angelaanakonda
16.06.11,12:32
Ahojte poraďáci, chcem sa opýtať na váš názor, keď mám faktúru do zahraničia, na ktorej sa fakturujú výrobky + určitá suma za prepravu, mám celú faktúru uviesť do súhrnného výkazu ako dodanie tovaru, alebo mám uviesť tú prepravu ako službu??

ďakujem :)
VATspecialist
16.06.11,12:09
Ja to obvykle nekomplikujem a davam to do DP, SV aj Intrastatu ako tovar, nie je tam ziadne danove riziko.
betka
16.06.11,18:08
22/(2) Do základu dane podľa odseku 1 sa zahŕňajú aj

a) iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu,
b) súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka.

Položte si sama Angela odpoveď na otázku. ČO je hlavná dodávka tovaru, alebo služby?
Bez dodania tovaru sa preprava neuskutoční. Hlavné dodanie je v súvislosti s dodaním tovaru, preprava predstavuje len vedľajšiu činnosť v spojitosti s dodaním tovaru.

ZSúhlasím s VAT, ide o dodanie tovaru, nie služby, pokiaľ je na jednej FA uvedené:
- tovar 1000 €
- doprava 100 €
angelaanakonda
17.06.11,05:23
ďakujem vám veľmi pekne... pekný deň :)
angelaanakonda
19.09.11,08:47
Ahojte, podala som súhrnný výkaz za august, a keď už bol odoslaný som zistila, že mám zlý dátum vystavenia, májový, musím podať opravný súhrnný výkaz, alebo to nevadí?
angelaanakonda
17.10.11,12:08
ahojte a zas mám problém, firma dodala ešte v júni výrobky do Holandska, s tým, že sa nebudú fakturovať, no teraz vystavili faktúru, dátum dodania 24.6. a dátum vystavenia 13.10. A teraz neviem, či sa mám držať §19 ods.8 písmeno a) zákona o DPH a mám podať opravný súhrnný výkaz za júl alebo ho zahrnúť do októbrového? ...ale asi bude správnejšie keď sa budem držať toho paragrafu. Len v tom prípade by mali opraviť faktúru, lebo na nej majú dátum daňovej povinnosti zhodný s dátumom vystavenia, alebo sa mýlim... poraďte prosíííím :)

nikto neporadíííí???
ingak
19.10.11,17:52
Ahojte, vystavili sme dobropis na tovar firme z CZ. Mam dobropis zaratat aj do suhrnneho vykazu? Dany dobropis v priznani DPH bude na r. 16, tak ako ostatne faktury, ktore uvadzam v suhrnnom vykaze. Firme do CZ sme dodali aj tovar a ciastocne bol dobropis, takze vysledna hodnota bude plusova.
Aby sa mi hodnota suhrnneho vykazu rovnala s r. 16, tak by som to zaratala. Ked ale citam, ze v suhrnnom vykaze uvadzam dodany tovar, tak teraz neviem. Tovar bol dobropisovany z ineho kvartalu.