Mikolajova
18.12.05,17:51
Ahojte chcela by som si prekontrolovať s Vami spôsob učtovania prenájmu kávovaru u SZČO učtujúceho v JU. Prišla mi faktúra na kauciu a nájom za 12/05 kde je rozpísané kaucia 3 mesiace 2100,- bez DPH a nájom za 12/2005 t.j. jeden mesiac 833,- Sk bez DPH. Spolu: 3332,- z toho DPH 532,- Sk. Ja by som to zaúčtovala DPH v 12/2005 t.j. 532,- a časť kde je kaucia ako nedaňová ostatný výdaj a kde je nájom do prevádzkovej réžie. Je tento postup správny?:confused::rolleyes:
mercuris
18.12.05,17:35
Dobre, ale dala by sa podľa mňa kaucia dať do PR a pri jej vrátení opäť von
Mikolajova
19.12.05,06:09
Ale kaucia sa neberie ako akási záloha. Vrátená bude až pri ukončení nájmu.
mudroš
27.12.05,15:45
Aj tak je to pohľadávka. Kaucia je nedaňový výdavok v peňažnom denníku a pohľadávka v knihe pohľadávok. Keď sa vráti, bude to nedaňový príjem a v knihe pohľadávok sa poznamená úhrada pohľadávky.