazor:

ked si dostala zalohu 20000,-sk - na nu musim podla zakona o DPH vystavit fakturu, kde rozdelis ZD: 16806,70 a DPH 3193,30. Je jedno ako to v programe zauctujes, doklad je vystaveny, ak mas uvedeny typ DPH 10-v tychto ciastkach ti to ide aj do vypoctu DPH.

Pri odpocitavani zalohy ti do DPH ide uz len zvysna ciastka (rozdiel ZD aj DPH), nakolko prvu si uz priznala.

Uhrada nema vplyv na DPH. To uz bolo davno zrusene.
Adinka55 veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Viem. že pri odpočítaní dane nie je už podmienka zaplatenia faktúry. Mne ide o to,že klient zobral od zákazníka zálohu. Urobil len časť zákazky a vyfakturoval. Odpočital celú zálohu od faktúry, kde má vrátiť zo zálohy zvyšok. Ale nevrátil.Ja si myslím, že z toho zvyšku zálohy si nemôže odpočítať DPH.
adinka55
24.01.07,10:34
Nebude sa na to nahodou vztahovat paragraf 53 zakona o DPH (oprava zakladu dane)?
Ak to do DPH nechces, jednoducha pomoc - vymaz datum odpocitania dane, ale ci je to spravne neviem.
keste
03.05.07,11:08
Ak Ti je ešte niečo nejasné, tak napíš. Veď na to tu sme.
Ahojte , ja som tu len novačik, zatial sa len orientujem..Zda sa mi to super pokec
Chcela by som aj ja poprosit o radu. Sme platci DPH a ceska strana je registrovana pre DPH na Slovensku. Budem ich brat ako slovensku firmu a pouzijem kod vo Fa 10 alebo nejaky iny?
Mam fakturovat raz do tyzdna po splneni dodavky na cechy zalohovo. To znanena 4 zalohove FA mesacne/ samozrejme bez DPH/+ pri dodani zalohova platba. V§19 odst.3 - opakovane po dobu trvania zmluvy - by to malo byt v poriadku, potom vystavím "ostru FA". Len mam problem ako dostanem 4 zalohove FA do jednej ostrej? A neviem či nebude problem aj s tými zalohovymi platbami a povinnostou vystavovať Fa do 15-tich dni???
keste
03.05.07,11:12
Ahojte , ja som tu len novačik, zatial sa len orientujem..Zda sa mi to super pokec
Chcela by som aj ja poprosit o radu. Sme platci DPH a ceska strana je registrovana pre DPH na Slovensku. Budem ich brat ako slovensku firmu a pouzijem kod vo Fa 10 alebo nejaky iny?
Mam fakturovat raz do tyzdna po splneni dodavky na cechy zalohovo. To znanena 4 zalohove FA mesacne/ samozrejme bez DPH/+ pri dodani zalohova platba. V§19 odst.3 - opakovane po dobu trvania zmluvy - by to malo byt v poriadku, potom vystavím "ostru FA". Len mam problem ako dostanem 4 zalohove FA do jednej ostrej? A neviem či nebude problem aj s tými zalohovymi platbami a povinnostou vystavovať Fa do 15-tich dni???
Fany
03.05.07,11:29
No myslím, že na toto program nemyslel. Podľa mňa je stavaný tak, že na každú zálohovú faktúru možno urobiť iba jednu ostrú. Takže, alebo každú zálohu zvlášť, alebo to viacmenej urobiť ručne, mimo program v tom, že si vystavíš riadnu faktúru a v nej v jednotlivých riadkoch jednotlivé zálohy odrátaš. Samozrejme treba dať pozor na evidenciu DPH, aby si vrámci mesiaca príp.štvrťroka mala DPH v poriadku. Potom by som si ale na uvedené faktúry poznačila nejaké odvolávky, prípadne priamo v ostrej faktúre v riadkoch, aby bolo jasné aj po rokoch, ktoré faktúry sa v ktorej zúčtovali.
keste
04.05.07,06:45
Takze , Ok zalohove zvlast a rucne do ostrej...
Ozaj a co ked platba ide sucasne tyzdenne so zalohovou Fa. Netrena po prvych 15-stich dnoch vystavit ostrú??? V zmluve dohodnute zalohove FA pri odbere bez DPH a na konci mesiaca v ostrej suma DPH za vsetky zal.FA???
A co s tým IC DPH ceskeho odberatela? Mam to brat ako keby to bol slovensky a v ostrej Fa uctovat kod 10 a v DP DPH ako zdaniteľny obchod v tuzemsku, aj ked tovar ide na Cechy???? Netreba potom súhrnny vykaz?
Je to hruuuuza..... Diky moc. Pomozte v "tme!"
lenkak
04.05.07,18:12
ak máš tovar pre českú firmu a sú platcami dph, tak ide o samozdanenie, v mrp typ 13, pozri link
http://www.porada.sk/t11029-suhrny-vykaz-v-mrp.html
a ak si nováčik v mrp tak Ti odporúčam ešte tento link:
http://www.porada.sk/t24751-mrp-win-suhrn-otazok-z-ju-pu.html
keste
05.05.07,07:03
e: DPH z preddavku v MRP Win podvoj.
ak máš tovar pre českú firmu a sú platcami dph, tak ide o samozdanenie, v mrp typ 13, pozri link
http://www.porada.sk/t11029-suhrny-vykaz-v-mrp.html
a ak si nováčik v mrp tak Ti odporúčam ešte tento link:
http://www.porada.sk/t24751-mrp-win-...k-z-ju-pu.html
__________________
Lenka
Diky moc Lenka,
ale už som to vyriešila. Ano mam tovar pre česku firmu, ale ona je registrovana na slovensku ako platca DPH. Bolo mi povedané, že sa mam k nim spravat ako k slovenskej firme, t.j.Kod 10.
Diky aj za linky idem si ich pozrieť. Este by som chcela poprosit, keďže sa tu este dost tažko orientujem, kdesi som čítala o "Svokrinej kuchyni", zrejme je autorkou nasa "kolegynka na porade", bolo to velmi chvalene,kde by som to nasla?
keste
05.05.07,07:07
Este som to ja Lenka, tie linky mam už všetky prezreté, len ten moj pripad som tam nikde nenasla. Este raz diky moc. Dufam, že sa tu uz skoro naučim lepsie orientovat. Este prajem krasny a pokojny vikend.
lenkak
06.05.07,15:01
Este by som chcela poprosit, keďže sa tu este dost tažko orientujem, kdesi som čítala o "Svokrinej kuchyni", zrejme je autorkou nasa "kolegynka na porade", bolo to velmi chvalene,kde by som to nasla?

