Ivana Halajová
04.03.11,18:51
Dobry den,
minuly rok sme kupovali s.r.o., 23.12.2010, spolocnost bola zalozena 28.,05.2010. Menil sa konatel spolocnosti, nazov spolocnosti a adresa.
Co uviest v poznamkach. Za rok 2010 spolocnost nemala ziadne prijmy len vydavky po vzniku s.r.o. , teda vykazuje stratu.
Treba uviest predchadzajuceho konatela, ci bolo splatene ZI?
Suvaha a VZaS bude ku akemu datumu?
Dakujem:)
JANA LC
05.03.11,10:09
Dobry den,
minuly rok sme kupovali s.r.o., 23.12.2010, spolocnost bola zalozena 28.,05.2010. Menil sa konatel spolocnosti, nazov spolocnosti a adresa.
Co uviest v poznamkach. Za rok 2010 spolocnost nemala ziadne prijmy len vydavky po vzniku s.r.o. , teda vykazuje stratu.
Treba uviest predchadzajuceho konatela, ci bolo splatene ZI?
Suvaha a VZaS bude ku akemu datumu?
Dakujem:)

Teraz som sa s tým trápila, v OMEGE je pre začínajúceho v priebehu roka dosť ťažké, veľa treba riešiť ručne.

V prvom rade netreba zabudnúť dať do súvahy údaje z otváracej súvahy, teda počiatočné stavy. Číselník-súvaha-možnosti-rozbaľ strom a cez tlačidlo oprav vstúpiť do príslušného riadku a doplniť do buniek minulé účtovné obdobie len Netto podrobne a netto v celých €.

Potom s dátumom máj-december/zatvorenie/ vytlačiť súvahu a VZaS.
Pri súvahe podľa mňa program robí chybu, lebo sám dá bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2009 do 12 2009. Tam by nemalo byť nič, ako vo VZaS. Nedá sa to odkliknúť, tak ja si to zatriem.

Čo sa týka poznámok, to je kapitola sama o sebe. Treba sa s tým pohrať, mne veľmi pomohla publikácia Uzávierka roka v programe OMEGA. Budúci rok to budeme mať ľahšie, veľa program načíta sám.

Veľa zdaru!
Ivana Halajová
05.03.11,10:39
Dobry den Janka,
som velmi rada, ze aspon nie som na tieto veci sama. Naozaj sa snazim hladat vela aj sama na forach, ale vela prispevkov je starsich a potom, naozaj chcem mat istotu, aby som to urobila dobre.
Preto Vam velmi pekne dakujem, ze mate trpezlivost a naozaj chcete pomoct.
Uz som mala otazky aj v teme zacinam s podv. uctovnictvom, kde ste mi tiez velmi pomohli. Tak ako ste mi pisali aj som zacala uctovat ZI ID 353/411 s datumom zapisu do OR
ID 378/353 s datumom zapisu do OR pohl. voci spravcovi dane
Avsak teraz som zastala. Mam si teraz vytlacit suvaha vykaz, otvorenie maj-zatvorenie maj, ma tam byt riadna uctovna uzavierka, uctovna zostavena schvalena 31.12.2010? Hore v suvaha by mal byt datum 31.05.2010? Spolu majetok riadok 001 5000, riadok 031 5000 a este riadky 047,54,66,67,68,69 EUR 5000 Mam to spravne? To by mala byt otvaracia suvaha? Takze bude len pre mna?
To co ste pisali ciselnik suvaha moznosti, nasla som to len neviem co tam mam doplnit do buniek netto podrobne a netto v celych EUR. Ktory riadok treba otvorit, len ZI alebo aj vydavky?
Potom mam v OMEGE zauctovat naklady ako notarske poplatky-blocek z 10.11.2010 VPD 518/211 zaplatene po vzniku s.r.o.
DFA po vzniku sr..o. 1.faktura30.05.2010 a 2.faktura 05.11.2010
518/379 a uhrada 379/211.
Je to spravne?Vytlacit suvahu a VzaS, co pojde na danovy urad?
Az potom mam urobit uzavierku a prechod do noveho roka?

Prosim, ak mi viete poradit, budem velmi rada.
Vopred dakujem
JANA LC
05.03.11,12:32
Dobry den Janka,
som velmi rada, ze aspon nie som na tieto veci sama. Naozaj sa snazim hladat vela aj sama na forach, ale vela prispevkov je starsich a potom, naozaj chcem mat istotu, aby som to urobila dobre.
Preto Vam velmi pekne dakujem, ze mate trpezlivost a naozaj chcete pomoct.
Uz som mala otazky aj v teme zacinam s podv. uctovnictvom, kde ste mi tiez velmi pomohli. Tak ako ste mi pisali aj som zacala uctovat ZI ID 353/411 s datumom zapisu do OR
ID 378/353 s datumom zapisu do OR pohl. voci spravcovi dane
Avsak teraz som zastala. Mam si teraz vytlacit suvaha vykaz, otvorenie maj-zatvorenie maj, ma tam byt riadna uctovna uzavierka, uctovna zostavena schvalena 31.12.2010? Hore v suvaha by mal byt datum 31.05.2010? Spolu majetok riadok 001 5000, riadok 031 5000 a este riadky 047,54,66,67,68,69 EUR 5000 Mam to spravne? To by mala byt otvaracia suvaha? Takze bude len pre mna?
To co ste pisali ciselnik suvaha moznosti, nasla som to len neviem co tam mam doplnit do buniek netto podrobne a netto v celych EUR. Ktory riadok treba otvorit, len ZI alebo aj vydavky?
Potom mam v OMEGE zauctovat naklady ako notarske poplatky-blocek z 10.11.2010 VPD 518/211 zaplatene po vzniku s.r.o.
DFA po vzniku sr..o. 1.faktura30.05.2010 a 2.faktura 05.11.2010
518/379 a uhrada 379/211.
Je to spravne?Vytlacit suvahu a VzaS, co pojde na danovy urad?
Az potom mam urobit uzavierku a prechod do noveho roka?

