Inga6
20.02.11,09:52
Ahojte poradaci,

chcem vas poprosit o radu. Precitala som tu kopec prispevkov na tuto temu, ale zial, nenasla som odpoved na vsetky otazky, ktore nas trapia.

V roku 2010 firma (platca DPH, PU) platila za PHM v ČR a cele sumy si uplatnila ako danovy vydavok (to znamena sumu bez DPH aj sumu s DPH).
Moje otazky su:

ci ziadost o vratenie DPH z inych clenskych krajin je povinnostou alebo moznostou podnikatela, kedze firma o vratenie DPH neziadala a ani nema v plane. Ja to chapem, ze je to moznostou podnikatela.
Existuje niekde uvedeny financny limit, po prekroceni ktoreho firma moze ziadat o vratenie DPH z ineho clenskeho statu? Toto je dolezite hlavne od 1.1.2011, ak som spravne pochopila zmenu zakona.
ziadat o vratenie DPH z clenskych krajin sa moze vzdy do 30.9. nasledujuceho roka - to znamena, ze za rok 2010 sa moze podat ziadost najneskor do 30.9.2011?
od 1.1.2011 ak firme vznikne moznost poziadat o vratenie DPH z ineho clenskeho statu a tuto moznost nevyuzije, DPH sa automaticky uctuje ako nedanovy naklad - dobre som to pochopila?
do 31.12.2010 sme mohli vsetko zaplatene DPH v hovotosti za blocky z clenskych krajin EU dat do danovych vydavkov, ak naklad, ku ktoremu sa DPH vztahovalo bol uznanym danovym vydavkom, hoci sme si neuplatnili narok na vratenie DPH zo zahranicia, vsak?

Dakujem vam za odpovede, toto je pre mna uplne nova problematika, tak vam budem velmi vdacna za akekolvek skusenosti a rady :).
Inga6
21.02.11,11:59
Vie mi prosim niekto poradit?
Dakujem :).
VATspecialist
21.02.11,14:17
1) je moznost (platitel ma narok)
2) min. limit pre sumu DPH min. 50 €/kal. rok (vacsina statov EU)
3) ano, lehota 30.9. (za rok 2009 vynimka, lehota predlzena do 31.3.2011-vid. prech. ustanovenia §85j/4 zak. o DPH)
4) pockajme na vyklad, podla mna vacsinou ide o ubytovacie sluzby = cestovne nahrady = cela suma vratane DPH je vydavkom (nakladom)
5) ano, Usmernenie MF SR FS 4/2006
topper1
11.03.13,11:22
Prosím Vás, k bodu 4 je už nejaký výklad?
topper1
14.03.13,08:51
ako účtujete bločky pri zahraničnej pracovnej ceste? ked zamestnanec donesie bločky za dialnice, parkovanie, ubytovanie a všade je zahraničná DPH, mam to účtovať zvlášť pre posudenie nároku na vrátenie DPH, alebo vobec nie je nárok na vratenie DPH pri pracovnej ceste zamestnanca?