miska31
10.02.11,12:34
Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Sme výrobcovia a dodávatelia tepla a teplej vody. Vyrovnanie odberu ( teda dobropisy alebo ťarchopisy) sme schopný vyhotoviť až po 25.1.2011. Skôr sa nám to technicky nedá zvládnuť.
Moja otázka znie: S akou sadzbou DPH ( 19% alebo 20%) máme vystaviť vyúčtovacie faktúry pre odberateľov? Fakturačné obdobie je od 1.1.2010 do 31.12.2010. Faktúry sme vystavili 28.1.2011 s 20% DPH. Je to správne? A kedy v našom prípade vznikol deň vzniku daňovej povinnosti?
Ďakujem veľmi pekne za odpovede.
rdb
10.02.11,11:37
Datum zdanitelneho plnenie - posledny den dodania opakujucej sa sluzby teda 31.12.2010.
DPH by podla mna mala byt 19%.
alicacka
10.02.11,11:50
Ešte by som doplnila, že faktúra mala byť vyhotovená do 15.1.2011, teda aj keď je to "vraj" u Vás technicky nemožné.
miska31
10.02.11,12:13
Technicky to nie je možné z dôvodu nedodania odpočtu bytových vodomerov jednotlivými správcami bytov na uvedených okruhoch zdrojov tepla. Jedná sa zhruba o tisíc užívateľov. Máme teda použiť 19% a tým podať opravné daňové alebo si môžme daň odpočítať v januári 2011 a v tlačive upraviť základ dane?
Ďakujem veľmi pekne za názory, lebo zo zákonov mám v tom len chaos.
rdb
11.02.11,07:21
Je jedno co je technicky mozne plati moja predchadzajuca odpoved. Patri to do roku 2010. Zakony treba studovat.