Prosim, ak mi viete poradit, budem velmi rada.
Vopred dakujem

Vidím, že máte v tom chaos, už som Vám raz napísala, neriešte viac vecí naraz, lebo sa dopletiete. Tá otváracia súvaha je veľmi, veľmi dôležitá, takže sa venujme tomuto Vášmu problému, ostatné veci až potom, keď to budete mať.
Takže: obidva ID 378/353 a 353/411 máte správne ale dôležité je v evidencii úč. zápisov aby nebolo obdobie otvorenie, ale máj. Nenahadzujte žiadne iné doklady, ak Ste nahádzali, lepšie je ich vymazať, ak Ste si ešte nie istá v predkontáciách, ak Ste si istá, len označte ich v evidencii účt. dokladov NEÚČTOVAŤ.
Potom môžete vytlačiť otváraciu súvahu máj-máj, dajte riadna, zostavená, nemusí byť schválená.
Keď to budete mať ozvite sa, pôjdeme ďalej, priebežne budem sledovať poradu.
Teraz vytlačte otváraciu súvahu
JANA LC
05.03.11,12:36
Ešte som zabudla k tej otváracej súvahe dajte dátum zostavenia deň zápisu do OR, nepamätám si, asi 28.05.2010.
JANA LC
05.03.11,13:43
Teraz som pozrela tie riadky v otváracej súvahe, sú správne. SUPER!
Teraz treba vložiť tieto údaje do buniek minulé účt. obdobie do súvahy, ako som to popísala vyššie. Treba si rozbaliť strom a pohrať sa s tým, jednoducho nájsť na 100% príslušný riadok a cez opraviť tam vložiť údaje /5 000,-/. Robte to dovtedy, kým nebudete mať na presne tom istom riadku súvahy otváracej potom aj v NETTO 3. Teda laicky naľavo aj napravo. Ak sa náhodou pomýlite, a údaj sa Vám zobrazí v nesprávnom riadku, tak sa vráťte späť do rozbaľovacieho stromu súvahy a vymažte to.
Ivana Halajová
05.03.11,15:39
Dakujem pekne..idem na tom pracovat..ten ID som mala zauctovany spravne..idem sa potrapit s tymi riadkami. Viem presne Vas postup, len neviem, ktory riadok si vybrat a opravit, ja som opravila poduroven A zakladne imanie 069-072? Avsak netto 3 sa mi neukazalo.
Ivana Halajová
05.03.11,15:53
Chcem sa len spytat, nie su vsetky polozky zadefinovane uz programom a udaje sa automaticky prenesu? Mozno keby som prechadzala z ineho softveru. Alebo sa to robi pri 1. uctovnej uzavierke. Neviem ako to spravit, doplnila som do toho ZI netto a netto podrobne 5000, ale netto 3 mi to ukazalo, avsak neviem ako to ma byt.
Ivana Halajová
05.03.11,16:54
Janka trapim sa s tym, avsak aby som vysvetlila mam v otvaracej suvahe, bezne uct.obdobie a potom bezprostredne predch. uct. obdobie. BEZNE uct. obdobie je rozdelene na brutto cast a netto cast 2. Pod bruttom je korekcia cast 2.
BEZPROSTR. PREDCH. UCT. pod tym je NETTO 3 , pod nim je riadok rozdeleny na pol a v tej prvej polke je 5000 EUR.
Ked som isla podla riadkov otvaracej suvahy, ktoru som si vytlacila z prehlady suvaha tlac, a zacala som od riadku 001spolu majetok, este som si to rozbalila, ale dalo sa mi zapisat len brutto, nie netto. Mam v tom naozaj zmatok. Dakujem
KEJKA
05.03.11,17:37
netto si program zvykne už vypísať sám.
vypisuješ len brutto a prípadne korekciu.
JANA LC
05.03.11,18:18
ZI , teraz som to pozrela, po rozbalení musí to byť riadok 069
a účet 378 je A.I.1. po rozbalení č.riadku 054. Vtedy sa rozbalí aj netto.

Normálne treba dať 5 000,- do netto podrobne a netto v celých sa doplní samo.

