zuzana
31.08.04,08:31
Môžete mi prosím poradiť či účtujem správne prij.fa.
Prijatá faktúra (podv.účt):
vystav.5.8.2004
prišla do firmy 12.8.2004
daň.povinnosť 30.7.2004
splatnosť:12.8.2004

na sklad 30.7.2004

zaúčtované:12.8.2004
12.8.2004 504/321
12.8.2004 343/321

uplatnená do DPH za 7.mesiac, lebo do dňa podan.priznania som fa mala.
Je to správne?
misurka
31.08.04,07:21
Ja uctujem takisto, mam na to vypracovanu internu smernicu, ze vsetky fa, kt. mi pridu do podania DP a dan. povinnost sa tyka mesiaca predosleho, uplatnujem dan na vstupe v mesiaci predoslom.
janaGT
31.08.04,07:29
Ja uctujem takisto, mam na to vypracovanu internu smernicu, ze vsetky fa, kt. mi pridu do podania DP a dan. povinnost sa tyka mesiaca predosleho, uplatnujem dan na vstupe v mesiaci predoslom.
Misurka, mohla by si zverejniť uvedenú smernicu?
Katarína STR
31.08.04,07:56
Ja dávam prijaté faktúry do DPH vtedy, kedy mi príde faktúra.

V tomto prípade 12.8.2004 a na sklad si dám dátum presne v deň prijatia tovaru.
Ale ten príde vždy aj s faktúrou. Niekedy príde tovar o deň či dva skôr a už ho stihnem aj predať, preto musí na prijatej faktúre opraviť dátum prijatia tovaru na sklad - ten správny.
Katarína STR
31.08.04,07:58
Prijatá faktúra zaúčtovanie 12.8.2004 131/321 a DPH 343/321
Skladová príjemka-deň prijatia tovaru 132/131
misurka
31.08.04,10:15
to jana GT.

Smernicu nemam ulozenu, ale vytvorila som ju uplne jednoducho.
Smernica - uplatnovanie práva na odpocet DPH pri prij. fa
napr. podla §51 zakona o DPH č.222/2004 Z.z. spoločnosť .... uplatňuje nárok na odpočet DPH z prij. fa v mesiaci, v kt. vznikla dan. povinnost na druhej strane, t.j. na strane dodávateľa, avšak musi byt splnena podmienka, ze tuto dodavatel. fa spolocnost .... obdrzi do podania DP, bla bla bla........

Neviem, ci je to spravne ale myslim ze ako smernica to uplne postacuje.
zuzana
31.08.04,11:11
Pre Katarínu STR:
Nevadí ak tovar príde 30.7.2004-príjemka na sklad a zaúčt.fa máš 12.8.2004?
Jamka
31.08.04,11:43
Ja účtujem došlú fa do mesiaca, kedy je zdanitelné plnenie. Program mi umožňuje DPH oddeľovať tým, že pri nahrávaní dokladu si pýta dátum dodania tovaru. A aj keď účtujem do júla, (Tvoj prípad) DPH mi priradí do mesiaca august. (program COMPEKO).
Makina
31.08.04,13:05
Aj ja dávam tovarové faktúry do DPH podľa dátumu prijatia.
Tovar na základe faktúry zaúčtujem na 131 a preúčtovávam ho na 132 až na konci mesiaca, keď účtujem aj spotrebu. Pokiaľ ide tovar alebo materiál priamo do spotreby, tak uvádzam dátum prijatia - ako aj pri fa.
Luna
31.08.04,14:40
Ja účtujem príjem na sklad keď mám faktúru a aj do DPH dávam ,keď mám fa.
Učtujem spôsobom B,ale len pre info si robím sklad.Na účte 501100 mám analitiku,mat.ktorý sa spotrebuje hneď
a na mat.501200 dávam väčšie položky o ktorých si robím prehlad.
Na konci roka robím inventúru skladu.
Účto mám overené auditorkou,ale teraz neviem či to robím dobre.