svobodova
21.12.05,08:07
Nerada začínam novú tému, najskôr si vyhľadám všetky témy, ktoré sa týkajú môjho problému, ale o tomto som nenašla nič. Preto Vás prosím
o radu:
Začala som robiť pre jednu firmu, spätne im kontrolujem obrat, či ho náhodou neprekročili už v minulosti. Jedná sa o s.r.o., jej obrat mám počítať z tržieb ERP a faktúr.
Potrebujem však vedieť, ktorý dátum beriem do úvahy: dátum vystavenia faktúry alebo dátum dodania služby?
Napríklad dátum dodania je 30.11.05 a dátum vystavenia je 6.12.2005, do ktorého mesiaca započítam obrat z tejto faktúry?
Ďakujem vopred za radu.
STRELEC
21.12.05,07:17
Podľa mňa dátum dodania tovaru, služby. Dátum vystavenia faktúry je už len uplatnením si svojho nároku na úhradu tohto tovaru alebo služby.
GABAZ
21.12.05,07:17
Neviem či to je správne, ale myslím si, že deň dodania. Keby bola dotyčná firma platiteľom DPH, tak daňová povinnosť by im vznikala v 11/05.
sarmantna
21.12.05,07:17
Treba brať dátum dodania, vtedy je i faktúra zaúčtovaná do obdobia, s ktorým súvisí, lebo dátum vystavenia môže byť aj budúci mesiac, čiže 11/2005.
STRELEC
21.12.05,07:19
To je pekné! 3 odpovede v rovnaký čas!
svobodova
21.12.05,08:05
To je super zhoda. Má to logiku, nebola som si však istá. V žiadnom § som na toto oporu nenašla, neviete, či je na to nejaké metod.usmernenie?
A ešte jedna vec, tiež sa to už na porade riešilo. Ak sa firma mala zaregistrovať napr. k 30.8.2005 resp. do 20.9.2005, neurobila tak, okrem pokuty za oneskorenú registráciu, máte niekto skúsenosť ako postupuje DÚ?
Dorubuje daň za toto obdobie, ale vyrubí pokutu? Stretli ste sa s tým?
sarmantna
21.12.05,08:26
Tiež sa mi podarilo jednu firmu neskôr zaregistrovať, hneď mi vyrúbili pokutu 2000 Sk a ďalej zatiaľ nič. Myslím, že keby došli na kontrolu, teda malo by ich to hneď napadnúť, tak by mi dodanili to obdobie, kedy som mala byť plátcom DPH a fakturovala som bez.
Jana Acsová
21.12.05,17:43
Link týkajúci sa oneskorenej registrácie:
http://www.porada.sk/t12408-oneskoren-registrcia-dph--sankcie.html