katkarbk
28.02.11,09:54
Ahojte, prosím o radu:

13.01.2011 sme dostali faktúru za nájom za mesiac 12/2010.
Ako túto faktúru "nahrám" do účtovníctva? Nahodím si ju aj do decembra 2010 - tu budem účtovať len o sume bez DPH ako o náklade a tiež do januára 2011 - a tu budem účtovať len o DPH? Nerozumiem tomu. Vopred ďakujem za odpovede.
JarkaL
28.02.11,09:43
Aký je uvedený dátum dodania?
Prečo chceš dať DPH do 1/2011? Podľa mňa to celé malo ísť do 12/2010, veď prenajímateľ mal čas na vystavenie faktúry 14 dní, takže to stihol.
katkarbk
28.02.11,09:43
Ešte doplním:
Fa vystavená 13.01.2011
Dátum dodania služby: 13.01.2011
JarkaL
28.02.11,09:47
No to sa mi zdá divné, prečo tam dali 13.1.2011.
Môžeš teda v decembri účtovať interným dokladom 518/326 (nevyfakturované dodávky vo výške nájomného bez DPH - tak to dostaneš do nákladov 2010).
V januári 2011 zaúčtuješ faktúru 326,343/321 a nárokuješ si DPH za 1/2011.
katkarbk
28.02.11,09:54
Ďakujem krásne za odpoveď!
Ešte jedna otázka:
- fyzicky si ju mám nahrať do knihy záväzkov v roku 2010 a znova aj v roku 2011?
JarkaL
28.02.11,09:55
Nie, nahraj ju až do roku 2011.
A sme predpokladám v podvojnom účtovníctve.
katkarbk
28.02.11,09:57
Áno, sme v PÚ. Už tomu rozumiem. Ďakujem krásne!
Laura1
17.03.11,07:14
Ahojte,
nejde síce o nájom, bežne účtujem nevyfakturované dodávky za enrgiu, teraz mám jeden problém:

V roku 2010 sme zrealizovali maliarske práce, kde sme mali subdodávateľov-živnostníkov, od niektorých sme nedostali faktúru, vieme, koľko by mali fakturovať. Je taká možnosť, je mi vystavia fa. v r. 2011 za vykonané práce v 2010 - a cez ID si naúčtujem nevyfakturované dodávky?

Myslím si, že po účtovnej stránke je to v poriadku, len či by sme nemali problémy u DÚ.:rolleyes:

Ďakujem
Alžbeta.
Tweety
17.03.11,07:23
Ahojte,
nejde síce o nájom, bežne účtujem nevyfakturované dodávky za enrgiu, teraz mám jeden problém:

V roku 2010 sme zrealizovali maliarske práce, kde sme mali subdodávateľov-živnostníkov, od niektorých sme nedostali faktúru, vieme, koľko by mali fakturovať. Je taká možnosť, je mi vystavia fa. v r. 2011 za vykonané práce v 2010 - a cez ID si naúčtujem nevyfakturované dodávky?
ÁNo, dokonca ho musíš vystaviť, ID cez 326.
Myslím si, že po účtovnej stránke je to v poriadku, len či by sme nemali problémy u DÚ.:rolleyes:

Ďakujem
Alžbeta.
V texte.
Laura1
17.03.11,07:57
V texte.
Ďakujem, - z účtovného hľadiska mi je to jasné, hlavne som chcela vedieť, či je to bežný spôsob aj pri subdodávkach. Doteraz som účtovala nevyfakturované dodávky len za energiu, nájom a pod.
Tweety
17.03.11,10:55
Ďakujem, - z účtovného hľadiska mi je to jasné, hlavne som chcela vedieť, či je to bežný spôsob aj pri subdodávkach. Doteraz som účtovala nevyfakturované dodávky len za energiu, nájom a pod.
Tu sa rozdiely nerobia, je to náklad, ako každý iný.