adriana126
09.04.11,06:49
Účtujeme v PÚ a máme stánok s rýchlym občerstvením, pri nákupe máme na jednom pokladničnom doklade nákup vôd čo je ako tovar a napr. múku, syr z čoho robíme langoše a to je materiál musíme to rozúčtovaváť jednotlivo na tovar a materiál?
Tweety
09.04.11,05:49
Účtujeme v PÚ a máme stánok s rýchlym občerstvením, pri nákupe máme na jednom pokladničnom doklade nákup vôd čo je ako tovar a napr. múku, syr z čoho robíme langoše a to je materiál musíme to rozúčtovaváť jednotlivo na tovar a materiál?
Áno, je to potrebné rozúčtovať.
adriana126
15.04.11,07:11
Dá sa to celé dať aj na tovar, bude to správne?
Zoltán Kovács
15.04.11,08:45
Nebude
Iwett
24.07.11,12:42
Dobrý deň, prosím o radu. Firma sa zaoberá záhradníctvom, realizáciou skaliek, záhrad. Nakúpi rôzne stromy, rastliny, kôru stromov...a potom poväčšine ich použije na realizáciu nejakej záhrady. Nákup som účtovala na 501 /účtujem sklad spôsobom B/. Niektoré stromy, rastliny ale predá samostatne. Ako mám účtovať takýto predaj keď je to vlastne tovar? Musím jednotlivé nákupy preúčtovať na nákup tovaru? A vystavené faktúry na 604?
Alebo je správny postup:
Nákup 501/321
Realizácia záhrady 311/602
Predaj rastliniek 311/642
Ďakujem.
KEJKA
24.07.11,13:00
ak použiješ účet 642, potrebuješ mať protiúčet 542, podobne dvojica 604, 504.
Podľa mňa sa preúčtovaniu nevyhneš, ak tie stromy, či kríky predáš samostatne.
Iwett
24.07.11,13:26
ak použiješ účet 642, potrebuješ mať protiúčet 542, podobne dvojica 604, 504.
Podľa mňa sa preúčtovaniu nevyhneš, ak tie stromy, či kríky predáš samostatne.
Ďakujem Kejka, áno, niektoré sa predávajú samostatne, a niektoré sa používajú na realizáciu záhrad. A ja neviem dopredu z faktúry, ktoré sa použijú na záhradu, a ktoré ako tovar. Musím teda každú časť faktúry za nákup, ktorú predám ako tovar preúčtovať na nákup tovaru?
Tweety
24.07.11,16:49
Ďakujem Kejka, áno, niektoré sa predávajú samostatne, a niektoré sa používajú na realizáciu záhrad. A ja neviem dopredu z faktúry, ktoré sa použijú na záhradu, a ktoré ako tovar. Musím teda každú časť faktúry za nákup, ktorú predám ako tovar preúčtovať na nákup tovaru?
Áno, tak, treba to preúčtovať. Nákup 504, predaj 604.
Iwett
24.07.11,17:10
Uf, to bude fuška.:rolleyes:, ale ďakujem za odpoveď.
Iwett
26.07.11,12:18
Dobrý deň, predsa len ešte jedna otázka: keď účtujem nákup materiálu /rôzne rastliny/ na účet 501, nemala by som realizáciu záhrady / výsadbu nakúpených rastlín + práce/ účtovať na 601? Je správne použiť účet 602? Ďakujem.
KEJKA
26.07.11,16:05
ja si myslím, že je to služba a nie výrobok.
marions
06.11.12,16:00
Dobrý večer, prosím Vás o radu. Keď s.r.o. nakupuje kameň a následne dovezie tento kameň zákazníkovi a aj ho rozhrabe. Môžem účtovať nákup kameňa na 504, predaj kameňa na 604 a rozhrnutie kameňa 602?
Doteraz som chápala, že na účet 602 sa účtuje materiál s montážou. Napr. namontovanie motora do automobilu. Ale ten kameň sa predáva v nezmenenom stave. Tak sa zaúčtuje na 602 či 604?
Môže sa v jednej faktúre účtovať predaj tovaru zo skladu na 604 a vykonané práce na 602?
Ďakujem
marions
08.11.12,05:19
Neporadí mi niekto?
Tweety
08.11.12,06:00
Dobrý večer, prosím Vás o radu. Keď s.r.o. nakupuje kameň a následne dovezie tento kameň zákazníkovi a aj ho rozhrabe. Môžem účtovať nákup kameňa na 504, predaj kameňa na 604 a rozhrnutie kameňa 602?
Doteraz som chápala, že na účet 602 sa účtuje materiál s montážou. Napr. namontovanie motora do automobilu. Ale ten kameň sa predáva v nezmenenom stave. Tak sa zaúčtuje na 602 či 604?
Môže sa v jednej faktúre účtovať predaj tovaru zo skladu na 604 a vykonané práce na 602?
Ďakujem
ÁNo, preda tovaru 604, služba 602.
marions
08.11.12,09:21
Ďakujem Twety,
tak môže byť na jednej faktúre aj 602 aj 604? To mi je novinka. A ešte jedna prosba, keď sa kúpi krík ako tovar a zasadí, môže sa účtovať krík na 604 zo skladu a sadenie na 602? Ďakujem vopred.
marions
15.11.12,06:27
prosím, poradí mi niekto na vyššie uvedenú otázku?
Adiks
15.11.12,06:47
Tweety ti už odpovedala na identickú otázku s kameňom a jeho rozhrnutím. Rovnako je to aj s kríkom a jeho zasadením.
marions
15.11.12,07:10
Ďakujem za odpoveď, potešila ma. Doteraz som účtovala nákup kríkov na 504 a keď sa kríky zasadili, tak som ich preúčtovala z 504 na 501 a vyfakturovala spolu s prácou na 602. A pri pár kríkov sa to dá, ale neviem si predstaviť, keď by som mala účtovať veľké množstvo. Nevedela som, že vystavená faktúra sa môže zaúčtovať na viacero účtov.
marions
15.11.12,07:16
pomýlila ma odpoveď v prísp. č. 8.:


