Tunco
17.03.11,13:00
Riadov VH po zdanení sa v súvahe nerovná s riadkom v danovom priznaní a vo výkazoch. Kde môže byť chyba? Pretože som už skontroloval celé účtovníctvo a som na dne síl. Ako postupovať ked už sami nemôžte odhaliť chybu? Kontaktovať auditora?
grammatika
17.03.11,12:56
DzPPO sa nerovná výkazom, nakoľko DP je vyplnené pred zdanením! a slúži ako podklad na zaúčtovanie ID 591/341
Tebe sa musi len rovnat riadok 61 (VZAS) a r.087 (Suvaha)
a_je_to
17.03.11,17:33
Riadov VH po zdanení sa v súvahe nerovná s riadkom v danovom priznaní a vo výkazoch. Kde môže byť chyba? Pretože som už skontroloval celé účtovníctvo a som na dne síl. Ako postupovať ked už sami nemôžte odhaliť chybu? Kontaktovať auditora?

Ešte skús porovnať, či sa riadky F/1 a II./100 rovnajú a či riadok II./100 mínus II./600 sa nerovná riadku 087 Súvahy, aj riadku 061 VZaS. Ak sa všetky tri čísla nerovnajú, máš zle nakonfigurovaný /neaktualizovaný pre 2010/ program pre výpočet účtovných výkazov. Alebo zle zaúčtovanú, resp. pre zaúčtovanie zle vyčíslenú hodnotu dppo – porovnaj s r.II./600.
Stefan2005
17.03.11,20:25
Riadov VH po zdanení sa v súvahe nerovná s riadkom v danovom priznaní a vo výkazoch....

asi budeš musieť preformulovať svoju otázku, lebo sa v nej pletie možné s nemožným...

Riadok VH po zdanení sa predsa ani nemôže rovnať žiadnemu riadku v daňovom priznaní. A z výkazov sa tento riadok rovna VH vo VZaS....
ondrejvla
17.03.11,20:38
Ja by som skúsila opäť skontrolovať všetky medzisúčty, či sú vyplnené, je možné, že nemá súvaha z čoho ťahať. Ale dúfam, že si si predtým urobil inventúru účtov...
Tunco
22.03.11,07:37
Zle som sa vyjadril, ospravedlňujem sa. Riadok 61 vo VZaS sa nerovná s riadkom 87 v Súvahe.
KEJKA
22.03.11,07:53
a ešte o kolko?
môže to byť cent alebo euro zo zaokrúhľovania, alebo 1000 EUR z dôvodu nesprávnej definície výkazov alebo aj z dôvodu nezúčtovania 431 minulé obdobie............
Tunco
23.03.11,17:29
Rozdiel je vyše 300 €. Pracujem v programe omega. Neviem ako mohlo k tomuto dôjsť. Veď účet 431 neúčtujem, to robí program sám. Za minulý rok som 431 zaúčtoval. Dan som taktiež zaúčtoval.....neviem čo dalej....
Stefan2005
23.03.11,17:36
... no a ešte povedz, v ktorom výkaze je správny VH.
Ak vo VZaS, tak je možné, že v súvahe nemáš zadaný niektorý riadok v pasívach, alebo je zle zadaný výsledok hospodárenia za minulé roky - väčšina programov totiž v súvahe počíta VH a rozdiel riadku 066 mínus ostatné riadky pasív...
JankaO
23.03.11,18:12
Nemáš zaúčtované niečo na účtoch, ktoré už v roku 2010 neexistujú?
KEJKA
23.03.11,18:46
Porovnaj rozdiel 6xx-5xx účtovný zisk, ak je zhodný s VZaS, hľadaj chybu v Súvahe
Vytlač si HK-obratovú predvahu so syntetickými účtami - triedy 0-1-2-3-4 a ručne si porovnaj s riadkami v súvahe a tak nájdeš chybný riadok, potom ľahko zistíš, ktorý účet to je.
Prípadne sa ešte pozri na zostatky účtov, či na niektorom AU nenájdeš tých 300 €. Možno jeden nebol správne zadefinovaný do výkazu.
nika.sum
24.03.11,05:43
Ja mam asi trochu hlupu otazku. Mne HV v Suvahe a VZaS rovna, to mam OK. Len som si po vytlaceni uvedomila, ze DP mam HVpred zdanenim (strata) -117,92 a vo vykazoch -119. Viem, ze to vzniklo zaokruhlovanim, dokonca mi to bez problemov vo vykazoch zaokruhlilo rovnako. Je problem, ze to nemam zaokruhlene na -118 vo vykazoch? Zmiatla ma totiz ta 9 v cislach, potesila som sa, ze sa mi vykazy super zaokruhlili - rovnako a po vytlaceni som si uvedomila, ze HV v DP je po zaokruhleni -118. V minulosti pri zaokruhlovani na tisice to problem nebol, ale teraz neviem... Ja si osobne myslim, ze v tom nemoze byt problem, ale chcem pocut Vas nazor.
KEJKA
24.03.11,06:01
pokiaľ v DPPO máš naozaj správne 117,92 a vo výkazoch to SW takto zaokrúhlil, tak problém nebude.
Stefan2005
24.03.11,06:48
pokiaľ v DPPO máš naozaj správne 117,92 a vo výkazoch to SW takto zaokrúhlil, tak problém nebude.