Potom treba skontrolovať súvahu, ako som popísala vyššie aby sedela naľavo aj napravo.
JANA LC
05.03.11,18:22
Prepáčte, pomýlila som sa v označení účet 378 BIII po rozbalení č.riadku 054.
Ospravedlňujem sa!
JANA LC
05.03.11,18:35
Ja som vychádzala z publikácie Uzávierka roka v programe OMEGA
strana 54 citujem: Minulé obdobie sa do výkazu uvádza z dôvodu porovnateľnosti údajov, za predchádzajúce obdobie sa vždy vykazuje iba netto stav.
Ak sa aj Vaším spôsobom vyrieši to isté, tak je potom dobre, aspoň je viacero spôsobov.
Ivana Halajová
06.03.11,09:45
Dobry den,
tak som skusala rozbalit A I 1 riadok 069 dat netto aj netto dalo sa mi vpisat a aj si doplnilo netto podrobne zakladne imanie, ked som to tam vpisala, suvaha sa mi zmenila ze v pasivach riadky 068 069 som mala 5000 na obidvoch stranach, ale -5000 eur riadok 87. Co sa tyka riadku BIII. a cez oprav ukazalo mi riadok 047 kratkodobe pohladavky sucet, avsak tam sa mi netto neda vpisovat.
Ivana Halajová
06.03.11,10:31
Este mam otazku, zatial som zauctovala len tie 2 ID, vytlacila otvaraciu suvahu, maj-maj 2010. Akokolvek sa snazim aby bolo tych 5000 z otvaracej suvahy aj v netto 3 v tom istom riadku aj v aktivach aj v pasivach, neviem napasovat riadky ktore tam mam dat. Este som nic viac neuctovala, tak neviem ci nemam zauctovat aj tie dalsie doklady a tak potom robit suvahu.
Ivana Halajová
06.03.11,10:32
netto si vypisalo, avsak netto 3 tam nemam sumu 5000 v tom riadku.
Ivana Halajová
06.03.11,12:06
Trapim sa s tym cely den.
Ked som doplnila A I 1, riadok 069 zakladne imanie, dala som netto 5000, potom som doplnila BIII riadok 053 danove pohl. a dotacie netto 5000, tak suvaha vyzerala takto:
vsetky riadky ako v otv. suvahe, akurat na pravej strane netto 3 je tiez 5000, avsak o riadok nizsie, ale v kolonke napr. 001.
Hospodarsky vysledok vychadza 0
Ak neopravim riadok 069, tak potom hospod. vysledok je 5000 EUR
Prosim poradte. Uz som odklikla hadam vsetko. Mozem takto vytlacit suvahu maj - december, riadna, zostavena k 31.12.2010, alebo tak isto k 28.05.10 ako otvaracia suvaha? schvalena nemusi byt? A ako Vz a S? aj tam treba nieco menit?
evina
06.03.11,15:26
Dobry den,
tak som skusala rozbalit A I 1 riadok 069 dat netto aj netto dalo sa mi vpisat a aj si doplnilo netto podrobne zakladne imanie, ked som to tam vpisala, suvaha sa mi zmenila ze v pasivach riadky 068 069 som mala 5000 na obidvoch stranach, ale -5000 eur riadok 87. Co sa tyka riadku BIII. a cez oprav ukazalo mi riadok 047 kratkodobe pohladavky sucet, avsak tam sa mi netto neda vpisovat.

Nerobím v tomto programe, ale možno princíp je rovnaký. Mne napríklad do riadku 47 a iných súčtových riadkov nedovolí napísať nič. Mala som teraz takýto istý prípad. ja som dopísala 5100 najprv do riadku 054 a všetky ostatané sa mi okamžite automaticky vypísali. A potom riadok 069. /predchádzajúce obdobie.

Vypísaní riadku 054 sa Ti vytvoria všetky súčtové aj 001, tým pádom nebudeš mať žiadny HV. Teda opakujem len dva riadky 054 a máš aktíva a 069 máš pasíva rovnajúce sa.
To predchádzajúce obdobie som tam vpísala pri vytvorení už súvahy za rok 2010 mesiace u mňa október - december./
Ivana Halajová
06.03.11,15:41
Ja som skusala riadok 054 da sa mi otvorit len riadok 053, danove pohladavky a dotacie, ine pohladavky riadok 054 sa mi vobec neda ani otvorit. pasiva mam uz v poriadku teda riadok 069. HV vychadza 0 avsak neviem ci sa mi to spravne ukazuje, su tam v aktivach totiz sumy 5000 aj na pravej strane netto 3, ale nie v tom istom riadku . Ako mate napr. spolu majetok 001 stlpec je predeleny 2 riadkami, tak mam 2 x5000 EUR v riadku vrchnom a 5000 v riadku spodnom netto 3. Je to takto OK. Hospodarsky vysledok nemam ziadny. A ako si vpisala predchadzajuce obdobie, mne sa tam dostat neda. U mna by to zrejme malo byt ked bol zapis do OR 28.05.2010..BPO 05/2010-05/2010?
Dakujem
Ivana Halajová
06.03.11,16:43
Dobry den akurat som nasla na internete toto na stranke firmy KROS :V účtovom rozvrhu podnikateľských subjektov bolo zmenené smerovanie účtov 346 a 347 do súvahy. Riadok 054 v súvahe bol premenovaný podľa platnej legislatívy.
Tak teraz neviem, ci namiesto riadku 054 je riadok 053, mozete mi napisat nazov toho riadku aby som si to vedela odkontrolovat.
Mozeme potom pokracovat dalej?
evina
06.03.11,19:07
Dobry den akurat som nasla na internete toto na stranke firmy KROS :V účtovom rozvrhu podnikateľských subjektov bolo zmenené smerovanie účtov 346 a 347 do súvahy. Riadok 054 v súvahe bol premenovaný podľa platnej legislatívy.
Tak teraz neviem, ci namiesto riadku 054 je riadok 053, mozete mi napisat nazov toho riadku aby som si to vedela odkontrolovat.
Mozeme potom pokracovat dalej?

riadok 054 je Iné pohľadávky. Je tam vlastne ten účet 378 /správca vkladu/
053 sú daňové pohľadávky a dotácie- to nemá s Tebou nič momentálne spoločné

v prvom riadku je to, aký stav je ku koncu roka napr. po zaúčtovaní poplatkov a pod....

4550 4550

5000 /to je to predchádzajúce obdobie/ ale celé je to riadok 001 . Je to taká úprava tlačiva

P.s. Tých 5000 sú akože vpravo, len tu sa mi to tak nedá napísať.


