martina0203
10.03.11,14:59
Potrebujem radu s programom :
Ako mám postupovať ak potrebujem niečo doúčtovať do starého roku 2010. Prechod do nového roku mám už spravený a tým by sa mi zmenili počiatočné hodnoty. Skúšala som sa s tým hrať, no vyhadzuje mi, že počiatočné hodnoty sú rozdielne. Mám zaúčtovný celý január 2011 a jediné východisko by bolo zmazať 2011 a znovu zaúčtovať po ročnom prevode. Musí sa to nejako dať spraviť. Ďakujem za radu...
blondy
10.03.11,14:04
Doúčtuješ čo potrebuješ do starého roku, a v roku 2011 si cez funkcie počiatočné hodnoty - opravíš počiatočné hodnoty podľa opraveného 2010. Ak opravuješ aj úhrady pohľadávok a záväzkov, tie už musíš ručne v 2011 tiež opraviť.
martina0203
10.03.11,19:29
Presný postup dám funkcie, potom počiatočné hodnoty a tam prepíšem na tom účte kde potrebujem sumu? Nevadí že potom mi vyhodí, že je tam rozdiel?
Dav
10.03.11,19:54
Presný postup dám funkcie, potom počiatočné hodnoty a tam prepíšem na tom účte kde potrebujem sumu? Nevadí že potom mi vyhodí, že je tam rozdiel?
Rozdiel nemá byť, lebo ak je na jednom účte viac, na druhom je o to menej, treba opraviť obidva účty podľa účtovania, napr. pohľadávku voči pokladni, banke, výnosu=po prevode zisku,
paťuška
11.03.11,09:33
Prosím MRP-čkárov spravila som trochu neštandardný postup pri účtovaní, a to najprv som účtovala rok 2011 a teraz mi "doplo" že firma bola zaregistrovaná 15.12.2010, takže som mala začať účtovať v roku 2010 aj keď sú to iba poplatky. Uzávierku však spraviť musím aj za rok 2010 ale keďže chcem mať správne prepojenie rokov ako to mám urobiť? Rozmýšľam, že spravím kópiu fi 2011, prepíšem rok aj v nastaveniach a vystornujem všetky zápisy roku 2011 alebo to budem robiť zbytočne? rozdelí mi roky aj tak? Prípadne ako by to bolo najrozumnejšie spraviť?
martina0203
11.03.11,10:25
Rozdiel nemá byť, lebo ak je na jednom účte viac, na druhom je o to menej, treba opraviť obidva účty podľa účtovania, napr. pohľadávku voči pokladni, banke, výnosu=po prevode zisku,


ďakujem skúsim to tak, asi som to na opačný účet nedala...
martina0203
14.03.11,07:05
akosi mi to nejde, potrebujem zaúčtovať:

591 / 341 1,41 eur
Čo mám zmeniť v počiatočných stavoch? Nerozumiem sa tomu, tak Vás prosím o pomoc.... Keď to zmením stále mi vyhadzuje, že sp počiatočné stavy rozdielne...
lenkak
14.03.11,08:55
341 opraviť a 431 tiež.
paťuška
14.03.11,11:54
Prosím MRP-čkárov spravila som trochu neštandardný postup pri účtovaní, a to najprv som účtovala rok 2011 a teraz mi "doplo" že firma bola zaregistrovaná 15.12.2010, takže som mala začať účtovať v roku 2010 aj keď sú to iba poplatky. Uzávierku však spraviť musím aj za rok 2010 ale keďže chcem mať správne prepojenie rokov ako to mám urobiť? Rozmýšľam, že spravím kópiu fi 2011, prepíšem rok aj v nastaveniach a vystornujem všetky zápisy roku 2011 alebo to budem robiť zbytočne? rozdelí mi roky aj tak? Prípadne ako by to bolo najrozumnejšie spraviť?
posúvam...
lenkak
15.03.11,22:24
Prosím MRP-čkárov spravila som trochu neštandardný postup pri účtovaní, a to najprv som účtovala rok 2011 a teraz mi "doplo" že firma bola zaregistrovaná 15.12.2010, takže som mala začať účtovať v roku 2010 aj keď sú to iba poplatky. Uzávierku však spraviť musím aj za rok 2010 ale keďže chcem mať správne prepojenie rokov ako to mám urobiť? Rozmýšľam, že spravím kópiu fi 2011, prepíšem rok aj v nastaveniach a vystornujem všetky zápisy roku 2011 alebo to budem robiť zbytočne? rozdelí mi roky aj tak? Prípadne ako by to bolo najrozumnejšie spraviť?

