papulisko
08.03.11,13:40
Prosím Vás, potrebujem poradiť ohľadom účtovania zákazkovej výroby. Firma A (stavia bytovku) uzavrela zmluvu s firmou B (developer-predáva byty konečným zákazníkom). Faktúry od dodávateľov za stavebné práce a materiál chodia priebežne. Faktúra od firmy A na firmu B sa vystavuje čiastkovo po ukončení určitej fázy. A potreboval by som poradiť účtovanie vo firme A, ale aj B. Priebeh operácií, ktoré sa uskutočňujú:
- stavebné práce na základe faktúry - bude to účtované na 042 (http://www.porada.sk/t59428-042-obstaranie-dlhodobeho-hmotneho-majetku.html), na nedokončenú výrobu alebo na iný účet ?
- stavebný materiál na základe faktúr - bude to účtované tiež na 042 (http://www.porada.sk/t59428-042-obstaranie-dlhodobeho-hmotneho-majetku.html), na nedokončenú výrobu alebo na iný účet ?
- vystavené faktúry na firmu B za uzavretú čiastkovú fázu - bude to účtované na 602 (http://www.porada.sk/t59591-602-trzby-z-predaja-sluzieb.html), alebo iný účet ?
A ešte ako by to bolo u firmy B, keďže účtujem aj firmu B. Čiastkové faktúry za ukončené fázy stavby sa budú účtovať na 052 (http://www.porada.sk/t59431-052-poskytnute-preddavky-na-dlhodoby-hmotny-majetok.html) alebo na iný účet ? Klienti platia na základe zálohových faktúr, ktoré účtujem na 324 (http://www.porada.sk/t59036-324-prijate-preddavky.html) - prijaté preddavky. Pri kolaudácii a finálnom vyúčtovaní sa odčíta zaplatený preddavok a faktúra bude účtovaná ako 602 (http://www.porada.sk/t59591-602-trzby-z-predaja-sluzieb.html) alebo iný účet ? A zároveň budem odúčtovávať aj preddavok z 052 (http://www.porada.sk/t59431-052-poskytnute-preddavky-na-dlhodoby-hmotny-majetok.html) ? Alebo ako by som z toho vedel vykorčulovať ?
Vďaka
Alena Šimová
16.03.11,13:28
Prosím Vás, potrebujem poradiť ohľadom účtovania zákazkovej výroby. Firma A (stavia bytovku) uzavrela zmluvu s firmou B (developer-predáva byty konečným zákazníkom). Faktúry od dodávateľov za stavebné práce a materiál chodia priebežne. Faktúra od firmy A na firmu B sa vystavuje čiastkovo po ukončení určitej fázy. A potreboval by som poradiť účtovanie vo firme A, ale aj B. Priebeh operácií, ktoré sa uskutočňujú:
- stavebné práce na základe faktúry - bude to účtované na 042 (http://www.porada.sk/t59428-042-obstaranie-dlhodobeho-hmotneho-majetku.html), na nedokončenú výrobu alebo na iný účet ?
- stavebný materiál na základe faktúr - bude to účtované tiež na 042 (http://www.porada.sk/t59428-042-obstaranie-dlhodobeho-hmotneho-majetku.html), na nedokončenú výrobu alebo na iný účet ?
- vystavené faktúry na firmu B za uzavretú čiastkovú fázu - bude to účtované na 602 (http://www.porada.sk/t59591-602-trzby-z-predaja-sluzieb.html), alebo iný účet ?
A ešte ako by to bolo u firmy B, keďže účtujem aj firmu B. Čiastkové faktúry za ukončené fázy stavby sa budú účtovať na 052 (http://www.porada.sk/t59431-052-poskytnute-preddavky-na-dlhodoby-hmotny-majetok.html) alebo na iný účet ? Klienti platia na základe zálohových faktúr, ktoré účtujem na 324 (http://www.porada.sk/t59036-324-prijate-preddavky.html) - prijaté preddavky. Pri kolaudácii a finálnom vyúčtovaní sa odčíta zaplatený preddavok a faktúra bude účtovaná ako 602 (http://www.porada.sk/t59591-602-trzby-z-predaja-sluzieb.html) alebo iný účet ? A zároveň budem odúčtovávať aj preddavok z 052 (http://www.porada.sk/t59431-052-poskytnute-preddavky-na-dlhodoby-hmotny-majetok.html) ? Alebo ako by som z toho vedel vykorčulovať ?
Vďaka
ide o rok 2010 alebo 2011? V žiadnom prípade to nie je 042, v roku 2011 došlo ku zmene účtovania zákazkovej výroby.
papulisko
16.03.11,13:57
ide o rok 2010. písal som preto, lebo som niekde tu na porade čítal, že sa to účtuje na 042. a kde sa to má za rok 2010 evidovať ?
KEJKA
16.03.11,16:50
vyzerá to tak, že obe firmy obstarávajú bytovku. to nejde.
Ak majú medzi sebou zmluvu, treba pozrieť zmluvu, určite ide o zakazkovú výrobu.
A - dodávateľ stavby účtuje o zakazkovej výrobe na základe rozpočtu - pozri Postupy účtovania, je to obsiahle. Nie na 042.
B - obstarávateľ stavby-bytovky na ďalši predaj. DF od firmy A nie na 052, môže na 042 v r. 2010. nakoľko sa však zmenili postupy účtovania od 1.1.2011, tak bude musieť "prehodiť" zostatky na 133 /pravdepodobne/, treba však pozrieť zmluvu a porovnať možnosti v nových postupoch.

preddavky áno, prijaté na 324, odviesť DPH.
Vo finále - predpokladám že pôjde o rok 2011 a neskôr, to použiješ už iné účty, vid postupy účtovania, sú nové od 1.1.2011.
papulisko
17.03.11,06:02
Ďakujem za odpoveď, takže pozriem postupy účtovania. Ale ku koncu roka to bude teda inak ako k začiatku nového roka.