lilien89
20.03.11,13:48
V roku 2009 sme vystavili zálohovú faktúru, ktorá bola zaplatená v dobe jej splatnosti, následne do 15 dní sa vystavil na túto platbu daňový doklad k prijatej zálohe, keďže zákazka nebola doteraz ešte spravená. Avšak teraz t.j. rok 2011 zákazník stornoval objednávku a mi mu vraciame 80% z pôvodnej ceny z roku 2009 kedy bola 19% DPH. Keďže máme teraz 20% DPH chcem sa spýtať či treba vraciať sumu už s 20% DPH. A keďže bol už vystavený daňový doklad k prijatej platbe tak musím zrušiť ten predošlý daň. doklad novým daňovým dokladom k prijatej platbe ale musím mať sumu, ktorú vraciame v mínusovej položke. Alebo môžem vystaviť na toto storno už ostrú faktúru čiže konečnú faktúru na sumu, ktorú vraciame zákazníkovi? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Rozalka
20.03.11,13:00
Ak ste prijali 119:
Dobropis vystavíš v sume vrátenia, DPH 19% (základ -80, DPH -15,20) suma k vráteniu 95,20
Na zvyšnú sumu (20%) vystavíš faktúru (text ponechám tvojej fantázii) + 20
odpočítanie zálohy -20
základ dane 0,00
daň 0,00
k úhrade 0,00
lilien89
20.03.11,13:15
Ďakujem za odpoveď. čiže ak som dobre pochopila sumu mu vrátime s 19% DPH. mi si nechávame 20% ako storno poplatok. čiže na to ja nemusím vystavovať faktúru. ja potrebujem zrušíť iba ten prvý daň. doklad aby sa mi to tam nebilo, a ostal vlastne iba jeden daň. doklad a to už s mínusovou položkou. keďže na tú zákazku nebola vystavená ostrá fa, ktorá by bola na nule keby zákazník objednávku nestornoval.
KEJKA
20.03.11,16:45
najskôr vrátiš peniaze a potom s dátumom odoslania platby vystavíš mínusový doklad, 19% DPH.
zvyšok prijatej zálohy zúčtuješ do výdnosov ako zmluvnú pokutu, na ten zvyšok DPH nerieiš.
katkap17
21.03.11,08:18
Ahojte , chcem sa spýtať musí sa podávať Daňové priznanie DPH elektronicky ?
ďakujem
Adiks
21.03.11,12:04
Nemusí.