http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/tlaciva_danovych_priznani/data/suvaha.pdf
Ivana Halajová
07.03.11,08:35
Je to akoby o riadok nizsie, ale predsa patri do 001 na tej pravej strane netto 3. Nie je to na celom riadku.
Prosim a ako pokracovat dalej?Zauctovane doklady mam ID 353/411 a ID 378/353 s datumom zapisu do OR. Otvaraciu suvahu mam, maj-maj 2010, riadna zostavena dnom zapisu do OR, nie schvalena. Teraz som doplnila ten riadok 054 a 069, takze sumy 5000 mam aj na pravej strane a HV je ziadny. Mam najprv zauctovat dalsie doklady, vydavky atd a az potom vytlacit suvahu, ktora pojde k danovemu priznaniu?
mozem zacat uctovat dalsie doklady? Mame len vyhlasenie spravcu o splateneho ZI, este predchadzajuceho konatela s datumom 26.05.2010. Vo vypise z obchodneho registra je uz zapisany novy konatel a aj ZI vyska +splatenie s datumom 23.12.2010. Na zaklad. listine je uvedena vyska ZI 5000, z toho splatene 5000 EUR. Ide vsak o to, ze zatial sro nema otvoreny ucet mozem to zauctovat takto? PPD 211/378, notarske poplatky-pravost podpisov VPD 538/211 10.11.2010, faktury 2x, 1obstaranie zalozenej spolocnosti vyst. 30.05.2010 518/321 zauctovat dosla faktura a uhrada 15.12.2010 VPD 321/211. 2 faktura zabezpecenie sidla s.ro. vyst. 05.11.2010 518/321 uctovat DFA a uhrada 15.12.2010 VPD 321/211. Obidve platby boli platene z osobneho uctu, nakolko s.r.o. nema este ucet.
Je to takto spravne..az teraz tlacim suvahu a VZaS? Menim nieco aj vo VZas cez Ciselnik, vykaz ziskov a strat?
Dakujem
Ivana Halajová
07.03.11,14:19
Prosim neviete mi pomoct?
jana32
07.03.11,20:21
Prosím, v súvahe mi vyhodilo záväzky so znamienkom mínus, je to tak správne?
jana32
07.03.11,20:22
Prosím, v súvahe mi vyhodilo záväzky so znamienkom mínus, je to tak správne?
Upresním ide o záväzky z obchodného styku. A keďže mám iný výsledok v súvahe a iný vo výkaze ziskov a strát tak hľadám chybu
JANA LC
09.03.11,07:57
Je to akoby o riadok nizsie, ale predsa patri do 001 na tej pravej strane netto 3. Nie je to na celom riadku.
Prosim a ako pokracovat dalej?Zauctovane doklady mam ID 353/411 a ID 378/353 s datumom zapisu do OR. Otvaraciu suvahu mam, maj-maj 2010, riadna zostavena dnom zapisu do OR, nie schvalena. Teraz som doplnila ten riadok 054 a 069, takze sumy 5000 mam aj na pravej strane a HV je ziadny. Mam najprv zauctovat dalsie doklady, vydavky atd a az potom vytlacit suvahu, ktora pojde k danovemu priznaniu?
mozem zacat uctovat dalsie doklady? Mame len vyhlasenie spravcu o splateneho ZI, este predchadzajuceho konatela s datumom 26.05.2010. Vo vypise z obchodneho registra je uz zapisany novy konatel a aj ZI vyska +splatenie s datumom 23.12.2010. Na zaklad. listine je uvedena vyska ZI 5000, z toho splatene 5000 EUR. Ide vsak o to, ze zatial sro nema otvoreny ucet mozem to zauctovat takto? PPD 211/378, notarske poplatky-pravost podpisov VPD 538/211 10.11.2010, faktury 2x, 1obstaranie zalozenej spolocnosti vyst. 30.05.2010 518/321 zauctovat dosla faktura a uhrada 15.12.2010 VPD 321/211. 2 faktura zabezpecenie sidla s.ro. vyst. 05.11.2010 518/321 uctovat DFA a uhrada 15.12.2010 VPD 321/211. Obidve platby boli platene z osobneho uctu, nakolko s.r.o. nema este ucet.
Je to takto spravne..az teraz tlacim suvahu a VZaS? Menim nieco aj vo VZas cez Ciselnik, vykaz ziskov a strat?
Dakujem

_________
Dobrý, konečne som sa dostala k počítaču, vidím, že ešte stále riešite svoje veci.
Takže, máte už otváraciu súvahu máj-máj, a máte aj správne v riadkoch súvahy 054 a 069 dané údaje predchádzajúce obdobie.
Teraz idete účtovať rok 2010.
1., PPD 211/378 Splatenie ZI správcom 26.05.2010 SPRÁVNE!
2., VPD 518/211 Notárske poplatky 10.11.2010. Ja by som to dala na 518 nie na 538.

K tým DFA, tam treba viac popísať, nerozumiem 1 DFA dátum zo dňa 30.05.2010, keď v OR bol nový konateľ zapísaný 23.12.2010. To Ste hneď kupovali novozaloženú spoločnosť /máj/, ale zaplatili Ste až v decembri?
Takže, zaúčtujte tie dva doklady, ktoré máme odobrené, a k tým DFA mi popíšte viac, či sú vystavené už na sro s novým konateľom, teda na Vás, k tomu, že to zaplatil nový konateľ z osobného účtu, tomu rozumiem.
Potom sa pohneme ďalej.
jenny5
09.03.11,14:21
Pripájam sa, tiež musím do súvahy zapracovať otváraciu súvahu, ale my máme na základe zmluvy vytvorený aj zákonný rezervný fond pri vzniku, ktorý je súčasťou otváracej súvahy.
Nie som si istá, či som vybrala správne riadky.
V aktívach by mohol byť riadok 044?, v pasívach myslím 076.

Ivana, čo sa týka zaúčtovania zriaďovacích poplatkov, tak my sme tiež dávali poplatky za notára na 518 a na 538 išli kolky.
JANA LC
10.03.11,06:31
Pripájam sa, tiež musím do súvahy zapracovať otváraciu súvahu, ale my máme na základe zmluvy vytvorený aj zákonný rezervný fond pri vzniku, ktorý je súčasťou otváracej súvahy.
Nie som si istá, či som vybrala správne riadky.
V aktívach by mohol byť riadok 044?, v pasívach myslím 076.

Ivana, čo sa týka zaúčtovania zriaďovacích poplatkov, tak my sme tiež dávali poplatky za notára na 518 a na 538 išli kolky.

