OlgaM
25.05.11,13:17
Prosím o radu, mám faktúru od českého dodávateľa na prenájom reklamnej plochy na slovenskom území s dátumom zdaniteľného plnenia 20.5.2011 a na zmluve je,že kampaň bude prebiehať od 1.6.-30.11.2011. Faktúra je už zaplatená. Sme mesačný platitelia DPH. Do akého mesiaca urobím samozdanenie?
mata82
25.05.11,11:20
v 5-tom, podľa dátumu zdaniteľného plnenia.
ingak
22.03.12,14:52
Prisla nam faktura od spolocnosti, ktora zabezpecuje prepravu z Ciny do Nemecka a konecna je v BA s datumom 9.1.2012 a datum "prijazdu tovaru" 20.11.2011. Telefonicky nas aj oboznamili, ze zabudli nauctovat v r. 2011 terminal poplatok, vyuctovali ho teraz.

Zauctovat fakturu do r. 2011 alebo 2012(cez 326 - kedze ide o poplatok k dodavke v r. 2011?)? To sme riesili v inej teme, tam mi poradili, ze uctovat fakturu do 2012 a v r. 2011 cez 326.

Na fakture je odkaz, ze mame podla § 15 z. o DPH povinnost dodanit sluzbu (reverse-charge-rule). Ale teraz kedy? Sme Q DPH, ma to ist do 4.Q.2011 (20.11.?) alebo 1.Q.2012? Este taka perlicka, ze firma ma sidlo vo Svajciarsku, agenta maju s adresou v BA, na fakture nie je ich IC DPH, mozem si aj odpocitat dan?

Poradte mi, ako s DPH.
Dakujem.
ingak
23.03.12,14:20
posuvam.
ingak
26.03.12,12:08
???

Prisla nam faktura od spolocnosti, ktora zabezpecuje prepravu z Ciny do Nemecka a konecna je v BA s datumom 9.1.2012 a datum "prijazdu tovaru" 20.11.2011. Telefonicky nas aj oboznamili, ze zabudli nauctovat v r. 2011 terminal poplatok, vyuctovali ho teraz.

Zauctovat fakturu do r. 2011 alebo 2012(cez 326 - kedze ide o poplatok k dodavke v r. 2011?)? To sme riesili v inej teme, tam mi poradili, ze uctovat fakturu do 2012 a v r. 2011 cez 326.

Na fakture je odkaz, ze mame podla § 15 z. o DPH povinnost dodanit sluzbu (reverse-charge-rule). Ale teraz kedy? Sme Q DPH, ma to ist do 4.Q.2011 (20.11.?) alebo 1.Q.2012? Este taka perlicka, ze firma ma sidlo vo Svajciarsku, agenta maju s adresou v BA, na fakture nie je ich IC DPH, mozem si aj odpocitat dan?

Poradte mi, ako s DPH.
Dakujem.
ingak
26.03.12,21:03
Poradte mi, tlaci ma termin podania danoveho priznania a potom sa "vrhnem" na DPH, tak potrebujem vyriesit tento problem.:confused:


Prisla nam faktura od spolocnosti, ktora zabezpecuje prepravu z Ciny do Nemecka a konecna je v BA s datumom 9.1.2012 a datum "prijazdu tovaru" 20.11.2011. Telefonicky nas aj oboznamili, ze zabudli nauctovat v r. 2011 terminal poplatok, vyuctovali ho teraz.

Zauctovat fakturu do r. 2011 alebo 2012(cez 326 - kedze ide o poplatok k dodavke v r. 2011?)? To sme riesili v inej teme, tam mi poradili, ze uctovat fakturu do 2012 a v r. 2011 cez 326.

Na fakture je odkaz, ze mame podla § 15 z. o DPH povinnost dodanit sluzbu (reverse-charge-rule). Ale teraz kedy? Sme Q DPH, ma to ist do 4.Q.2011 (20.11.?) alebo 1.Q.2012? Este taka perlicka, ze firma ma sidlo vo Svajciarsku, agenta maju s adresou v BA, na fakture nie je ich IC DPH, mozem si aj odpocitat dan?

Poradte mi, ako s DPH.
Dakujem.
ingak
28.03.12,10:13
posuvam.
ingak
29.03.12,13:19
Poradte, co mam robit?
ingak
31.03.12,12:48
pomoooooc:confused:
ingak
01.04.12,09:42
[
:mee:
QUOTE=ingak;2030294]pomoooooc:confused:[/QUOTE]
mon19
18.08.15,10:45
Dobrý deň, viem že je to staršia otázka. ale ako ste fakturu zauctovali.samozdanili ste ju? dostali sme takú istu fakturu. ďakujem.