Atrey
28.12.05,15:48
Prajem všetkým pekný deň,

Sme s.r.o.,platca DPH, ktorá podniká v oblasti gastronómie. V mesiaci november sme zakúpili pre našu kaviareň kávovar. So spoločnosťou, ktorá nám ho dodala sme uzatvorili kúpnu zmluvu, na základe ktorej sme kávovar nemuseli zaplatiť ihneď, ale bude sa splácať v pravidelných mesačných splátkach. Potrebujem vedieť ako postupovať pri účtovaní tohto spôsobu nadobudnutia, ako budem uplatňovať DPH a ako odpisy. Spolu s kúpnou zmluvou sme dostali aj faktúru, kde je vyčíslená celú suma aj s DPH s odvolaním sa na kúpnu zmluvu.

V kúpnej zmluve sú uvedené nasledovné údaje:
Celková kúpna cena 40044,-
splátka pri prevzatí zariadenia 7644,-
6 x mesačná splátka 5400,- Sk, vždy k prvému dňu v mesiaci
Podotýkam, že pri tejto forme neplatíme žiaden úrok nepreplácame nič.

Vopred ďakujem za odpoveď
ondrejvla
28.12.05,16:41
Zaúčtuješ ID zmluvu :
042 / 474/A 40 044,- (suma bez DPH 33 650,40)
343/A/ 474/A 6 393,60 DPH
022 / 042 sumu bez DPH
474 / 221 7 644.- prvá splátka
474 / 221 5 400,- ďalšie splátky

Po zaradení do majetku odpisuješ.
andrej_rv
28.12.05,16:59
...So spoločnosťou, ktorá nám ho dodala sme uzatvorili kúpnu zmluvu, na základe ktorej sme kávovar nemuseli zaplatiť ihneď, ale bude sa splácať v pravidelných mesačných splátkach...
A podľa zmluvy sa kedy stávate vlastníkom kávovaru ? Pri uzavretí zmluvy (prevzatí kávovaru) alebo až po zaplatení poslednej splátky ?
Ak sa stávate vlastníkom kávovaru pri jeho prevzatí, ja by som namiesto účtu 474 použil účet 321, keďže účet 474 slúži v zmysle § 61 ods. 8 Postupov PÚ na účtovanie dlhodobých záväzkov z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.
ondrejvla
28.12.05,17:16
A podľa zmluvy sa kedy stávate vlastníkom kávovaru ? Pri uzavretí zmluvy (prevzatí kávovaru) alebo až po zaplatení poslednej splátky ?
Ak sa stávate vlastníkom kávovaru pri jeho prevzatí, ja by som namiesto účtu 474 použil účet 321, keďže účet 474 slúži v zmysle § 61 ods. 8 Postupov PÚ na účtovanie dlhodobých záväzkov z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

Máš pravdu Andrej. Nevšimla som si vetu, že :
Spolu s kúpnou zmluvou sme dostali aj faktúru, kde je vyčíslená celú suma aj s DPH s odvolaním sa na kúpnu zmluvu.

V tomto prípade tiež by som volila účet 321.
Atrey
28.12.05,17:25
V kúpnej zmluve je napísané, že kupujúci sa stáva vlastníkom predmetu zmluvy až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny. Posledná splátka má byť zaplatená 1. 5. 2006.
ondrejvla
28.12.05,17:35
V kúpnej zmluve je napísané, že kupujúci sa stáva vlastníkom predmetu zmluvy až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny. Posledná splátka má byť zaplatená 1. 5. 2006.

Ale to nie je prekážkou, aby si si to dal do majetku a odpisoval. Túto klauzulu nájdeš takmer vo všetkých faktúrach týkajúcich sa tovaru, že je majetkom predávajúceho až do jeho úplného uhradenia.
andrej_rv
28.12.05,17:52
V kúpnej zmluve je napísané, že kupujúci sa stáva vlastníkom predmetu zmluvy až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny. Posledná splátka má byť zaplatená 1. 5. 2006.
Doplním Vlastu - podľa § 24 ods. 1 písm. b) ZDP hmotný a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje o dlhodobom hmotnom majetku, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok kupujúci užíva.
Atrey
28.12.05,18:05
Ďakujem veľmi pekne za pomoc. Ešte by som sa chcela uistiť, ak som správne pochopila, DPH si môžem uplatniť celú hneď v 4. štvrťroku ( kávovar bol zakúpený v novembri)? Vďaka vopred.
Zyka
07.01.06,13:51
Ano, dph uplatnis hned celu.
Zyka
07.01.06,13:56
Ahojte, k tejto problematike,
tie splatky skutocne uctovat ako 321/221 ?
netreba rozclenit na urok,poistenie, istinu ?
dik za pomoc
Katija
07.01.06,14:36
Ahojte, k tejto problematike,
tie splatky skutocne uctovat ako 321/221 ?
netreba rozclenit na urok,poistenie, istinu ?
dik za pomoc Ano. Nejedná sa o leasing, ale o predaj HIM na splátky. V úplne prvom príspevku zadavateľ témy píše, že žiadny úrok neplatia.(Predposledná veta)Katija:):cool:
Zyka
07.01.06,17:42
Prosim ta, v mojom pripade mam v splatkovom kalendari zvlast uvedenu istinu, poistne a urok. Neviem ako zauctovat.
/nejde o leasing, je to kupa na splatky/
dik za radu:confused:
KEJKA
07.01.06,17:55
Prosim ta, v mojom pripade mam v splatkovom kalendari zvlast uvedenu istinu, poistne a urok. Neviem ako zauctovat.
/nejde o leasing, je to kupa na splatky/
dik za radu:confused:
samozrejme, ak platíš úrok - je vyčíslený v spl. kalendári, tak 321/221 účtuješ len istinu, úrok a poistné účtuješ do nákladov. Lepšie je si zaúčtovať predpis podľa spl. kalendára cez int. doklad, napr. pomocou 325, teda 568,562,321,/325 a úhradou si vyrovnáš 324/325.
Ak je spltkový kalendár na dlhšiu dobu ako rok, tak treba miesto 321 účtovať istinu cez dlhodobé závazky 479.
Zyka
08.01.06,09:37
Bitte poradte mi ohladom uctovania :
faktura
042,343/321
uhrada casti zav. 321/221
preuctovanie istiny 321/325 zostavajuci zavazok, dlhodoby

