JACKYCA
08.03.11,13:06
v r.2010 som vystavila POF, nasledne bola uhradena /ešte r.2010/ vystavilo som pOF, no a dnes posielam tovar, takze ostra FA bude v r.2011. Neviete poradit ako pokračovať? /ja som to robila klasicky-v zal.vyfakturovane preddavky som to stiahla,len v uct mi chyba oznacenie DPH, zrejme pre rozdielnu DPH/ vdaka
martinez
09.03.11,09:40
v r.2010 som vystavila POF, nasledne bola uhradena /ešte r.2010/ vystavilo som pOF, no a dnes posielam tovar, takze ostra FA bude v r.2011. Neviete poradit ako pokračovať? /ja som to robila klasicky-v zal.vyfakturovane preddavky som to stiahla,len v uct mi chyba oznacenie DPH, zrejme pre rozdielnu DPH/ vdaka

1/ Ak bola preddavkova fa zaplatena v roku 2010, danova povinnost podla §19,4 vznikla v roku 2010.. do 15 dni ste mali povinnost vystavit fakturu z prijatej platby, kde uvediete 19% DPH.
2/ V roku 2011 dodate tovar... pri vystaveni ostrej faktury v roku 2011 zatazite 20% DPH iba rozdiel medzi hodnotou tovaru dodaneho v roku 2011 a prijatou zalohou. Ak sa hodonota dodavky rovna vyske prijatej platby, na ostrej fakture DPH neuvadzate.