sunburn
12.01.06,14:29
Poradí niekto?
S.r.o. si prenajíma budovu od nepodnikajúcej osoby.Nastal havarijný stav a bolo treba vymeniť hlavný kúrenársky prívod.Rekonštrukcia stála s.r.o. 130 000 Sk.Bola vystavená faktúra a montážna firma nie je platcom DPH.V nájomnej zmluve medzi s.r.o. a FO je stanovené že s.r.o. na svoje náklady odstráni poruchy a drobné nehody.Odpočíta sa to od nájmu.Je to pre FO nepenažný príjem ktorý musí zdaniť?
Môže si to s.r.o.jednorázovo uplatniť ako danový výdavok?
Nie je lepšie túto sumu nafaktúrovať na FO nepodnikateľa,prenájomcu a potom o tú sumu zvýšiť nájom?Zmluvu nie je problém upraviť.

poradte prosím