splatky, int. dokl.
568, 562, 325/479
uhrada splatky 479/221
asi takto , alebo ? nieco mi tam chybaaaa
neviem sa vymotat,
dik
pekny den:eek:
KEJKA
08.01.06,09:52
Bitte poradte mi ohladom uctovania :
faktura
042,343/321 má byť 479 - celá istina opravujem celá faktúra
uhrada casti zav. 321/221 479/221
preuctovanie istiny 321/325 zostavajuci .... VON-neúčtovať
splatky, int. dokl.
568, 562, 325/479 bežná splátka by mala byť 568,562,479/325 platí, len neviem čo tam robí účet 568

uhrada splatky 479/221 má byť 325/221
asi takto , alebo ? nieco mi tam chybaaaa je to poprehadzované
neviem sa vymotat, to verím!!!!!
dik
pekny den:eek:
to je nejaké divné - ide o leasing. celú istinu daj na 042, nielen prvu splátku.
istina sa otom znižuje splátkami - tie môžeš účtovať cez 325.
účet 321 tam nemá čo robiť.
Aj tebe pekný deň.

pozn. takto zvýraznené som doplnila na základe nasledujúceho príspevku.
Zyka
08.01.06,10:04
nie, nejde o leasing, , je to kupa him na splatky
ale aj tak, fakturu mam ignorovat a uctovat podla zmluvy a splat.kalendara ?
KEJKA
08.01.06,10:16
nie, nejde o leasing, , je to kupa him na splatky
ale aj tak, fakturu mam ignorovat a uctovat podla zmluvy a splat.kalendara ?
no podla toho účtovania mi to pripomenulo skôr LZ.
Samozrejme ak ide o obstaranie tak musíš zaúčtovať celú zmluvu a zaradiť majetok do užívania - ako ho chceš odpisovať?
Vychádza mi to tak, že faktúra je na celý HIM a splátkový kalendár určuje splácanie. Takže faktúru neignoruješ ale rovno ju účtuješ ako dlhodobý záväzok 042/479. Ostatné platí tak ako som napísala vyššie.
Asi bude dobre ak to teraz opravím.
Zyka
08.01.06,10:45
ok, tj
faktura
042,343/479
splatky dla splat.kalendara
479, 568, 562/221
suhlas ?
thanx
Adra
11.01.06,09:03
zdravím, nikto mi neodpovedá na jednu moju otázku v inom príspevku, tak to zaradím sem:
- potrebovala by som zaúčtovať nákup meracích prístrojov potrebných na podnikanie, ich kalibráciu a zaradenie do užívania, ak cena 1 ks je 10000,- Sk a kalibrácia 1500,- Sk
- pripojím ešte jednu otázku, tiež zaúčtovanie stavebných prác od SZČO pre s.r.o., ktoré bude s.r.o. ďalej fakturovať inej s.r.o.- prijatá faktúra
Vďaka
Marta3
12.01.06,15:57
Pozdravujem všetkých,

poraďte ako zaučtovať v JU nákup na splátky - QUATRO a v akej cene
zaradiť majetok:
FA - PC v MOC 33780,- - neplatca DPH
Celková cena zmluvy: 37699,-.
1.splátka 11319,- + 10. splátok po 2683,-.

1. Zaradiť majetok na kartu HIM v OC 37699.- ?
2. Splátky budú asi výdavky ovplyv. základ dane.
3. Odpisy budú 1/4 z OC, alebo pomerná časť od dátumu obstarania? -
obstaramé v 10/05.
Ďakujem !
bumpy
12.02.06,08:54
ahojte rada by som sa opytala z druhej strany, predajca, uzavreli sme kupnu zmluvu v ktorej su vycislene splatky na predavany majetok. splatky su rozvrhnute na tri mesiace, v januari som vystavila zalohu a po zaplatenie som vystavila danovy doklad kôli DPH, ale po precitani vasich clankov, som to asi neurobila dobre, asi som mala vystavit fakturu na plnu sumu a len cakat na uhrady. a kedy mam vyradit tento majetok? ja som myslela ze pockam to marca ked uhradia poslednu splatku a vtedy aj vystavim konecnu fakturu.
dakujem za pomoc
daniela