http://1.1.1.3/bmi/www.porada.sk/images/misc/quote_icon.png Pôvodca textu príspevku: Iwetthttp://1.1.1.5/bmi/www.porada.sk/images/buttons/viewpost-right.png (http://www.porada.sk/t165901-material-ci-tovar.html#post1804123)Ďakujem Kejka, áno, niektoré sa predávajú samostatne, a niektoré sa používajú na realizáciu záhrad. A ja neviem dopredu z faktúry, ktoré sa použijú na záhradu, a ktoré ako tovar. Musím teda každú časť faktúry za nákup, ktorú predám ako tovar preúčtovať na nákup tovaru?

Áno, tak, treba to preúčtovať. Nákup 504, predaj 604.




Podľa tohto príspevku to vyzerá, že sa musí rozdeliť
nákup kríku - predaj kríku .....tovar 504 a 604
nákup kríku - predaj kríku s prácou ....... 502 a 602.

Tak môže sa účtovať dvojakým spôsobom?
Ovena1
15.11.12,07:21
A ako to vyriešiť v JU, keď napr. náhradné diely sú nakúpené ako tovar za účelom predaja, ale firma robí aj servis a stáva sa, že tieto zásoby použije oko materiál o pol roka,o rok, o dva. Jedna sa o sklad s veľkým počtom položiek a v čase nákupu a účtovania úhrady nie je jednozačné na aký účel bude náhradný diel vyskladnený /predajal. servis/. Ako si s tým poradiť?
Ovena1
16.11.12,09:09
Posúvam
Adiks
16.11.12,12:43
pomýlila ma odpoveď v prísp. č. 8.:


http://1.1.1.3/bmi/www.porada.sk/images/misc/quote_icon.png Pôvodca textu príspevku: Iwetthttp://1.1.1.5/bmi/www.porada.sk/images/buttons/viewpost-right.png (http://www.porada.sk/t165901-material-ci-tovar.html#post1804123)Ďakujem Kejka, áno, niektoré sa predávajú samostatne, a niektoré sa používajú na realizáciu záhrad. A ja neviem dopredu z faktúry, ktoré sa použijú na záhradu, a ktoré ako tovar. Musím teda každú časť faktúry za nákup, ktorú predám ako tovar preúčtovať na nákup tovaru?

Áno, tak, treba to preúčtovať. Nákup 504, predaj 604.


Podľa tohto príspevku to vyzerá, že sa musí rozdeliť
nákup kríku - predaj kríku .....tovar 504 a 604
nákup kríku - predaj kríku s prácou ....... 502 a 602.

Tak môže sa účtovať dvojakým spôsobom?


Nákup kríku 504, predaj kríku 604 v prípade predaja kríku bez vysadenia.
Nákup kríku 504, predaj kríku 604, vysadenie kríku 602 v prípade predaja kríku s vysadením. Na účte 502 sa účtuje spotreba energie a nemá nič spoločné s týmto prípadom.
marions
16.11.12,14:06
Pardon, malo to byť samozrejme č.ú. 501 namiesto 502.;)
Ďakujem, ste ma potešili.