_______________
Áno,
ID zápis 353/417 Vklad do RF
353 riadok A - 044
417 riadok P - 076
jenny5
10.03.11,11:22
Ďakujem krásne Janka aj Kejka :-)
Ivana Halajová
10.03.11,12:02
Dobry den Janka,
dakujem, som velmi rada, ze ste sa ozvali. Ja som bola na 2 dni v Ba, tak sa ospravedlnujem, ze som tu nebola.
Takze k tym doslym fakturam: 1x faktura, faktura vyhotovena 31.05.2010, splatna 15.12.2010 obstaranie zalozenia spolocnosti ..to bola zalozena spolocnost, este pod inym nazvom, ako si ju nazvala ta firma, ktoru nam ju potom predavala.
2x faktura datum vyhotovenia 05.11.2010 splatna 15.12.2010 -sidlo, presmerovanie posty, obstaranie presmerovania posty a bol v tom aj poplatok za registraciu DPH..aj ked este sr.o nie je platcom DPH .
A teraz na vysvetlenie: my sme dostali:
1.vyhlasenie spravcu vkladu o splateni ZI zo dna 26.05.2010, ze bolo splatene 5000 EUR este tym starym konatelom.
2. vypis z OR kde je uz novy nazov spolocnosti, novy konatel, den zapisu bol vznik spolocnosti a to 28.05.2010, vznik funkcie noveho konatela 04.11.2010. A na konci tohto vypisu je datum 23.12.2010 ked to bolo vsetko zapisane.
3. zakladatelsku listinu kde je uz meno noveho konatela a uvedene ze vyska vkladu bola splatena 5000 EUR. Avsak s.r.o nema zatial ucet, nemal by to byt problem. Zatial totiz vybavujeme obchod a nebola tam ziadna ek. cinnost.
Rezervny fond vytvara s..ro. z cisteho zisku..mam to tiez zauctovat teraz pri vzniku 353/417 ?Akurat som sa docitala, ze by som to mala dat do otvaracej suvahy, je to tak?
4. Zmluva oprevod obch.podielu, kde predmetom tejto zmluvy je odplatny prevod celeho obch.podielu z prevadzajuceho na nadobudatela. Ano o spolocnost sme mali zaujem kupit ju skor, avsak zaplatili sme ju az v decembri,nakoniec do poslednej chvile sme sa rozhodovali a to podla obchodu, ktory momentalne vybavujeme. FAktury boli vystavene este na stary nazov spolocnosti a stareho konatela.
Dakujem velmi pekne za Vasu obrovsku pomoc a dufam, ze niekedy ked budem mat prax budem moct niekomu pomoct podobne.
Ivana Halajová
10.03.11,12:04
Dakujem velmi pekne za pripomienku
Ivana Halajová
10.03.11,12:17
Takze takto isto to zauctujem aj ja Janka, hned po tych dokladoch, co sme uctovali predtym ID 353/411 ID 378/353 len sa chcem spytat ci rezervny fond budem davat tiez s datumom 28.05...neuvadzam ziadnu sumu a este co sa tyka v OMEGE,kde je zalozka ostatne udaje---dava sa tam DOKLAD nezahrnut do saldokonta vo vsetkych 3 dokladoch
dakujem
JANA LC
11.03.11,08:09
Dobry den Janka,
dakujem, som velmi rada, ze ste sa ozvali. Ja som bola na 2 dni v Ba, tak sa ospravedlnujem, ze som tu nebola.
Takze k tym doslym fakturam: 1x faktura, faktura vyhotovena 31.05.2010, splatna 15.12.2010 obstaranie zalozenia spolocnosti ..to bola zalozena spolocnost, este pod inym nazvom, ako si ju nazvala ta firma, ktoru nam ju potom predavala.
2x faktura datum vyhotovenia 05.11.2010 splatna 15.12.2010 -sidlo, presmerovanie posty, obstaranie presmerovania posty a bol v tom aj poplatok za registraciu DPH..aj ked este sr.o nie je platcom DPH .
A teraz na vysvetlenie: my sme dostali:
1.vyhlasenie spravcu vkladu o splateni ZI zo dna 26.05.2010, ze bolo splatene 5000 EUR este tym starym konatelom.
2. vypis z OR kde je uz novy nazov spolocnosti, novy konatel, den zapisu bol vznik spolocnosti a to 28.05.2010, vznik funkcie noveho konatela 04.11.2010. A na konci tohto vypisu je datum 23.12.2010 ked to bolo vsetko zapisane.
3. zakladatelsku listinu kde je uz meno noveho konatela a uvedene ze vyska vkladu bola splatena 5000 EUR. Avsak s.r.o nema zatial ucet, nemal by to byt problem. Zatial totiz vybavujeme obchod a nebola tam ziadna ek. cinnost.
Rezervny fond vytvara s..ro. z cisteho zisku..mam to tiez zauctovat teraz pri vzniku 353/417 ?Akurat som sa docitala, ze by som to mala dat do otvaracej suvahy, je to tak?
4. Zmluva oprevod obch.podielu, kde predmetom tejto zmluvy je odplatny prevod celeho obch.podielu z prevadzajuceho na nadobudatela. Ano o spolocnost sme mali zaujem kupit ju skor, avsak zaplatili sme ju az v decembri,nakoniec do poslednej chvile sme sa rozhodovali a to podla obchodu, ktory momentalne vybavujeme. FAktury boli vystavene este na stary nazov spolocnosti a stareho konatela.
Dakujem velmi pekne za Vasu obrovsku pomoc a dufam, ze niekedy ked budem mat prax budem moct niekomu pomoct podobne.

