VieraK.
14.04.11,13:39
S.r.o. bol v r.2010 dodaný tovar z Holandska. S.r.o. vykonala v r. 2010 samozdanenie. 17.3.2011 jej bol z Holandska vystavený dobropis na časť tovaru. Ako má s.r.o. postupovať - urobiť dodatočné DP DPH za 4.Q 2010 alebo má doboropis vysporiadať v 1.Q 2011? Ako postupovať pri vystavovaní DP DPH - kde tento dobropis zahrnúť?
Luba
14.04.11,19:46
Pozri si §25 ZDPH , tam sa hovorí o oprave základu dane aj pri nadobudnutí tovaru (ods.1). Dobropis zahrnieš do obdobia, kedy si ho dostala (ods.3).