jonnie
30.03.11,21:56
Ahojte,

chcem si overit,ako to je v JU - SZCO si stavia prevadzkaren....su faktury za nakup - tie sa eviduju v knihe záväzkov, odpočítava sa DPH - ako pri bežnej faktúre. Keď by sa to bežne uhradilo z účtu,z pokladne - tým pádom sú to výdavky, a ako to potom môže zaradiť do majetku a zas nárokovať nejaký "náklad", keď to bolo pri úhrade. Alebo sa inak postupuje? V PU su ucty obstarania, ale tu... a v akej sume sa zaradi do majetku, kolaudacia bude niekedy na jesen - cize na zaklade datumu kolaud.rozhodnutia? viem,vela otazok, ale nechcem narobit hluposti.
Katarina
01.04.11,10:19
Ahojte,

chcem si overit,ako to je v JU - SZCO si stavia prevadzkaren....su faktury za nakup - tie sa eviduju v knihe záväzkov, odpočítava sa DPH - ako pri bežnej faktúre. Keď by sa to bežne uhradilo z účtu,z pokladne - tým pádom sú to výdavky,sú to síce výdavky ale VNZD nákup DHIM a ako to potom môže zaradiť do majetku a zas nárokovať nejaký "náklad", pri zaradení do majetku si už neuplatňuje výdaj.Všetky výdavky eviduje na karte obstarania DHIMkeď to bolo pri úhrade. Alebo sa inak postupuje? V PU su ucty obstarania, ale tu... a v akej sume sa zaradi do majetkuv cene obstarania, ktoré sú na karte obstarania, kolaudacia bude niekedy na jesen - cize na zaklade datumu kolaud.rozhodnutia?po kolaudácii preradí z karty obstarania na kartu zaradenia DHIM a môže v príslučnom roku začať prevádzkáreň odpisovať. Odpisy budú VOZD, teda do výdavkov sa premietne cez odpisy. viem,vela otazok, ale nechcem narobit hluposti.



Odpoveď v texte.