26Janka
17.03.11,09:06
Dobrý deň

Pracujem v rozpočtovej organizácií. Vedel by mi niekto poradiť na ktorý nákladový účet by som mala zaúčtovať kúpenú soľ na posýpanie chodníkov a čistiaci benzín pre čistenie nápisov na majetku? :) na účet 501 alebo 527 ?
Nemáte poprípadne aj nejaké vzory ktoré položky z ekonomickej klasifikácie časť výdavky (630) patria jednotlivo na ktoré náklady?

Ďakujem
ZUZIKLES
07.04.11,11:52
Ahoj mala by si to účtovať nákladový účet a dodavateľa
501 / 321
357/693 ale len podľa toho odkiaľ máš zdroje či 111 alebo 41
úhrada
321/222 634001 PHM
321/222 633006 SOL
Vytlač si znenie č. MF/010175/2004-42 Z 8.12.2004 ekonomickú klasifikáciu
ZUZIKLES
07.04.11,11:54
ahojte vie mi niekto poradiť
mám dobropis stravné lístky
ako účtovať došiel v tomto roku aj sa týka tohto roku
dík
evina
07.04.11,12:35
ahojte vie mi niekto poradiť
mám dobropis stravné lístky
ako účtovať došiel v tomto roku aj sa týka tohto roku
dík

Tak ako si účtovala pôvodnú faktúru, ale mínusom.
Pri vrátení peňazí na účet budeš mať aj RK na druhej strane.
ZUZIKLES
08.04.11,04:13
502/632 002, 632 001 voda,teplo,el.energia,plyn
501/633 006 - MATERIAL
518/632 003 pošt.služby
501/ 634 001 palivo,oleje,PHM
518/634 002 servis, údržba
518/634 003 poistenie aut
Najlepšie keď si najdeš účtovný rozvrh a potom si sama určíš kam účtovať podľa charakteru dokladu
evina
08.04.11,04:20
502/632 002, 632 001 voda,teplo,el.energia,plyn
501/633 006 - MATERIAL
518/632 003 pošt.služby
501/ 634 001 palivo,oleje,PHM
518/634 002 servis, údržba
518/634 003 poistenie aut
Najlepšie keď si najdeš účtovný rozvrh a potom si sama určíš kam účtovať podľa charakteru dokladu

servis údržba je účet 511 nie 518
poistenie áut je účet 568 nie 518
ZUZIKLES
03.06.11,05:23
Ahojte vie mi niekto poradiť ako sa dopracujem k interným smerniciam účtovníctva v rozpočtovej organizácii, nakoľko tie staré sú vraj neplatné.
Nastali akési zmeny kto má čo podpisovať pri predbežnej finančnej kontrole pri účtovných dokladoch, či účtovníčka alebo niekto iný, pretože ja robím aj ekonómku. Pomôžte, ďakujem.
Niekedy mám pocit, že sa to točí len okolo samých dokladov a zbytočných papierovačiek
26Janka
13.10.11,11:00
S poslednou vetou súhlasím tiež. Začína toho byť veľa čo treba podchytiť na papieri....
Ohľadom interných smerníc by nebolo na škodu si pozrieť zákon 502/2001 o finančnej kontrole. Tam je vymedzené kto by mal vykonávať predbežnú fin. kontrolu. Citujem: "PFK vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie."
Vykonanie PFK sa potvrdzuje ich podpismi a dátumom vykonania pripravovanej fin. operácie.
ZUZIKLES
15.01.12,10:43
Ahojte potrebujem poradiť:
spravila som čerpanie a úpravu rozpočtu 111 a 41 ZF podľa VUC s rozočtárkou som si odsúhlasila zostatky na FIN 1- 04 a je to v poriadku, samozrejme že som robila úpravy aj cez ID.
A teraz ten problém lieta mi na hlavnej knihe čerpanie 222 xxx o 30 239,33 a na súvahu výdavkový účet o 30 239,33, neviem prečo?
Ak upravím o 30 239,33 tak mi sadne hlavná kniha aj súvaha ale zase mi lieta úprava rozpočtu o 30 239,33 menej,
Prosím Vás kde robím chybu ? Čo mám robiť
Dnes je posledný deň na odoslanie výkazov a ja sa s tým trápim už od piatku a od únavy padám.

Ďakujem