nina0074
06.06.11,10:01
Ahojte,

Spoločnosť, ktorá má miesto podnikania na SR, má v ČR sklad za ktorý platí nájom. Český dodávateľ dodá tejto SR spoločnosti materiál. Materiál ide do skladu v ČR. Je správne, že český dodávateľ fakturuje s ČR DPH-čkou?
Niekedy tento materiál ide na SR kde sa ešte opracuváva a potom sa dodáva českým a slovenským odberateľom. No niekedy zostáva v sklade v ČR a odtiaľ sa dodáva českým a slovenským odberateľom.
Prosím o radu nakoľko už dlho pátram ako to má byť.
KEJKA
06.06.11,08:42
pokiaľ tovar neprejde cez hranice, tak je správne vyfakturovaný s českou DPH. vy tam môžete, možno musíte byť registrovaní pre CZ-DPH, takže máte možnosť si ju odpočítať. V opačnom prípade je to pre vás nevýhodná situácia.
nina0074
06.06.11,09:25
a keď tam spoločnosť nie je registrovaná? Môžme sa tváriť, že český dodávateľ zle vyfakturoval, teda mal vyfakturovať bez DPH a urobíme samozdanenie.Lebo spoločnosť využíva na prepravu vozidlá, ktoré su na meno konateľky a nie spoločnosť, teda žiaden prepravný doklad nie je. Samozrejme tu by nárok na vrátenie českej dane zrejme nevznikol kebyže to berieme ako chybne vystavenú faktúru.
KEJKA
06.06.11,09:28
potom by ste to museli vykázať ako intrakom.dodanie aj v DP DPH, pričom dodávateľ správne uvádza tovar dodaný v tuzemsku...rozumej prenho v ČR.
Takže by tam bol zrejmý rozpor - tieto nadväznosti vo VIES sa sledujú a kontrolujú, narobíš zle svojmu dodávateľovi?
nina0074
06.06.11,09:38
Ide len o pár takýchto faktúr. Stále ma trošku metie fakt, že dodávateľ vyfakturoval s ČR dph-čkou, lebo materiál sa zastavil v ČR sklade, nemohol vedieť, že bude putovať na SR na opracovanie, teda fakturoval asi správne z jeho pohľadu, no lenže keď ten materiál potom prešiel hranice tak zase z nášho pohľadu to malo byť bez čr DPH-čky, lenže nevieme vždy dokázáť tomu dodávateľovi, že materiál bol skutočne prepravený na SR, tak nám odmietnu vystaviť FA bez ČR dph-čky....nazaj neviem ako to mám dať celé dokopy, ide o to, že sme prebrali túto spoločnosť od inej účtovníčky a robíme rekonštrukciu roku 2010 s tým že závierku odovzdávame do 30.9.2011
KEJKA
06.06.11,17:56
tak to ste si zobrali dobrý bič na seba. Určite neprichádza do úvahy samozdanenie, a teraz dodatočne nemôžeš meniť ani doklady - riešiť s dodávateľom, ked on má zrejme účtovníctvo uzavreté.
Nakoľko to bolo dodané do skladu v ČR, je ešte možnosť požiadať o vrátenie českej DPH na Finančnom úrade Praha - dokázať, že tovar sa použil na Slovensku a vy nie ste povinní sa registrovať.
Pri splnení podmienok je to nutné takto riešiť, inak tá česká DPH nebude ani daňový náklad.
všetko je to minulosť, takže aj vieš, či sa tento tovar vykalkuloval v dobrej predajnej cene, aby z toho nebola strata.
nina0074
07.06.11,06:05
No lenže neviem či si môžu vyžiadať túto českú DPH-čku, pretože som čítala zmluvu medzi ČR a SR a v podmienkach na vrátenie bolo uvedené, že sa nemôže požiadať o vrátenie DPH z chybne vystaveného dokladu.To znamená, že nebudem robiť samozdanenie a DPH-čku v tomto prípade musím dať ako nedaňový náklad?