_____________
Ešte raz, opíšte mi len prvú DFA a presne, zo dňa , na koho, za čo, kto zaplatil. Nebudem Vám vedieť pomôcť, ak mi budete písať jednu vec cez druhú. A nezabudnite zaúčtovať tie dva doklady, ktoré máme odobrené.
Ivana Halajová
11.03.11,08:15
Dobry den.
1. faktura vystavena 31.05.2010 na nazov spolocnosti pod starym nazvom aj starym konatelom splatna 15.12.2010. Obstaranie zalozenia spolocnosti. Zaplatil to uz novy konatel, uz s..ro. pod novym nazvom zo svojho sukromneho uctu.
JANA LC
11.03.11,08:33
Dobry den.
1. faktura vystavena 31.05.2010 na nazov spolocnosti pod starym nazvom aj starym konatelom splatna 15.12.2010. Obstaranie zalozenia spolocnosti. Zaplatil to uz novy konatel, uz s..ro. pod novym nazvom zo svojho sukromneho uctu.

________
Nerozumiem, kto je dodávateľ a kto je odberateľ, za čo to je ? Je to DFA k prevode obchodného podielu medzi spoločníkmi?
Ivana Halajová
11.03.11,09:09
Je to faktura..ktoru vystavovala spolocnost pod svojou hlavickou este na meno spolocnosti, ktoru nam predavali. Avsak pod starym nazvom. Potom sa uz nazov spolocnosti menil ako aj konatel
Ivana Halajová
11.03.11,09:27
a je to za obstaranie zalozenia spolocnosti, takze zrejme tam je poplatok za vypis do obch.registra, sudne poplatky atd, ktore zaplatila ta spolocnost, ktora nam danu s.r.o. predavala
Ivana Halajová
11.03.11,09:47
Este som nasla, v zakladatelskej listine bod naklady na zalozenie spolocnosti, kde je uvedene: predpokladane naklady spolocnosti suvisiace so zalozenim a jej vznikom dosiahnu sumu do 550 EUR.
Neviem, ci to zauctovat, ked to bola este faktura vystavena na stary nazov spolocnosti, kde bol iny konatel
Ivana Halajová
11.03.11,10:07
Janka, alebo to jednoducho nemam uctovat? a pojdu tam len tie notarske poplatky?
JANA LC
11.03.11,11:22
Janka, alebo to jednoducho nemam uctovat? a pojdu tam len tie notarske poplatky?

__________
Mám veľa práce, začínam účtovať ďalšiu firmu, aj toto by bolo riešenie, keď je to také zložité.
Ešte k tomu RF, pozrite do zakl listiny, či je tam určené , že RF sa vytvorí pri vzniku s.r.o., ak to tam nie je, môžete uzatvoriť rok.
Nezabudnite doriešiť tie dva doklady, čo sme mali odobrené.

A teraz k prevodu obchodného podielu medzi spoločníkmi:
Citujem- Spoločník v súlade s §115 Obch. zák. prevedie svoj obch. podiel na iného spoločníka alebo na inú osobu, s ktorou sa finančne vysporiada mimo spoločnosť.
Predpokladám, že sa výška ZI nemenila,
a/ vyradenie pôvodného spoločníka a sumy jeho vkladu MD 411/AÚ
b/ zaradenie nového spoločníka a sumy jeho vkladu D 411/AÚ
AÚ sú mená spoločníkov, urobte to dokladom ID.

Pozn. Finančné vysporiadanie prevodu obch. podielu neuskutočňuje spoločnosť, ale spoločníci navzájom.
Majte sa pekne!
Ivana Halajová
12.03.11,17:01
Dobry den. Chcem sa Vam velmi podakovat, ze mi venujete tolko Vasho casu. Je to naozaj len teraz zo zaciatku, nemam nikoho,kto by mi to mohol prekontrolovat. Cas leti a podanie danoveho priznania sa blizi, tak to teraz riesim naozaj tak rychlo ako sa da. Myslela som, ze to zvladnem aj sama, ale precenila som sa.
Vopred dakujem. A teraz sa pokusim v bodoch zrekapitulovat cely postup.Mozme ist postupne, ci je to ok.
1.Takze co sa tyka RF, to ze sa vytvori pri vzniku s..ro, tam napisane nie je, iba ze sa vytvara z cisteho zisku vykazaneho v riadnej rocnej uctovnej uzavierke.
2.dva doklady, ktore sme mali odobrene mam zauctovane.
3.Mam vytlacenu otvaraciu suvahu. Potom som cez ciselniky-suvaha doplnila do suvahy riadky 054 a riadok 69. netto podrobne sumu 5000. Takze mam 5000 aj v netto 3 napr. 001 riadok rozdeleny na 2 riadky a v tom druhom riadku pod netto 3.
vo VZa S sa nic nemeni v ciselnikoch?
4. zauctujem prevod obchodneho podielu, na zaklade zmluvy o prevode obch.podielu ID 09.11.2010 datum na zmluve o prevode.Vyradenie a zaradenie noveho 411001/411002.
5. zauctovanie notarske poplatky 518/211 VPD
6. faktury..aj ked su vystavene na stareho konatela a stary nazov s.r.o. 518/321 uhrada 321/211. prilozim kopiu vypisu
7.uzavriem stary rok, urobim prechod do noveho roka a automaticky sa mi tymto prechodom otvoria knihy v OMEGE.
8. vytlacim suvahu, danove priznanie, VZ a S, vyplnim poznamky- a mozem si to skontrolovat a poslat?
Velmi pekne dakujem
JANA LC
13.03.11,06:26
Bod 1 správne, potom v budúcnosti na 421.
Vo VZaS netreba nič riešiť.
K bodu 4, tam by som dala dátum zápisu v OR /nového konateľa/.
K bodu 6 sa nevyjadrujem.
Najskôr by som urobila firma-kontrola, či mi niečo nevyhodí, napr. nesprávne číslovanie.
Potom závierka A /Vy nie Ste plátca DPH/.
Potom bod 8 , zostavy vytláčať máj - zatvorenie, pri súvahe Vám dá bezpr. predch. obdobie od 01.2009 do 12.2009 - zatrite si to, alebo vytlačte titul. stranu na drsr.sk.
A nakoniec bod 7.

