vali333
02.03.11,09:04
prosím o radu, konatel našej s.r.o. - nie je v našej s.r.o. zamestnaný, vyberá z BU hotovost a náklady spoločnosti hradí len sporadicky. Prosim poradte, na aký účet účtovať - pohladavku voci nemu. Dakujem
šromo
02.03.11,11:42
355/211
Tweety
02.03.11,11:58
355/211
Ak z BÚ, potom 221.
vali333
11.03.11,09:44
dakejem velmi pekne
Slavena
05.04.11,11:13
Dobrý deň, v PÚ potrebujem vyriešiť takýto problém: Sro má pohľadávku voči spoločníkovi /výbery spoločníka z BU/ a zároveň voči tomu istému spoločníkovi má sro aj záväzok /spoločník zadotoval BÚ, vložila tam pri založení účtu nejaké prostriedky/. Použila som v prvom prípade 355/221 a v druhom prípade 221/365. Potrebujem vedieť, či sa dajú tieto dva účtu vzájomne medzi sebou vysporiadať, teda cez nejaký interný doklad na základe započítaní pohľadávok a záväzkov ako 365/355 :confused:? Teda bez toho, aby to išlo cez BÚ alebo cez pokladňu. Ak je to hlúposť, prosím poraďte mi, ako mám tieto dva účty vyrovnať, ďakujem.
Slavena
05.04.11,12:51
Nikto neporadí? :( Prosíííím.
Slavena
11.04.11,07:14
Dobrý deň, v PÚ potrebujem vyriešiť takýto problém: Sro má pohľadávku voči spoločníkovi /výbery spoločníka z BU/ a zároveň voči tomu istému spoločníkovi má sro aj záväzok /spoločník zadotoval BÚ, vložila tam pri založení účtu nejaké prostriedky/. Použila som v prvom prípade 355/221 a v druhom prípade 221/365. Potrebujem vedieť, či sa dajú tieto dva účtu vzájomne medzi sebou vysporiadať, teda cez nejaký interný doklad na základe započítaní pohľadávok a záväzkov ako 365/355 :confused:? Teda bez toho, aby to išlo cez BÚ alebo cez pokladňu. Ak je to hlúposť, prosím poraďte mi, ako mám tieto dva účty vyrovnať, ďakujem.

Nájde sa tu pre môj problém nejaká dobrá duša?:o
KEJKA
11.04.11,10:05
a prečo v tom vidíš problém. Ak ide o tú istú osobu - tak si mala hned účtovať najskôr vyrovnanie záväzku, ak ten existoval skôr a až po vyrovnaní účtovať dalšie výbery ako pohľadávku.
A naopak.
Ak je to zúčtované tak ako je, treba urobiť zápočet a zostatok podložiť nejakou Zmluvou alebo dohodou o spôsobe vyrovnania.
Nech to spoločník podpíše.
jenny5
02.02.12,09:27
Mám podobný problém. Spoločník poskytol od roku 2010 niekoľko dlhodobých bezúročných pôžičiek spoločnosti, ktoré sú zaúčtované na 479, niektoré boli na BU, niektoré do pokladne.
Teraz by si chcel spoločník zobrať pre seba nejaký tovar z tovaru, ktorý je určený na predaj. Takže nám vznikne pohľadávka a chceli by sme ju vysporiadať s poskytnutou pôžičkou. Firma je taktiež platca DPH, takže musím vysporiadať aj DPH.
Môžem na neho vystaviť faktúru, kde budem mať aj rozpis DPH a jej úhradu potom vysporiadať s poskytnutou pôžičkou?
Vopred ďakujem za pomoc.
Tweety
02.02.12,09:28
Mám podobný problém. Spoločník poskytol od roku 2010 niekoľko dlhodobých bezúročných pôžičiek spoločnosti, ktoré sú zaúčtované na 479, niektoré boli na BU, niektoré do pokladne.
Teraz by si chcel spoločník zobrať pre seba nejaký tovar z tovaru, ktorý je určený na predaj. Takže nám vznikne pohľadávka a chceli by sme ju vysporiadať s poskytnutou pôžičkou. Firma je taktiež platca DPH, takže musím vysporiadať aj DPH.
Môžem na neho vystaviť faktúru, kde budem mať aj rozpis DPH a jej úhradu potom vysporiadať s poskytnutou pôžičkou?
Vopred ďakujem za pomoc.Môžeš.
jenny5
02.02.12,09:30
Wow to bola rýchlosť Tweety, ďakujem veľmi pekne :-))