tio289
13.05.11,08:45
Zdravim, zistoval som si na tuto problematiku uz coto.

Musim teba poziadat danovy o pridelenie ic-dph, pricom stale budem neplatca. Budem musiet stvrtrocne podavat elektronicky vykazy ze komu som v eu fakturoval.

fakturovat budem bez dane.

dan zaplati prijemca sluzby.

vsetko ok az nato, ze vraj budem musiet este na SK pak odviest dan z prijimu, tzn. zaplatim v podstate dan dva krat.

neda sa to nejako obist?
IvoM
13.05.11,10:59
Tio, nehnevaj sa ale ani po treťom prečítaní neviem čo sa vlastne pýtaš, miešaš priamu daň s nepriamou daňou, kopec preklepov, skus to ešte raz a kľudne aj po česky. :-)
tio289
13.05.11,12:31
tak este raz:

Som neplatca DPH.

Mam pracovat pre cesku firmu za 2200 euro mesacne.

Poziadam teda danovy urad o pridelenie IC-DPH, ale stale budem neplatca.

Budem fakturovat sumu bez DPH, cize 1833 euro, a ceska firma zaplati dan.

Stvrtrocne podam danovemu vykaz o tom komu som fakturoval a kolko.

Ako sa budu tieto prijimy interpretovat v danovom priznani? Budu oslobodene od dane? alebo budem musiet zaplatit dan este aj s tych 1833 euro?
kn-alka
13.05.11,12:39
Asi si pletieš daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov. Sú to dve rozdielne veci.
Budeš fakturovať sumu bez DPH ( len podľa mňa by to malo byť 2.200,- €) Ty ako neplatca DPH nerozdeľuješ sumu na bez DPH a DPH. Pre teba existuje len suma spolu. Ale je to na tebe po dohode s odberateľom. Štvrťročne budeš posielať na daňový úrad výkaz.
Na konci roka si spravíš daňové priznanie na daň z príjmov.
zk24
13.05.11,12:45
tak este raz:

Som neplatca DPH.

Mam pracovat pre cesku firmu za 2200 euro mesacne.

Poziadam teda danovy urad o pridelenie IC-DPH, ale stale budem neplatca.

Budem fakturovat sumu bez DPH, cize 1833 euro, a ceska firma zaplati dan.

Stvrtrocne podam danovemu vykaz o tom komu som fakturoval a kolko.

Ako sa budu tieto prijimy interpretovat v danovom priznani? Budu oslobodene od dane? alebo budem musiet zaplatit dan este aj s tych 1833 euro?


Budes dodavat sluzbu odberatelovi do EU s miestom dodanie EU. Fakturu vystavujes podla § 73 ZoDPH, co znamena ze na nej musis uvadzat ze FA je vystavena bez DPH a osobou povinnou platit dan (DPH) je osoba ktorej je sluzba dodana.

Ty ostavas nadalej neplatca. Pred dodanim sluzby si vyziadas IC DPH podla § 7a ZoDPH. Stvrtrocne podavas Suhrnny vykaz DPH elektronickymi prostriedkami.

V tomto pripade tvoju dan z prijmov nijako neovplyvnuje ci si fakturu vystavil do EU alebo v SR



Add: Vystavis fakturu na sumu 2200 €. Odberatel ti zaplati 2200 €. Na konci roka podas danove priznanie k dani z prijmov a zdanis svoj základ dane sadzbou 19%. Ci to bude zo sumy 1833 € alebo akokolvek zalezi aj od vysky tvojich vydavkov/nakladov.