Po otvorení nového r.2011 netreba zabudnúť dňom VZ preúčtovať stratu 429/431.

A tiež dňom VZ a odsúhlasenia RUZ za rok 2010 zaslať do ZL súvahu,VZaS, a rozhodnutie spoločníka o ÚZ.
Majte sa pekne!
KEJKA
13.03.11,06:37
bod 6 - faktúry mali byť účtované podľa dátumu dodania. neboli zaúčtované, vlastne supluješ prácu iného, ale aby bolo jasné, že to patrí do obdobia predchádzajúceho konateľa, tak by som to časovo posunula do obdobia, ked tá faktúra reálne existovala.
Po otvorení kníh je predčasné účtovať 429/431, to sa účtuje ID až na základe rozhodnutia o schválení a spôsobe usporiadania straty - takže napr. dátumom, ktorý na tom rozhodnutí bude firh´gurovať /apríl, máj, jún?/
Ivana Halajová
13.03.11,09:28
Dobry den, dakujem, za odpovede a pomoc Kejka a Janka LC
takze idem na to a po vytlaceni otvaracej suvahy :

1.mozem uctovat prevod obchodneho podielu, avsak neda sa mi zmenit analytika k uctu 411. Chcela som si rozdelit 001 predosleho konatela a 002 terajsieho, ale v Omege sa mi to neda.
2. PPD 28.5. 211/378 splatenie spravcu vkladu
-mame iba vyhlasenie spravcu vkladu ze zaplatil do pokladne, este ten stary konatel
3. not. poplatky VPD 518/211
4. ano tie faktury boli vystavene este na toho predchadzajuceho konatela a nazvu s.r.o., nie nazvu uz nasej spolocnosti.
Datum dodania =datumom vystavenia..Vsimla som si, ze ta jedna je 30.05. a ta druha 05.11.2010. Realne tie faktury sme dostali az v novembri a zaplatili sme ich v decembri. Zrejme by som ich mala zauctovat obidve s datumom 05.11.,ked sme ich realne dostali ako DFA.
5. firma -kontrola
6. zavierka A
7. potom tlacit suvahu, VZaS, danove priznanie, poznamky
8. prechod do noveho roka
9. takze po otvoreni noveho roka nemusim uctovat 429/431?
Dakujem
Ivana Halajová
13.03.11,09:44
Ten prevod obchodneho podielu..rozdelila som si to 411001 povodny konatel a 411002 terajsi, novy konatel.
Mam zmenit aj uctovanie ID 353/411001.?
Ivana Halajová
13.03.11,10:26
Este som nasla, ze vyuctovanie vydavkov, ktore uhradzal pri zalozeni spolocnosti zakladatel-zavazok voci zakladatelovi..518/379..a uhrada zavazku 379/211,221...tak zrejme tie faktury by som mala zauctovat takto. Alebo ako dosle FA?
KEJKA
13.03.11,14:21
Ten prevod obchodneho podielu..rozdelila som si to 411001 povodny konatel a 411002 terajsi, novy konatel.
Mam zmenit aj uctovanie ID 353/411001.?
nie 353 je vysporiadaná prvým spoločníkom.
KEJKA
13.03.11,14:24
Este som nasla, ze vyuctovanie vydavkov, ktore uhradzal pri zalozeni spolocnosti zakladatel-zavazok voci zakladatelovi..518/379..a uhrada zavazku 379/211,221...tak zrejme tie faktury by som mala zauctovat takto. Alebo ako dosle FA?
DF museli byť vystavené až po vzniku sro, takže ako DF.

uvedené zápisy sa týkajú zriaďovacích výdavkov - t.j. PRED založením sro.

mimotemy
prosím žiadne ss-ky, naozaj nie je na to čas.
tieto problémy sa dali riešiť v novembri,. decembri, nie pomaly v polke marca......
Ivana Halajová
13.03.11,15:37
Dobry den Kejka, prepacte nebudem Vas uz viac otravovat a dakujem za pomoc
Ivana Halajová
13.03.11,15:40
Bod 1 správne, potom v budúcnosti na 421.
Vo VZaS netreba nič riešiť.
K bodu 4, tam by som dala dátum zápisu v OR /nového konateľa/.
K bodu 6 sa nevyjadrujem.
Najskôr by som urobila firma-kontrola, či mi niečo nevyhodí, napr. nesprávne číslovanie.
Potom závierka A /Vy nie Ste plátca DPH/.
Potom bod 8 , zostavy vytláčať máj - zatvorenie, pri súvahe Vám dá bezpr. predch. obdobie od 01.2009 do 12.2009 - zatrite si to, alebo vytlačte titul. stranu na drsr.sk.
A nakoniec bod 7.

Po otvorení nového r.2011 netreba zabudnúť dňom VZ preúčtovať stratu 429/431.

A tiež dňom VZ a odsúhlasenia RUZ za rok 2010 zaslať do ZL súvahu,VZaS, a rozhodnutie spoločníka o ÚZ.
Majte sa pekne!


