kapadelta
29.03.11,19:39
Ahojte,

nakupili sme DHM. Tento DHM sme postupne odpisovali. Po nejakom case sme ho predali, cize vyradili sme ho z nasho majetku, cize pouzili sme ucty 541 a 641. Ale po case nam klient, tento predany majetok reklamoval. DHM sa nedal opravit, takze sme ho vydobropisovali nasmu klientovi a nas dodavatel nam tiez vystavil dobropis. Lenze ako mam zauctovat dosly dobropis od nasho dodavatela? Cez ake ucty???
kapadelta
30.03.11,05:02
Prosím...
Tweety
30.03.11,05:19
Ahojte,

nakupili sme DHM. Tento DHM sme postupne odpisovali. Po nejakom case sme ho predali, cize vyradili sme ho z nasho majetku, cize pouzili sme ucty 541 a 641. Ale po case nam klient, tento predany majetok reklamoval. DHM sa nedal opravit, takze sme ho vydobropisovali nasmu klientovi a nas dodavatel nam tiez vystavil dobropis. Lenze ako mam zauctovat dosly dobropis od nasho dodavatela? Cez ake ucty???
Máš to nejako pomotané, ako ho mohol dodáv. vydobropisovať, snáď vy ste vystavili k pôvodnej faktúre dobropis nie? Máte teda vami vystavený dobropis, či ?
kapadelta
30.03.11,06:25
Máš to nejako pomotané, ako ho mohol dodáv. vydobropisovať, snáď vy ste vystavili k pôvodnej faktúre dobropis nie? Máte teda vami vystavený dobropis, či ?
Áno, my sme ho vydobropisovali nášmu odberateľovi, ale vzhľadom k tomu, že sme DHM, niekde kúpili, tak sme si reklamáciu uplatnili u nášho dodavateľa a ten nám tiež vystavil dobropis.
Adiks
31.03.11,22:31
http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=18610
Dobropis od dodávateľa by si mala účtovať 315/042, upraviť vstupnú cenu a uplatnené odpisy DHM.
KEJKA
01.04.11,04:23
Ahojte,

nakupili sme DHM. Tento DHM sme postupne odpisovali. Po nejakom case sme ho predali, cize vyradili sme ho z nasho majetku, cize pouzili sme ucty 541 a 641. Ale po case nam klient, tento predany majetok reklamoval. DHM sa nedal opravit, takze sme ho vydobropisovali nasmu klientovi a nas dodavatel nam tiez vystavil dobropis. Lenze ako mam zauctovat dosly dobropis od nasho dodavatela? Cez ake ucty???
problém je, že každá reklamácia sa rieši dobropisom.
Podľa mňa v tomto prípade úplne nesprávne. resp. - čo to značí - "Po nejakom case " ???? mesiace? roky?
a čo značí "Ale po case nam klient, tento predany majetok reklamoval. "????
asi v rámci záručnej doby, teda pár mesiacov? rok?, maximálne hádam dva...........
FAKT 1.............predali ste DHM a vyradili z majetku.
FAKT 2............ uznali ste reklamáciu, pričom ste neriešili zľavou z ceny, úhradou nákladov pri oprave apod. ale súhlasili ste s vrátením tohto majetku - zrejme z dôvodu nerentabilnosti opravy.
FAKT 3....... podľa môjho názoru pred reklamáciou a jej uznaním ten DM bol majetkom obchodného partnera. Vlastníctvo prešlo opätovne na vás jeho vrátením a fakturáciou.
môj názor:
neopraviteľný DM, ktorý ste sa už vopred rozhodli vrátiť vášmu dodávateľovi, nenaplnil znaky odpisovaného DM.
Kľudne sa na to dalo pozerať ako na kúpu a mohla byť vystavená riadna faktúra s textom napr. "fakturujeme vám nepoužiteľný tovar na základe vami uznanej reklamácie".
Vy tento tovar posúvate ďalej.
Podľa spôsobu účtovania o zásobách by ste účtovali bud cez sklad, alebo aj nie /ak to šlo v priebehu niekolkých dní, týždňov ďalej/
teda úplne zjednodušene
542/321 ........... faktúra-dobropis od vášho odberateľa
311/642........... vaša faktúra vašmu dodávateľovi.
================
prípadne účet 501, alebo prostrednictvom 112-ky.
=================
po určitom čase by som uzavretý prípad predaj DM jednoducho už neotvárala - opakujem, podstatný je čas..........
takže ešte pre úplnosť - ak prešlo len niekoľko týždňov od predaja, ak šlo o pár mesiacov ale v rámci roka - účtovného obdobia, tak by som uvažovala aj o účtovaní cez účty 541/641, ale iba uvažovala.
Vy ste akceptovali ako dobropis plnú cenu, za ktorú ste ho pôvodne predali? Alebo ste upravili cenu vzhľadom na to, že odberateľ určitý čas /?/ ten majetok aj využíval?
==================