jana2
29.12.05,10:35
Už som hladala aj v starších príspevkoch odpoveď na moju otázku, ale nie je
mi to stále jasné. a tak, vie mi niekto poradiť ako sa majú správne účtovať
vratné obaly? Sme reštaruácia, účtujeme v PU spôsobom B.
Cez aký účet sa majú účtovať vratné obaly - flaše, prepravky pri nákupe tovaru a na aký účet pri vrátení vratných obalov?

Ďakujem za rady, Jana
KEJKA
29.12.05,18:08
sú tu viaceré príspevky aj diskusie.
vratné obaly, prepravky, ktoré sa fakturujú tzv zálohovo na účet 315 - vytvorte si tzv. obalové konto podľa dodávateľov aby ste si ho vedeli odsúhlasovať.
fľaše - tie sa obyvklé predávajú ako tovar, takže asi nejde o také vratné obaly ako sú prepravky.
nano
01.01.06,10:27
Ja to učtujem tak ako aj tovar.Príjem na sklad 132/321 a vrátenie 132/321 ale mínusom.
KEJKA
01.01.06,15:42
Ja to učtujem tak ako aj tovar.Príjem na sklad 132/321 a vrátenie 132/321 ale mínusom. fakturované účtuješ ako tovar správne. Ale ak sú vratné a sú kryté iba zálohou, tak potom tak, ako píšem vyššie. A sú aj vratné, kde sa žiadna záloha nevyberá. Nemôžeš prijať v nulovej hodnote, i ked to zas tak nevylučujem, záleží od SW pre skladovú evidenciu.
elPi
01.01.06,17:55
Ja účtujem všetky vratné obaly - prepravky aj fľaše - cez 315.
Vianocka
10.02.06,11:37
Doteraz som aj ja uctovala vrat.flase aj prepravky cez ucet 315. Nebola som si ista, ci je to spravne, lebo mi jedna znama povedala, ze ona to evideuje cez ucet 111. Priklanam sa teda k nazoru v prispevkoch Lida a elPi.
alušik
10.02.06,12:33
Osobne som tiež účtovala vratné obaly cez 132 ale potom som našla v poradcovi, že vratné obaly by sa mali účtovať cez 112. Bol tam dokonca uvedený príklad - "preúčtovanie obalov fakturovaných s tovarom po vyprázdnení na sklad 112/132". Tak som sa rozhodla tento rok účtovať to cez 112.
O účtovaní cez 315 som chvíľu uvažovala, ale hneď som to aj zamietla. Neviem si predstaviť inventarizáciu 315 na konci roka. Ak túto "zálohu" totiž zoberie odo mňa jedna firma a ja obaly vrátim druhej firme, nikdy by mi to po nejakých dodávateľoch nesedelo. A to už nehovorím o škode na prepravkách, prípadne rozbitých fľašiach. Ako by ste tam chceli účtovať škodu? Pripadá mi to minimálne zvláštne robiť odpis pohľadávky.
Vianocka
25.02.06,07:40
Problemom je, ze u podnikatelov, ktori prevadzkuju zariadenia poskytujuce restauracne sluzby, casto dochadza k takej forme spotreby napojov, ze vratny obal je v nedohladne. Naozaj teda evidujem na ucte 315. pohladavky a stale premyslam, ze ich nedanovo odpisem, aby som ich z uctovnej evidencie dostala prec. Problem je urobit inventarizaciu zostatku tohoto uctu. Ako si s tym viete poradit ostatni????????
KEJKA
25.02.06,08:58
Problemom je, ze u podnikatelov, ktori prevadzkuju zariadenia poskytujuce restauracne sluzby, casto dochadza k takej forme spotreby napojov, ze vratny obal je v nedohladne. Naozaj teda evidujem na ucte 315. pohladavky a stale premyslam, ze ich nedanovo odpisem, aby som ich z uctovnej evidencie dostala prec. Problem je urobit inventarizaciu zostatku tohoto uctu. Ako si s tym viete poradit ostatni???????? ja súhlasím aj so 112, len čo s ocenením, neviem, ved tie zásoby nie sú firemné, kedže sú zálohované. A tak je lepšia 315, môže byť saldokontová - tzv. obalové konto, takže príjem a vratky a s tým súvisiace výšky záloh sa tam dajú odsledovať podľa dodávateľa či odberateľa. A je to finančný vzťah, kde by malo byť jasné, kto komu nevrátené obaly v konečnom dôsledku vyfakturuje.