v takomto prípade zvyknem prehodniť zaokrúhľovanie SW a prispôsobím to tak, aby vo výkazoch -117,92 bolo -118....
Vždy si najprv dám vypočítať / vytlačiť výkazy bez zaokrúhlenia, a musia "sedieť" na cent.
nika.sum
24.03.11,06:49
v takomto prípade zvyknem prehodniť zaokrúhľovanie SW a prispôsobím to tak, aby vo výkazoch -117,92 bolo -118....

Aj ja to zvyknem opravit vo vykazoch, ale ja som si to vsimla az ked som mala vytlacene vykazy 3x, preto ak by to nemal byt problem, tak by som to nerada opravovala.
Maya1
24.03.11,06:53
Treba sa pozrieť do účtovného rozvrhu, či každý používaný účet , hlavne nové analytické, majú pridelený riadok súvahy. :)
Veľký problém máva obvykle jednoduché riešenie.
nika.sum
24.03.11,06:59
Treba sa pozrieť do účtovného rozvrhu, či každý používaný účet , hlavne nové analytické, majú pridelený riadok súvahy. :)
Veľký problém máva obvykle jednoduché riešenie.

Prosim citujte na co odpovedate, lebol mojho problemu sa to asi netyka. Ja nemam az taky velky problem. Je to len zaokruhlovanim.:)
nika.sum
24.03.11,07:08
v takomto prípade zvyknem prehodniť zaokrúhľovanie SW a prispôsobím to tak, aby vo výkazoch -117,92 bolo -118....
Vždy si najprv dám vypočítať / vytlačiť výkazy bez zaokrúhlenia, a musia "sedieť" na cent.

bez zaokruhlenia sedia na cent:). Ale asi mi to neda, kaslem na papier a gartridge, idem to opravit vo vykazoch, neda mi to pokoj.
Stefan2005
24.03.11,08:13
bez zaokruhlenia sedia na cent:). Ale asi mi to neda, kaslem na papier a gartridge, idem to opravit vo vykazoch, neda mi to pokoj.

... nie vždy treba tlačiť všetko nanovo, niekedy stačí iba 1-2 strany, ktorých sa oprava týkala. Ale vtedy pozor - neprehliadnuť, nepopliesť.
Tunco
24.03.11,08:26
Zistil som, že presne ten istý rozdiel, ktorí vykazujú súvaha pri VH po zdanení, mi vykazuje aj účet 702....na strane Dal chýba presne tých 380 € o ktorých je menší VH po zdanení. Viete mi neako poradiť ?
Stefan2005
24.03.11,08:43
...Veď účet 431 neúčtujem, to robí program sám. Za minulý rok som 431 zaúčtoval.....

... tak teraz účtuje sa 431, alebo sa neúčtuje...


...že presne ten istý rozdiel, ktorí vykazujú súvaha pri VH po zdanení, mi vykazuje aj účet 702....na strane Dal chýba presne tých 380 € o ktorých je menší VH po zdanení...

... treba už len zistiť, ktorý účet (z hlavnej knihy - tam sú strany vyrovnané ?) absentuje na 702-jke...
Tunco
24.03.11,09:55
Nikde nemôžem nájsť ani zaúčtovaný vh minulého roka. V 701 nie je, avšak tam musí byť. Účtovníctvo som prebral,takže minulý rok som to ja neúčtoval.
zk24
24.03.11,10:06
Nikde nemôžem nájsť ani zaúčtovaný vh minulého roka. V 701 nie je, avšak tam musí byť. Účtovníctvo som prebral,takže minulý rok som to ja neúčtoval.

Preuctoval si sumu z 431 na riadky 429 pripadne 428 po rozhodnuti co s HV zaciatkom roka 2010?

Program ti cez uctovnu zavierku sice prehodi HV na ucet 431, ale ty s tymto uctom musis manualne nieco spravit. podla toho ako sa VZ rozhodlo vysporiadat HV (stratu, zisk)
zk24
24.03.11,10:09
Suma z uctu 431 sa ti totiz do suvahy nedostane. Musis ju vysporiadat !
Tunco
25.03.11,06:21
Vyriešené, ďakujem všetkým za postrehy a rady :)
alusa783
29.03.12,09:00
ja len pridám že som mala podobný problém a to bolo zostatok na učte 261, 395 možno sa to niekomu nabuduce hodi a urýchli vyriešenie problému