tu:
http://www.porada.sk/t8703-svokrina-kuchyna-minikurz-pu.html?highlight=svokrina
keste
07.05.07,08:42
Diky moc Lenka, uz sa tesim, idem sa do toho pustit. Pekny den prajem
skvrnka
07.05.07,13:18
Prosím poradiť v MRP vyhotovím zalohovú faktúru teraz v 5/07
v celej sume za službu a zaplatia mi ju na bankový účet - teda zaúčtujem
v banke 221 a 324.
Potom potvrdím "predfaktúru uhradiť a vyhotoviť faktúru",
ktorá je však v mojom prípade len pre účely DPH, lebo služba
bude poskytnutá až v 7/07 - teda neviem ako zaúčtovať
tú faktúru pre účely DPH, lebo na 324 mi musí stále zostať
celá výška poskytnutej zálohy od odberateľa a tú zúčtujem
až potom po poskytnutí služby vyúčtujem napr. 10000,-
odpočet zalohy Sk 10000,- k úhrade 0,- .
Neviem zaúčtovať faktúru pre účely DPH.
Valika
23.05.07,07:24
Pekný horúci deň prajem ja to účtujem len DPH z prijatej zálohy 324/343
olmoj
30.05.07,08:26
Mám dotaz v MRP PU,
Zaučtujem zalohovu fakaturu, cez uhrady urobim uhradu na základe výpisu, ked mi pride faktúra dám cez uhrady vytvoriť daňový doklad a ten aj zaúčtujem a zaučtujem aj uhradu predfaktúry, ale v prehľadoch mi nedáva znak zaúčtovania pri predfaktúre. Je to správne. čo som pozerala vo výstupoch DPH a uč. denníku nevidím žiadne nezrovnalosti.
Ďakujem za odpoveď
Valika
30.05.07,11:20
aj mne to tak robí, neviem či je to dobre. Pekný den prajem všetkým.
lenkak
30.05.07,13:35
Pokiaľ máš preúčtovanie zálohy a všetko čo súvisí s fa je to ok.
olmoj
31.05.07,05:04
Ďakujem veľmi pekne
Fany
11.02.08,11:50
Ešte mám ja jednu otázku.

Vystavujeme zálohové faktúry, z ktorých samozrejme, keď sú uhradené, vystavíme riadnu faktúru, aby rozúčtovalo DPH a toto aj zaúčtujem. Keď mám ale k jednej konečnej faktúre viac takýchto záloh, ku každej mám potom urobenú faktúru na rozúčtovanie DPH, mám problém vystaviť konečnú faktúru. Neviem, ako tak odúčtovať zálohy, aby mi to aj program dobre urobil, aj účtovne aby to bolo dobre a aby som ani na niektorú zálohu nezabudla. Napr.

1. záloha 119 rozúčtovacia fa 100 + 19 zaúčtujem 19 DPh
2. záloha 238 200 + 38 38
3. záloha 119 100 + 19 19

Konečná fa bude napr. na 1190 1000 + 190
To ale už bude vlastne samostatná faktúra, keďže na zálohové mám už vystavené rozúčtovacie. Čo potom so zálohami?
Mám ich odrátať priamo vo faktúre samostatnými riadkami? Potom mi konečná suma fa zostane 714, ale ako to zaúčtovať do denníka? Dajú sa nejako prepojiť všetky tieto faktúry, aby bolo jasné, že sa týkajú toho istého?

Je niekde v programe možnosť urobiť zálohovú faktúru, z nej potom rozúčtovaciu (alebo aj viac rozúčtovacích) a z toho potom ešte aj konečnú?

Môžete dať typ, ako toto robíte vy? Ďakujem.