a k tým nápojom - ak sa dáva nápoj s fľaškou, tak to treba mať naskladnené spolu, fľaše sú síce tiež vratné ale fakturované spolu. A do nákladov sa dostane komplet cena s fľašou. Len ak sa fľaše vrátia, tak sa majú oceniť len vo výške ceny za prázdnu fľašu napr. 132/504 ale asi radšej 112/648. Toto uvádzam len ako príklad praktického riešenia v reštauračných službách. Vyhýbajte sa nedaňovým nákladom, ak je to možné.
nikitaf1
04.09.08,12:05
viete mi poradit ako vyriesit zalohy za flase a prepravky v JU? Ja to davam cez tovar ale pohravam sa myslienkou ze to dam cez priebezne polozky...
Maaaria
21.09.08,11:26
Zdravim Vas,
potrebovala by som poradit.firma Kon-rad nam v roku 2007 predavala Kegy od piva ci kofoly s 19%DPH. Uctovala som to
132+343/211.v roku 2008 tieto kegy fakturuju s 0%DPH.
Ide o to ze na konci roka 2007 sme nemali stav kegov nulovy.
mozme ich teraz brat (uctovat) ako keby boli s 0%DPH ked ich potrebujeme vratit.Neviem ci pri vrateni mame alebo nemame ratat DPH? ked sme si na zaciatku z toho DPH odpocitali
vopred dakujem za odpovede
Maaaria
21.09.08,12:46
my sme totiž mali analytiku na 132 a to obaly s 0% a 19% DPH.
mali sme na nich nejake stavy k 31.12.2007, potom sa zmenil zakon o DPH pri vratnych obaloch a teraz neviem ci mozem len tak presunut obaly (predtym uctovane) 19%DPH na obaly s 0%DPH. prosim vyjadrite sa mi niekto. Neviem ako pokracovat
Maaaria
22.09.08,10:11
skúste sa mi na to pozrieť, neviem si rady
KEJKA
22.09.08,16:18
Zdravim Vas,
potrebovala by som poradit.firma Kon-rad nam v roku 2007 predavala Kegy od piva ci kofoly s 19%DPH. Uctovala som to
132+343/211.v roku 2008 tieto kegy fakturuju s 0%DPH.
Ide o to ze na konci roka 2007 sme nemali stav kegov nulovy.
mozme ich teraz brat (uctovat) ako keby boli s 0%DPH ked ich potrebujeme vratit.Neviem ci pri vrateni mame alebo nemame ratat DPH? ked sme si na zaciatku z toho DPH odpocitali
vopred dakujem za odpovede
nerob si z toho hlavu. Eviduješ obaly,kde si si odpočítala DPH, aj K-R ich predal a odviedol DPH................ je to plus-mínus.
Teraz ked je mimo režimu DPH, tak ch vrátiš, dostaneš zrejme dobropis a DPH neuplatňuješ ani na vstupe ani na výstupe.
Môj názor.
Maaaria
23.09.08,08:58
ďakujem za vyjadrenie, aj mne sa to takto zda spravne (dufam)
dvojča
15.10.08,06:13
Ahojte, môžem sa pridať? my sme sro, spôsob B pri skladoch. Palety, ktorú sú súčasťou nakupovaného materiálu, dávame priamo na 501 k materiálu, tak to chce konateľ. Za tie palety zaplatíme, sú súčasťou ceny obstarania materiálu. Z materiálu vyrábame výrobky, ktoré sa tiež prepravujú na paletách, no tu s našim jediným odberateľom sa palety vedú len evidenčne, lepšie povedané, eviduje si ich konateľ v hlave, čiže mi palety nefakturujeme a keď si príde odberateľ pre výrobky, vždy donesie tie naše palety, lepšie povedané, kolujú dookola. Musíme viesť nejakú evidenciu len osobitne pre palety? ďakujem za odpoveď, pretože keď poviem konateľovi, že to musíme evidovať, tak mi povie,že kto by to evidoval. Ešte raz veľká vďaka.
Vranová
07.01.09,13:14
Prosím Vás o pomoc! Dopočula som sa , že na vrátne obaly/fľaše/ sa má uplatňovať už DPH!! ževraj je to v platnosti od 01.01.2009! Vie niekto poradiť? prosímmm...súrne
Vranová
07.01.09,14:16
????
erika_H
06.03.09,11:54
Dobrý deň,ako by som prosím mohla dostať z účtu 315 preč obaly..?
