Centík
21.03.11,09:59
Prosím, opravte ma, ak sa mýlim.
S.r.o. založená v roku 2010 obdržala dodávateľské fa na stavbu rodinných domov za účelom ich ďalšieho predaja. Dokončenie stavby, kolaudácia domov a ich predaj je plánovaný na rok 2011.
V roku 2010 účtujem:
čiastkové fa od dodávateľa za stavebné práce - 042/321
(účet 021 použijem až v roku 2011 po kolaudácii)
V roku 2010 mi vznikli iba náklady (zriaďovacie náklady (501,518), cestovné súvisiace s cestou na stavenisko (mimo sídla firmy) a pod.,
teda účtujem iba o strate, ktorú si v roku 2011 odrátam od zisku.
Je to O.K.?
Dúfam, že otázka nie je veľmi zmätočná, pretože mi už veľmi nezapína. Za každú pomoc ďakujem.
KEJKA
21.03.11,09:02
asi tak................
Centík
22.03.11,08:48
Ďakujem, mala som obavy, že v nákladovej časti bude nejaký zádrhel.
Pred časom som totiž v nejakej téme letmo zazrela, že všetky vedľajšie náklady spojedné so stavbou sa majú interne preúčtovať do výnosov. Veľkú pozornosť som tomu nevenovala, pretože sa ma to ešte netýkalo.
Teraz neviem tú tému nájsť. Možno som ju zle pochopila.
Ešte raz ďakujem.
Centík
22.03.13,12:17
Dobrý deň, ešte raz prosím o radu. S.r.o. sa v roku 2010 dohoda so stav.firmou na výstavbe rodinných domov za účelom ich ďalšieho predaja. Dielčie fa od dodávateľa som v priebehu rokov 2010 a 2011 účtovala na 042/321. Keďže RD boli vo výstavbe, nemohla som ich považovať za tovar. Začiatkom roku 2012 došla posledná fa za stav. práce a rodinné domy spoločnosť v priebehu roka aj predala. Teraz uvažujem, ako správne účtovať :
predaj 641/311 a zároveň nadobúdaciu hodnotu HM na 541/042 čím zároveň HM aj vyradím a a dostatnem do nákladov, alebo
preúčtovať HM na 022/042, alebo 504/042 (ale to sa mi nepozdáva) a potom predať?
Centík
22.03.13,16:22
opravujem príspevok: predaj 311/641...