apo
10.03.11,02:27
V roku 2011 pred podaným daňovým priznaním za rok 2010 sú vystavované dobropisy na služby z roku 2010.

Nenapadá ma nič lepšie ako v roku 2010 zaúčtovaťinterný doklad : 385/602 -1000

A v roku 2011 dobropis zaúčtovať: 311/385,343 -1000,190

Po takomto zápise budem mať na účte 385 záporný zostatok.

Je to O.K. alebo je lepšie riešenie?

Ďakujem.

apo
Tweety
10.03.11,06:30
V roku 2011 pred podaným daňovým priznaním za rok 2010 sú vystavované dobropisy na služby z roku 2010.

Nenapadá ma nič lepšie ako v roku 2010 zaúčtovaťinterný doklad : 385/602 -1000

A v roku 2011 dobropis zaúčtovať: 311/385,343 -1000,190

Po takomto zápise budem mať na účte 385 záporný zostatok.

Je to O.K. alebo je lepšie riešenie?

Ďakujem.

apo
Podľa postupov a knihy od Cenigovej je to takto správne.
KEJKA
10.03.11,06:37
nemám najnovšiu Cenigovú, ale logicky:
dobropis nie je očakávaný príjem, ale výdavok. takže 383/602 mínusom, a 383 budeš mať v pasívach.
Ak siloumocou chceš použiť účet 385, tak potom aj tak pasívny zostatok musíš dať v Súvahe do pasív.
Okrem toho - na dobropisy môžeš podľa mňa robiť aj rezervu 602/323.
V každom prípade dbaj na charakter použitého účtu, jeho zostatku a správne vykázanie v Súvahe.
pri predaji tovaru a následne dbp. bude účet 604
pri predaji materiálu a následne dbp. bude účet 642.
Stefan2005
10.03.11,06:42
no pokiaľ sa ten dobropis bude aj uhrádzať, tak by šlo aj na 383....
apo
10.03.11,07:29
nemám najnovšiu Cenigovú, ale logicky:
dobropis nie je očakávaný príjem, ale výdavok. takže 383/604 mínusom, a 383 budeš mať v pasívach.
Ak siloumocou chceš použiť účet 385, tak potom aj tak pasívny zostatok musíš dať v Súvahe do pasív.
Okrem toho - na dobropisy môžeš podľa mňa robiť aj rezervu 604/323.
V každom prípade dbaj na charakter použitého účtu, jeho zostatku a správne vykázanie v Súvahe.

Súvzťažnosť 383/604 mínusom je logickejšia. Dopbropisy budeme započítavať.


Ďakujem.

apo
Tweety
10.03.11,07:31
Súvzťažnosť 383/604 mínusom je logickejšia. Dopbropisy budeme započítavať.


Ďakujem.

apo
Len jedna poznámka, služby neúčtujeme na 604- tržby z predaja materiálu.tovaru.
KEJKA
10.03.11,08:05
OK, výnosový účet 602, 604, 642 podľa povahy,
podstata problému spočívala v účte 385.
opravila som príspevok, aby nadväzoval na zadanie.
len poznámka 604 nie sú tržby z predaja materiálu
ale tržby z predaja tovaru
642 - tržby z predaja materiálu
apo
10.03.11,09:39
OK, výnosový účet 602, 604, 642 podľa povahy,
podstata problému spočívala v účte 385.
opravila som príspevok, aby nadväzoval na zadanie.
len poznámka 604 nie sú tržby z predaja materiálu
ale tržby z predaja tovaru
642 - tržby z predaja materiálu

Tržby sú na účte 602 na ktorý je robený dobropis. Ja som v rýchlosti písal niečo iné, ale riešime súvahové účty, tam ďakujem za radu.

apo
KEJKA
10.03.11,09:42
ved ja tiež..........reagovala som na poznámku od iného, ktorú v týchto súvislostiach považujem od veci.
Tweety
10.03.11,09:44
Prečo by mala byť od veci? ak by bola, neopravila by si spomínaný účet.