xmatisova
14.03.11,13:46
Prosím súrne o pomoc,

prišla som na niekoľko chýb z roku 2008. Chcem podať dodatočné daňové priznanie. Neviem však ako presne to zúčtovať:
1) telefóny, nájom 01/2009, navyše v nákladoch - ?/428
2) Predpis daň z MV chýba - 428/345 ?
3) Nemocenské 12/08 väčšia suma v nákladoch - 336/428?

Ďakujem za všetky reakcie
xmatisova
15.03.11,07:29
Prosím o pomoc, nakoľko sa s tým neviem pohnúť :-(
KEJKA
15.03.11,07:48
však môžeš, o čo ti ide?
ak sú to pre firmu významné položky, alebo si nechceš zahlcovať 5-6 účtovné triedy pripoč.položkami.
potom aj zmenu dane z príjmov zaúčtuj cez 428.
Zvoľ si na tieto opravy 428AU, a vypíš do Poznámok.
xmatisova
15.03.11,08:00
Prosím poradíte mi oproti čomu mám zaúčtovať ten prvý prípad, tam mi to nie je vôbec jasné. Dám 381/428 a keďže mám otvorené účto (neschválené) 2009 tam to zúčtujem do nákladov 518/381? Alebo ako?
xmatisova
15.03.11,09:25
Prosím poradíte mi oproti čomu mám zaúčtovať ten prvý prípad, tam mi to nie je vôbec jasné. Dám 381/428 a keďže mám otvorené účto (neschválené) 2009 tam to zúčtujem do nákladov 518/381? Alebo ako?

Prosím neporadíte mi, čo s tým?
xmatisova
15.03.11,11:55
Prosím neporadíte mi, čo s tým?

Tak som to urobila tak, ako som písala vyššie a budem dúfať, že je to OK.
KEJKA
15.03.11,16:52
tak ja neviem, to chceš účtovať do r.2008, do r.2009?
do r. 2009 môžeš, ked je neschválená RUZ /hm- ešte aj teraz?/
pritom chceš dod.DP za rok 2008?
ja som si myslela, že chceš účtovať do r.2010 a podať dod.DPPO za rok 2008, podľa toho ešte aj za rok 2009.
===================
Poradím takto,
ak máš viac náklady v r.2008, pričom sa týkajú roka2009, tak neúčtuj nikde nič, iba urob dod.DP za oba roky.
náklady naviac v DPPO2008 daj ako pripoč.položku
a v DPPO2009 daj ako odpočit.položku
to sú zrejme prípady 1 a 3
pričom prípadu 3 nerozumiem, treba vedieť aj o čo ide, ako sa to vysporiada voči SP.

v r. 2009, doúčtuj ešte chýbajúce náklady DMV, vtedy asi bola aj daň za rok 2008 zaplatená. v DPPO2009 to bude však pripoč.položka
v DPPO2008 to daj ako odpoč.položku, ktorá znižuje HV a nie je na r.100

veľa šťastia.
xmatisova
16.03.11,06:46
Ďakujem za rady. Bohužiaľ je to tak, že nebola závierka za rok 2009 schválená a otvorili sa účtovné knihy, pretože je tam neskutočný rozsah chýb, ktoré som postupne odstránila. Popritom som však zistila, že tieto veci v roku 2008 tiež nie sú v poriadku a tak som myslela, že najlepším riešením by bolo, aby som to zaúčtovala ešte do momentálne otvorených kníh roku 2009 oproti 428 a podala za r. 2008 dodatočné. Za r. 2009 pôjdu tým pádom aj nové výkazy.

Čo sa týka bodu 3, na SP bolo odovzdané aj zaplatené všetko správne, iba chybne zaúčtovaná suma.

Moja chyba mala som to uviesť zrejme hneď na začiatku, ospravedlňujem sa.
KEJKA
16.03.11,17:28
tak potom je to jasné. Správne rozhodnutie.
Hlasujem za vyriešené.