Dobry den, nerozumiem ako urobit ten zapis straty, mam si ju dat na ucet 431 zaciatocne stavy do roku 2011 a ...potom 429/431 dnom VZ a odsuhlasenia RUZ za rok 2010 do ZL suvahu, VZas a rozhodnutie o UZ..tomu vobec nerozumiem.
Ako to zauctovat v omege
JANA LC
14.03.11,05:55
S týmto sa teraz nezaťažujte, na to máte čas, ja som Vám to len preto napísala, aby sa na to v 2011 nezabudlo, a myslela som si , že už končíme s témou, aby Ste si to niekde poznačili.
Pri prechode do nového roka, po jeho otvorení Vám program OMEGA sám preúčtuje zápisom 431/701 Výsledok hosp. min. rok..
A Vy, dňom odsúhlasenia RUZ VZ, zaúčtujete /Vy budete mať stratu/ 429/431.
A do 30 dní od odsúhlasenia zašlete veci do ZL.
Ale, ako hovorím, máte na to čas. Sústreďte sa na DPPÚ za rok 2010.
Pozn. Vytláčate si otázky z porady, alebo si len zapisujete rukou poznámky? Keď kliknete myšou na príslušnú otázku , resp. odpoveď,potom použite pravé tl. myši, dá sa vytlačiť, je to presnejšie.
JANA LC
14.03.11,05:59
Ešte doplním:
Keď kliknete myšou na príslušnú otázku ,NA ČÍSLO V PRAVO HORE ..
Ivana Halajová
14.03.11,07:35
Dakujem Janka, budem si to tlacit. Zatial som si to len prepisovala na papier.
svetluška
04.02.12,09:38
Menia sa tlačivá výkazov r.2011 pre Ju a PU ,alebo sú ako v r.2010 ? Poznámky už podľa nového vzoru?Vopred ďakujem.
Rozalka
04.02.12,09:46
Menia sa tlačivá výkazov r.2011 pre Ju a PU ,alebo sú ako v r.2010 ? Poznámky už podľa nového vzoru?Vopred ďakujem.
PU -nové výkazy, JU môžeš podať na tlačivách r. 2010, a môžeš aj na vzore 2012.
Poznámky k PU sú rozšírené.
svetluška
05.02.12,07:48
Rozalka veľmi pekne ďakujem za promtnú odpoveď.
halúzka
23.02.12,13:11
PU -nové výkazy, JU môžeš podať na tlačivách r. 2010, a môžeš aj na vzore 2012.
Poznámky k PU sú rozšírené.

Prosím Vás, písali ste, že pre PÚ, sú nové výkazy za rok 2011, nakoľko nefungujú e-dane, chcela by som Vás poprosiť o čísla výkazov
VZaS a Súvahu, myslím číslo, ktoré je uvedené v dolnom ľavom rohu na každej stránke, ďakujem.
Potrebujem urýchlene podať DP.
Zdenka 0705
23.02.12,13:20
VZaS MF SR č. 24219/3/2008
Súvaha MF SR č. 25947/1/2010
halúzka
23.02.12,14:08
Ďakujem, ale to sú výkazy, ktoré sme používali už za rok 2010, nemýlim sa?
Nové tlačiva: DP + poznámky k účt.uzávierke
Tlačiva z min.roku: Súvaha a VZaS
Zita5
23.02.12,14:12
Ďakujem, ale to sú výkazy, ktoré sme používali už za rok 2010, nemýlim sa?
Nové tlačiva: DP + poznámky k účt.uzávierke
Tlačiva z min.roku: Súvaha a VZaS
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4071
pavol54
23.02.12,14:46
Veď túto neaktuálnu tému už uzavrite, nech to nikoho nemýli. od roku 2011 a najmä od 1.1.2012 je toľko zmien že lepšie je ísť v novej téme.
jenny5
18.03.12,21:02
Pri zostavovaní súvahy za rok 2011 a vpisovaní údajov z predchádzajúceho obdobia, teda roku 2010 som zistila, že v súvahe za rok 2010 mám dva údaje uvedené na nesprávnom riadku, ale výsledok hospodárenia sa nezmenil.
Mám zaslať na DÚ opravenú súvahu za predchádzajúce obdobie s nejakým vysvetlením?
Vopred vďaka za pomoc.
Gabhus
19.03.12,05:26
Ľudkovia, je potrebné robiť poznámky tie nové pomaly 40 stranové pre s. r. o. ktorá je jednoosobová, s malinkým ziskom, nemá zamestnancov, bežné veci - nájom, auto, dobrovoľné poistné a nejaké kanclárske potreby. Pripadá mi to zbytočné, vlani dával také 5 - stránkové...... Musíme tie nové poznámky? Ďakujem
Dáša_
19.03.12,05:32
Ľudkovia, je potrebné robiť poznámky tie nové pomaly 40 stranové pre s. r. o. ktorá je jednoosobová, s malinkým ziskom, nemá zamestnancov, bežné veci - nájom, auto, dobrovoľné poistné a nejaké kanclárske potreby. Pripadá mi to zbytočné, vlani dával také 5 - stránkové...... Musíme tie nové poznámky? Ďakujem



no veď dáš iba to, pre čo máš náplň. Ja som s jednou firmou tiež prišla na 5 strán - ale tam toho bolo ešte menej 5 dodavateľských, 4 odberateľské, 1 pohyb v pokladni, pohyby v banke.
Ale máš tam napríklad informácie o HIM - aj o minulých obdobiach, o ZI, o zisku, strate, o pohľadávkach, záväzkoch. Keď to nechách v tej predpísanej tabuľkovej forme, tak sa dostaneš cca na 10 strán.
Badko
19.03.12,06:52
no veď dáš iba to, pre čo máš náplň. Ja som s jednou firmou tiež prišla na 5 strán - ale tam toho bolo ešte menej 5 dodavateľských, 4 odberateľské, 1 pohyb v pokladni, pohyby v banke.
Ale máš tam napríklad informácie o HIM - aj o minulých obdobiach, o ZI, o zisku, strate, o pohľadávkach, záväzkoch. Keď to nechách v tej predpísanej tabuľkovej forme, tak sa dostaneš cca na 10 strán.


Ja som takej meelj firme dala poznámky svoje, čo som dávala aj predchádzajúce roky
d)fam, že to nevrátia
Adiks
19.03.12,11:37
Je možné v názve témy vymazať rok 2010 , aby bola použiteľná pre viaceré roky ?
Zdenka 0705
19.03.12,12:41
.. a práve pre ten rok som už dávnejšie klikla na "vyriešené"
Gabhus
19.03.12,13:35
Ďakujem Badko aj Dáša