Jedná sa o malú sumu, necelých 300 sk.. Predpokladám,že potvrdenku o vrátení obalov v reštaurácii vyhodili:( takže ju už asi nikdy neuvidím
a nerada by som prenášala obaly za 300 sk do ďalších rokov..
Môžem nedaňovo odpísať 548/315?
Ďakujem
erika_H
06.03.09,16:12
Dobrý deň,ako by som prosím mohla dostať z účtu 315 preč obaly..?
Jedná sa o malú sumu, necelých 300 sk.. Predpokladám,že potvrdenku o vrátení obalov v reštaurácii vyhodili:( takže ju už asi nikdy neuvidím
a nerada by som prenášala obaly za 300 sk do ďalších rokov..
Môžem nedaňovo odpísať 548/315?
Ďakujem
posúvam
Zlata
18.09.09,08:40
Ja účtujem všetky vratné obaly - prepravky aj fľaše - cez 315.

Podľa postupov účtovania p. Cenigovej sa vratné obaly od 1.1.1993 považujú za materiál a účtujú sa na účte 112.
Llívia
03.03.11,12:56
Počas roka boli vratné obaly - palety - účtované na 501 (spôsob B).
Niektoré boli poškodené a následné sa použili na kúrenie, osud niektorých je neznámy. Je správne účtovanie chýbajúcich paliet 549/501?
yvica
16.09.12,22:24
prosím o radu, doteraz som ešte neúčtovala vratné obaly, teraz máme fa od pepsicola, kde je dodaný tovar , pod tým sú vratné obaly -nie sú predmetom dph, a úplne na spodu sú rozpísané jednotlivé obaly, a potom suma k úhrade takže účtovanie 501,343/321, obaly 501/321 a vrátené 501/321 mínusom, môže to tak byť? Treba na obaly zvlášť analytiku alebo môžem dávať na analytiku potravín? ďakujem
Adiks
17.09.12,05:47
Na obaly je potrebná zvlášť analytika, nedávaj ich na analytiku potravín.
yvica
17.09.12,10:11
ok aj som si dala analytiku, a účtovanie je správne ako vyššie píšem? treba ich dávať aj na sklad ak máme účtovanie B? A ak je na faktúre tovar, obaly rovnaká suma + a rovnaká suma -, čiže nám neostanú žiadne, treba to tiež rozúčtovať? dík
Tweety
17.09.12,10:13
ok aj som si dala analytiku, a účtovanie je správne ako vyššie píšem? treba ich dávať aj na sklad ak máme účtovanie B?
Ak je účtovanie spôsobom B, o sklade v priebehu účtovného obdobia neúčtuješ.
nika.sum
19.09.12,08:43
Na obaly je potrebná zvlášť analytika, nedávaj ich na analytiku potravín.

Jaj, keby toto vedela predchadzajuca uctovnicka, v priebehu roku som prebrala ucto a vsetky vratne obaly su na analytike potravin, resp. napojov :-(
yvica
29.03.13,18:23
na konci roka mi ostalo na analytike -496 eur vratné obaly, môžem to tak nechať alebo treba preúčtovať? dík
a_je_to
31.03.13,22:20
na konci roka mi ostalo na analytike -496 eur vratné obaly, môžem to tak nechať alebo treba preúčtovať? dík
Predala si viac vratnch obalov, ako si nakúpila. To sa stáva v obchode na dedine, kde si chlapi kúpia pivo aj s fľašou, vypijú pred obchodom a fľaše nechajú tam. Predavačka fľaše pozbiera a ... má výnos. Lebo jednu fľašu kúpi iba raz, ale predá dvakrát. Mala by si zostatok účtu vysporiadať do výnosov. Záporný stav vratných obalov nemôže byť.
yvica
01.05.13,13:29
do výnosov dám potom : účtované mám 501700/321100 -486,- a na odúčtovanie 501700/648 plusom 486? dík
Janiča
28.08.18,18:24
Dobrý deň. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako sa účtujú vratné obaly (fľaše, prepravky) pri spôsobe účtovania B? V minulosti som ich účtovala na 315, ale neviem, či sa aj teraz ešte takto účtujú... neviem sa dopátrať k správnej odpovedi. Vopred ďakujem.