Aťka
25.03.11,21:54
Chcela by som PHM bločky učtovať 80-20% ako to spravne zaučtovat v PU.
Dakujem
Zoltán Kovács
26.03.11,05:24
Počas roka účtuješ na 501. A v rámci DP si tých 20% uvedieš ako pripočitateľná položka.
Tweety
26.03.11,10:19
Počas roka účtuješ na 501. A v rámci DP si tých 20% uvedieš ako pripočitateľná položka.
Druhou možnosťou je: pri každom pohybe v priebehu roka účtovať 80 % 501AE daňová, 20% 501AE nedaňová.
Zoltán Kovács
26.03.11,12:19
Ale v DP bude to tak isto pripočitateľnou položkou.
Tweety
26.03.11,12:24
Na tom sa nič nemení, ale kedže to bude mať na samostatnej analytike, pri zisťovaní pripočít. položiek( aj v priebehu roka) to bude jednoduchšie.
spruzinova
26.03.11,14:11
Dobry den, v ktorom riadku DP by to malo byt ako pripocitatelna polozka? Dik
Rozalka
26.03.11,14:28
R. 130, s uvedením v časti III. riadok A3

Výpočet daňových výdavkov riešim takto:
Km na konci roka mínus km na začiatku roka, vypočítať normovanú spotrebu podľa TP, z toho 80% je daňový výdavok, všetky ostatné nákupy sú nedaňové.
Aťka
28.03.11,19:47
dakujem velmi pekne za radu
Betina2
05.04.11,13:10
Osobne by som na 80 a 20% účtovala už priebežne, lebo aj DPH si môžeš pri tomto postupe len z 80% odpočítať.
junior78
18.02.12,12:21
Ahojte

Prosím Vás účtovanie počas roka môže byť takto?

PHM 100 EUR Dph 20eur

501 daňovo/ 80eur 80% PHM
501 nedaňovo/20 eur 20% PHM
343 uplatniť/ 16 eur 80% dph
548 nedaňovo/ 4 eur 20% dph

Ďakujem
Badko
18.02.12,14:01
Ahojte

Prosím Vás účtovanie počas roka môže byť takto?

PHM 100 EUR Dph 20eur

501 daňovo/ 80eur 80% PHM
501 nedaňovo/20 eur 20% PHM
343 uplatniť/ 16 eur 80% dph
548 nedaňovo/ 4 eur 20% dph

Ďakujem


Ja to robím presne tak isto - cez pokladňu celá suma a ID preúčtujem 20%
patanecka
20.02.12,11:54
Neviem či odpovedám správne : a ako učtuješ cez ID tych 20%, prosím predkontáciu. Ďakujem.
patanecka
19.03.12,15:48
Neviem či odpovedám správne : a ako učtuješ cez ID tych 20%, prosím predkontáciu. Ďakujem.
erdzo7
15.01.13,07:35
A ako to účtujete keď platí kartou. predsa to nemôže ísť cez pokladňu. ja to učtujem cez ID najskôr ako pohľadavku voči zamestnancovi a potom bločky ako zníženie pohľadavky a vzniknutienáklad. Ale neviem či to je správne.