Dana7
24.04.11,17:54
Prosím o radu, keďže prvýkrát riešim takýto problém. Klient kúpil TV prijímač v SR, uplatnil si odpočet DPH. Tento TV prijímač predal fyzickej osobe, neplatcovi DPH z Ukrajiny. Faktúru na predaný tovar vystavil klient s DPH. A teraz mi doručil doklad, že v zmysle § 59 a 60 požiadal o vrátenie DPH. Zatiaľ DPH nebola vrátená. Hodnota faktúry s DPH je do 1000 EUR, takže sa to chápe, ako bežný "turistický" vývoz. Nie som si istá, či je to takto správne a hlavne ako to účtovať. Myslím, že keďže je faktúra vystavená s DPH, tak tú DPH musím teraz uviesť na výstupe.
Prosím poraďte. Ďakujem:confused:
gita
24.10.12,09:54
Mám podobný prípad- zákazník z Mukačeva zakúpil tovar, požiadal o vrátenie DPH podľa §59 a §60, DPH mu bola vrátená. Vyšlá fa bola zaúčtovaná v II. Q a v III. Q mu bola daň vrátená AKo to zaúčtovať v III. Q?