zuso
29.12.05,15:50
Poprosila by som o radu ako zaúčtujem nasledovné:
1. Poisťovateľke boli vyplatené určité provízie za zmluvy ktoré
neprešli, a musí tieto provízie vrátit. Čiže storno provízíí. Keďže na
jednej strane to bo POZD, teraz to má byť Iný výdavok OZD?
2. Banka trošku zachaosila, a v mesiaci december uhadila 2x odvod do
ZP. čiže jeden, ktorý mal byť zaplatený v januári je zaplatený už teraz
v decembri. Je možné to zaúčtovať medzi Odvody do fondov?
Ďakujem za rady.
Manual
29.12.05,15:03
bod 1 Keďže si to správne zaúčtovala ako POZD, teraz by som to na základe niečoho /prečo to neprešlo/ zaúčtoval ako storno provízie ale - mínusom, aby sa zachovalo druhové členenie a tým pádom sa Ti to vynuluje.
bod 2 by som to zaúčtoval tak ako je BV s tým že v 1/06 nebudeš nič účtovať.
Alebo jednu úhradu ZP cez UUO stornuj minusom z VOZD v r. 2005 a v r. 2006 ju zasa zaúčtuj cez UUO ako VOZD aby bola zachovaná časová príslušnosť ku konkrétnemu roku. A tu by som si priložil xero BV kde to bolo v r. 2005 zaplatené omylom banky 2x.
Pekný deň želám...
zuso
29.12.05,15:12
Vďaka za rady, len neviem čo je to to UUO? Asi nie som veľmi znalá... Predpokladám že také niečo ako Interný doklad?
A ešte keď môžem otázočku:
Ak som vyplatila dohodárom preddavok mzdy 20.12.2005, môžem to zaúčtovať normálne medzi mzdy?:confused:
zuso
29.12.05,15:16
K tým storno províziám. Oni to boli len dve zmluvy, a má k tomu normálne výpis, koľko musela vrátiť, takže je to zdokladované.
Manual
29.12.05,15:18
Vďaka za rady, len neviem čo je to to UUO? Asi nie som veľmi znalá... Predpokladám že také niečo ako Interný doklad?
A ešte keď môžem otázočku:
Ak som vyplatila dohodárom preddavok mzdy 20.12.2005, môžem to zaúčtovať normálne medzi mzdy?:confused:
UUO= uzávierkové účtovné operácie, tie sa účtujú na konci roka, podobne ako odpisy. Ano medzi mzdy, ale aby to bolo v súlade s DOVP, daj tam poznámku, že im odmena môže byť vyplatená na viac krát, nie len po vykonaní práce.
Manual
29.12.05,15:20
K tým storno províziám. Oni to boli len dve zmluvy, a má k tomu normálne výpis, koľko musela vrátiť, takže je to zdokladované.
Tak O.K..........
zuso
29.12.05,15:22
Aha, no jasne. UUO:D.
Ešte mám dotaz, ak môžem, dúfam už posledný. Ako v Alfe zaúčtujem mínusom. To fakt neviem. Je pravda, že veľa praxe nemám. Robím účto iba mame. Takže nič moc.
Manual
29.12.05,15:26
Aha, no jasne. UUO:D.
Ešte mám dotaz, ak môžem, dúfam už posledný. Ako v Alfe zaúčtujem mínusom. To fakt neviem. Je pravda, že veľa praxe nemám. Robím účto iba mame. Takže nič moc.
Ja by som to robil takto:
text: storno provízia /dôvod/
suma: -25000 napríklad
a hotovo, pretože si ju mala predtým zaúčovanú ako 25000, myslím že je to jasné, alebo sa pýtaj...:)
Manual
29.12.05,15:28
Ja by som to robil takto:
text: storno provízia /dôvod/
suma: -25000 napríklad
a hotovo, pretože si ju mala predtým zaúčovanú ako 25000, myslím že je to jasné, alebo sa pýtaj...:)
to že má výpis je jedna vec, ale dôvod prečo tú províziu musela vrátiť / napr. nekvalitná práca, alebo vykonaná neodborne... neviem prečo/
zuso
29.12.05,15:29
Jediné čo ma napadlo. Vrátenie provízií bolo uhradené z BÚ. Čiže dám VNZD. A potom cez ID - príjem, s mínusom?
zuso
29.12.05,15:31
Dôvpd prečo to mala vrátiť tam nie je, ale asi majú v zmluve niečo zakotvené, napr. ak klient vypovedá zmluvu do 2 mesiacov od vzniku, alebo pod.
Manual
29.12.05,15:36
Jediné čo ma napadlo. Vrátenie provízií bolo uhradené z BÚ. Čiže dám VNZD. A potom cez ID - príjem, s mínusom?
ASi sa nerozumieme.
Napr. 15.10.05 si dostala províziu na účet vo výške 25000,- To si zaúčtovala ako POZD.
Teraz napr. 20.12.05 si im cez účet vrátila províziu vo výške 25000,- a nezaúčtuješ to ako výdaj z banky VOZD ale sa to dá zaúčtovať aj ako POZD ale mínusom aby ti sedelo druhové členenie. A banka ti bude sedieť.
zuso
29.12.05,15:38
No tak to sme si fakt nerozumeli. To musim isť vyskúšať, či mi banka bude sedieť. Zachvílu som späť.
zuso
29.12.05,15:43
No sranda. Tak som objavila vec o ktorej som vobec nevedela. Teda ja nie. Ale fak velmi pekne ďakujem. Taká diera v hlave, a robím účtovníctvo. :o
Vďaka porada že existuješ. A hlavne poradáci, lebo bez nich by to tu nebola porada.
Manual
29.12.05,15:44
No sranda. Tak som objavila vec o ktorej som vobec nevedela. Teda ja nie. Ale fak velmi pekne ďakujem. Taká diera v hlave, a robím účtovníctvo. :o
Vďaka porada že existuješ. A hlavne poradáci, lebo bez nich by to tu nebola porada.
Niet zač a podstatné je že to sedí, nie ?:):):)
orazel
16.03.07,21:52
Ahojte.... mám podobný problém. Moja klientka v roku 2004 sprostredkovala poistenie, no prestala s tým, ale počas aktivnej činnosti získala provízie v r. 2004, čo mala aj v učtovníctve ako POZD, ale prestala spolupracovať s uvedenou spoločnosťou, takže vzájomné saldo je mínus cca 5000,-Sk za (teoreticky by mala vrátiť provízie). Keďže ešte nejaké provízie prichádzajú, ale len v sume cca 200 sk mesačne, tak v mesačných výpisoch od spoločnosti, s ktorou spolupracovala jej chodí výpis provízií, ale fyzicky nič nedostane, lebo o to sa ponižuje to mínusové saldo.
Je správny postup, keď dám celú sumu záporného salda na začiatku roka ( k 1.1.2006) do VOZD, lebo je to vlastne vrátenie vyplatenej provízie za nedodržanie zmluvnej dohody a vyplácanie priebežných provízií učtovať ako POZD. Dakujem za rady