čiže máš por.č. 1 rok 2011
a por. č. 2 rok 2010
žiadne mazanie.
Skopíruj si rok 2011 do firmy č. 3 a tam hneď nastav prepojenie s firmou č 2.
Vyskúšaj.
v.balogova
20.03.11,19:49
Poprosím o kontrolu. Najnovšia verzia MRP win, súvaha riadok 15. Mne zle spočítava účty 022 a 023 a následne 082 a 083. Musím to opraviť ručne aby to sedelo. Skúšala som aj editáciu a nahodiť inšt. hodnoty, ale nepomáha. Nemá s tým niekto skúsenosť?
paťuška
22.03.11,08:33
čiže máš por.č. 1 rok 2011
a por. č. 2 rok 2010
žiadne mazanie.
Skopíruj si rok 2011 do firmy č. 3 a tam hneď nastav prepojenie s firmou č 2.
Vyskúšaj.

OK a rok 2010 mi ako prenesie? Nemám urobiť kópiiu firmy r.2010 -prechod na nasledujúce účt.obdobie a tam urobiť ročný prevod? Už si pripadám ako debil........ nespraviť to radšej ručne v počiatočných stavoch?:mee:
adinka55
23.03.11,08:33
Najdi si na stranke www.mrp.sk (http://www.mrp.sk) tusim v Podpore su otazky a odpovede. Tam je otazka 373 a 333. Takto postupujem ked prenasam udaje z roku 2010 do roku 2011
katkasabka
24.03.11,13:18
Zdravím poraďákov:)
Poprosím Vás o pomoc a radu. Robím jednu s.r.o. v MRP - vizuálnom systéme, a po prevode roka 2009 na rok 2010 a po nahodení vecí a následnej kontrole vidím, že mi neberie počiatočné stavy z roku 2009. Postupovala som podľa postupov MRP krok za krokom, no nejde mi to. Počiatočné stavy pri jednotlivých účtoch vidím, no nemám ich uvedené v okienku Stav k 31.12.2009 predch. účtovného obdobia. Kontrola mi vyhodí že PS sú v poriadku, ale zasa mi pri zadaní voľby o Načítaní stavu vypíše, že sumy aktív a pasív sú rozdielne a tá suma sa zhoduje s hospodársky výsledkom. Kam ho mám teda vlastne zaúčtovať a je práve to problém pri tomto prevode? Dúfam že som to neskomplikovala a že mi poradíte, nech sa z toho už vysekám:)
Ďakujem vám veľmi pekne.
Katka
Zoltán Kovács
24.03.11,13:40
HV musíš v počiatočných stavoch nahodiť na účet 431
katkasabka
24.03.11,13:58
Už som to urobila oproti 701, no aj tak mi to nechce brať....hm...?
adinka55
24.03.11,14:13
Ked to das ako zapis, bude ti to brat ako obrat nie ako poc. stav. Urob tak ako Ti pise Zoltan - v poc.stavoch daj na ucet 431 sumu.
katkasabka
24.03.11,15:09
Ospravedlňujem sa, bola som chvíľu mimo. Keď som pozrela do PS ešte prvýkrát a kontrolovala stavy, tak som tam už mala danú sumu akoby vlastne po prevode, takže dopisovať to ani nemám kde, suma tam je a predsa mi tú sumu vypisuje ako nesúlad.......rozmýšľam či som spravila dobre prevod...ale všetko mi sedí....
Zoltán Kovács
24.03.11,15:31
A sumu máš správne uvedenú na účte 431? Nemám teraz na mysli v absolutnej hodnote, ale to či je správne s mínusom, alebo plusom. Resp. či máš správne nastavený účet 431 ako pasívny.
katkasabka
24.03.11,15:53
Áno, je daný ako pasívny, takže toto je dobre. Inak, pri multiverzii mám vidieť ako zápis ročný prevod? t.z. zápis UZ 1/702 - teda konečný účet súvahový tam je naúčtovaný zisk. Pri tvorbe nového roka program teda automaticky naúčtuje všetky stavy a teda už neúčtujem inak 431 , lebo už je na 701 v novom roku....tak ja už neviem..
Zoltán Kovács
24.03.11,16:05
Ja pre takéto problémy nerobím prevod roka so zaúčtovaním 702, resp. 701. Ale nechám aby stavy nahodil do počiatočných stavov účtov, a ručne nahadzujem HV na účet 431.
katkasabka
24.03.11,16:09
No a keby som si teraz vymazala tu 702 (mám to zálohované) a ručne by som si nahodila PS, možno by to aj šlo......či rozmýšľam zle? Inak, veľká vďaka za ochotu:)
Zoltán Kovács
24.03.11,16:10
No a keby som si teraz vymazala tu 702 (mám to zálohované) a ručne by som si nahodila PS, možno by to aj šlo......či rozmýšľam zle? Inak, veľká vďaka za ochotu:)

Treba vyskúšať....
katkasabka
24.03.11,16:15
OK, tak to asi takto skúsim. Veľká vďaka ešte raz za pomoc:)
katkasabka
24.03.11,16:27
Ešte predsa len trochu pootravujem...pozerám na to čo ste uviedli, že necháte stavy nahodiť do počiatočných stavov účtov a ručne nahodíte HV, pozerám aj na ti funkcie a keďže v prevodoch nie som až tak doma, ktorá voľba to teda spraví, lebo si niesom istá...