plavčík
23.06.11,09:02
Dobrý deň....stala sa mi taká strašná chyba!!!
Omylom som zaradila ešte k tomu samostatne do HIM automatickú bránu, ktorá bola vlaste určená na opravu/ výmenu / čiže mala ísť na 511/- za bránu na nehnuteľnosti a to ešte v 2009 takže ju odpisujem. Prúser je o to väčší, že sa tá nehnuteľnosť predala - koncom 2010.
Žiaľ nevšimla som si to , lebo máme aj iné nehnuteľnosti. Uznávam je to moja chyba a veľmi ma to mrzí som s toho na nervy a neviem ani ako by som to vysvetlila šéfovi - asi by ma na hodinu vyrazil.
Ako by som to mohla opraviť aby som nemusela podávať za dva roky opravné DP .

Vďaka za každú radu.
KEJKA
23.06.11,07:12
za rok 2009 nie opravné ale dodatočné - ak bude treba, je to rozdiel....toľko ku terminologii. 2010 - opravné alebo dodatočné, neviem.
2009------bol daňový zisk, alebo daňová strata?
2010------bol daňový zisk, alebo daňová strata?
toto je potrebné vedieť.
rok 2009 boli nižšie náklady, takže dod. nie je nutné podávať
rok 2010 pri predaji už odpis nemal byť, bol uplatnený? alebo RUZ 2010 ešte teraz riešiš - máš posun pre podanie DPPO?
plavčík
23.06.11,07:33
KEJKA - si zlatko! Samozrejme išlo by o dodatočné DP.
Žial odklad na DPPO nemám - už je fuč. Mali sme za uvedené obdobia zisk - a odrátavali sme si stratu z minulých období.No a odpis za 11 a 12/2010 nemal byť. NO hrúza! *No v podstate to malo ísť rovno do nákladov takže sme sa len sami "okašlali" či???
KEJKA
23.06.11,07:45
takže - ak bol zisk, tak dodatočné za rok 2009 robiť nemusíš.
rok 2010
prečo odpis 11 a 12/2010 ??? bránu máš od r. 2009
kedže sa nehnuteľnosť predala a vyradila, otázka je, vyradila si aj bránu? alebo sú tam tie odpisy? predpokladajme že áno. DPPO je podané, dodatočné nechceš podávať, nemusíš

rok 2011
1. zaúčtuj mínus odpis na AU551-oprava odpisov 2009 (-551/-08x)
2. zaúčtuj odpis brány za rok 2010 mínusom na AU 551-oprava odpisov 2010 (-551/-08x)
3. zaúčtuj bránu NC na 511-oprava účtovania 2009 / 511/02x/
zostatky účtov 02x 08x k bráne by mali byť nulové
brána ti nebude figurovať v majetku
v r. 2011 budeš mať vyššie náklady, ktoré sa vzťahujú k r.2009, ale vtedy bol zisk, takže je to daňovo uznaný náklad v r. 2011.
účet 551 zvoľ analyticky a pri RUZ 2011 ho neber do úvahy, nechaj v účtovníctve a v HV tak, ako je - bude súčasťou r.100.
4. nestresuj
plavčík
23.06.11,07:55
KEKJA ani nevieš si predsatviť ako som Ti VĎAČNÁ,
Zachánila si mi život, už týždne sa s toho trasiem.
VELIKÁNSKA VĎAKA
VELIKÁNSKA VĎAKA
VELIKÁNSKA VĎAKA
VELIKÁNSKA VĎAKA
VELIKÁNSKA VĎAKA
VELIKÁNSKA VĎAKA
http://nd03.jxs.cz/327/905/8d9ad762fd_55827445_u.jpg

VĎAKA PORADE ZA TAKÝCHTO ĽUDÍ!!!
KEJKA
23.06.11,07:58
preboha, to máš akého šéfa.............