Ferko
16.12.05,17:20
Práve sa mi dostala do rúk faktúra od nášho dodávateľa s nasledovným rozpisom výkonov:
25.11.
26.11.
30.11.
2.12.
Vystavil ju 4.12.2005.
Musíme mu ju vrátiť na prerobenie, lebo fa presahuje jeden kalendárny mesiac, alebo sa máme tváriť, že je všetko v poriadku, normálne ju zaevidovať a zaplatiť? Keďže sme štvrťročný platcovia, nijak nám to neovplyvní DPH priznanie.
Alebo mu aspoň zavolám, aby si na prelom mesiaca dával v budúcnosti väčší pozor (hlavne dec/jan).
KEJKA
16.12.05,16:48
Vám to nič neovplyvní. Dokonca môže byť aj správna, ak ide o súpis prác, ktoré vzájomne súvisia a 2.12. vlastne dokončil a odovzdal dielo.
STRELEC
16.12.05,20:27
Práve sa mi dostala do rúk faktúra od nášho dodávateľa s nasledovným rozpisom výkonov:
25.11.
26.11.
30.11.
2.12.
Vystavil ju 4.12.2005.
Musíme mu ju vrátiť na prerobenie, lebo fa presahuje jeden kalendárny mesiac, alebo sa máme tváriť, že je všetko v poriadku, normálne ju zaevidovať a zaplatiť? Keďže sme štvrťročný platcovia, nijak nám to neovplyvní DPH priznanie.
Alebo mu aspoň zavolám, aby si na prelom mesiaca dával v budúcnosti väčší pozor (hlavne dec/jan).Myslím, že predmetná dodávateľská faktúra je v poriadku. Nebol porušený termín vystvenia faktúry podľa §71 (predpokladám podľa textu tuzemského dodávateľa). Pokiaľ sú splnené ostatné podmienky, odpočet DPH z tejto došlej faktúry uplatníte za 4.štvrťrok 2005.
ALBO
17.12.05,17:53
Pokiaľ je to jednorázová služba a nie opakované dodanie tak deň daňovej povinnosti je posledný deň vykonania služby, 2.12.(ak ste nezaplatili vopred).
Na prelome roka by možno bolo lepšie aby sa fA Týkala len dec alebo jan. kôli účtovaniu. Na DPH to nemá vplyv, pôjde do toho obdobia aký bude posledný deň prác´=deň daňovej povinnosti uvedený na Fa.