maca88
13.01.06,12:50
Dobrý deň,

chcela by som vás požiadať o radu. Je možné účtovať kurzové zisky a straty k 31.12.2005 priamo do nákladov?

Dakujem
M.
Jana Acsová
13.01.06,12:02
Dobrý deň,

chcela by som vás požiadať o radu. Je možné účtovať kurzové zisky a straty k 31.12.2005 priamo do nákladov?

Dakujem
M.V sústave podvojného účtovníctva sa inak ani nedá ... .-)
maca88
13.01.06,12:16
cez účet 391 sa neúčtujú?
Jana Acsová
13.01.06,12:22
cez účet 391 sa neúčtujú?Účet 391 je opravná položka k pohľadávkam. A aby sme nikoho nezavádzali (účtovné prípady môžu byť rôzne, klasické - najčastejšie sa vyskytujúce sa účtujú vždy cez náklady a výnosy t.j. 563 a 663), bolo by dobré, keby ste upresnili otázku, o čo vám presne ide ...
maca88
13.01.06,13:11
V prípade, že nejde o spornú, rizikovú pohľadávku, nie je teda nutné vytvárať opravnú položku 391 a môžeme kurz. zisk priamo zaúčtovať 311/663?
alušik
13.01.06,13:16
Ale ja myslim, ze je moznost oznamit danovemu uradu, ze tie kurzove rozdiely, ktore mi vzniknu k 31.12. prepocitanim pohladavok a zavazkov nebudem zahrnovat do zakladu dane. Alebo nie?
Tweety
13.01.06,14:19
Ale ja myslim, ze je moznost oznamit danovemu uradu, ze tie kurzove rozdiely, ktore mi vzniknu k 31.12. prepocitanim pohladavok a zavazkov nebudem zahrnovat do zakladu dane. Alebo nie?
Máš takú možnosť, zákon to umožňuje.;)
Jana Acsová
13.01.06,16:47
V prípade, že nejde o spornú, rizikovú pohľadávku, nie je teda nutné vytvárať opravnú položku 391 a môžeme kurz. zisk priamo zaúčtovať 311/663?Áno, v prípade, že vám prepočtom kurzov k 31. 12. 2005 vyjde kurzový zisk, účtuje sa priamo na účet 663 t.j. do výnosov. Z daňového hľadiska, ak ste nepodávali oznámenie na daňový úrad v zmysle § 17 ods. 17, jedná sa o výnos, ktorý je zahrňovaný do základu dane a zdaníte ho v roku, kedy ste o ňom účtovali.
Jana Acsová
13.01.06,16:50
Ale ja myslim, ze je moznost oznamit danovemu uradu, ze tie kurzove rozdiely, ktore mi vzniknu k 31.12. prepocitanim pohladavok a zavazkov nebudem zahrnovat do zakladu dane. Alebo nie?
K tejto problematike:
http://www.porada.sk/showthread.php?t=16353&highlight=ozn%E1menie+nezahr%F2ovan%ED
Jana Acsová
13.01.06,17:33
Ale ja myslim, ze je moznost oznamit danovemu uradu, ze tie kurzove rozdiely, ktore mi vzniknu k 31.12. prepocitanim pohladavok a zavazkov nebudem zahrnovat do zakladu dane. Alebo nie?Nezahrňovať do základu dane a účtovať do nákladov sú opäť dve rôzne (a nezlučiteľné) veci. Účtujeme na 563 alebo 663 a to je vždy náklad alebo výnos. Úprava hospodárskeho výsledku na daňový základ sa robí mimoúčtovne, t.j. nezávisle od účtovných zápisov.
Preto nikdy nestotožňujem účtovanie do nákladov s pojmom zahrňovať náklad (výdavok) do položiek upravujúcich základ dane .-)
gita
23.01.06,08:46
Mám chaos, aké kurzy používať pri bankových výpisoch Euro a Europokladni. Vedel by mi niekto konkrétne odpovedať?
l. ČSOB - vklad
2. - výber
3. - prevod na BU SKK- ČSOB devízy predaj / je uvedený na BV/
4. - úhrada DF
5. - úhrada VF
6. - poplatky
Účtujem v Omege, uvádzam kurz NBS, aj ČSOB
Europokladňa
l. Dotácia - prevod z BU /261/
2. Úhrada DF
Simi233
23.01.06,13:47
Nevie na to nikto odpovedať? Ja by som ešte chcela vedieť, u odoslaných faktúr do zahraničia - aký dátum pre DPH prepočítavam kurzom
Simi233
23.01.06,14:12
súrne potrebujem vedieť, či použijem dátum vystavenia, dátum dodania?
babenko1
23.01.06,14:15
súrne potrebujem vedieť, či použijem dátum vystavenia, dátum dodania?dátum vystavenia faktúry
babenko1
23.01.06,14:18
Mám chaos, aké kurzy používať pri bankových výpisoch Euro a Europokladni. Vedel by mi niekto konkrétne odpovedať?
l. ČSOB - vklad
2. - výber
3. - prevod na BU SKK- ČSOB devízy predaj / je uvedený na BV/
4. - úhrada DF
5. - úhrada VF
6. - poplatky
Účtujem v Omege, uvádzam kurz NBS, aj ČSOB
Europokladňa
l. Dotácia - prevod z BU /261/
2. Úhrada DFPokiaľ nemáš uvedené kurzy na výpise z banky, používaš kurz NBS. Tak isto je to aj v pokladni. Ak máš na výpise uvedený kurz, tak použiješ ten.
Nataly
23.01.06,21:46
Kurzové rozdiely z nerealizovanách platieb zahrniem k 31.12. do základu dane.
A čo so vzniknutým kurzovým rozdielom pri úhrade zrealizovanej napr. 16.2.06,
je to daňovo uznaný kurzový rozdiel ???
domacnost
24.01.06,05:46
Kurzové rozdiely z nerealizovanách platieb zahrniem k 31.12. do základu dane.
A čo so vzniknutým kurzovým rozdielom pri úhrade zrealizovanej napr. 16.2.06,
je to daňovo uznaný kurzový rozdiel ???

Ja ked zahrniem daný kurz.rozdiel do základu k 31.12. a potom k nej urobím úhradu vznikne mi kurz.rozdiel, ktorý je daň.uznaný , pretože je to bež.kurz.rozdiel vznikajúci pri úhrade. Po zaúčtov.kurz.rozdielu ti vyskočí ďalší kurz.rozdiel, ktorý ale už bude nedaňový a bude to presne ten istý kurz.rozdiel, ktorý si naúčt.k 31.12., ako daňový.
Sabinka
27.01.06,17:23
Prosím aj ja mám z toho guláš, takže ešte raz.
K 31.12.2005 mám nezaplatené zahraničné pohľadávky a záväzky.

Príklad
faktúra odberateľská vystavená dňna 12.12.2005 1000- EUR kurz 38,- SK
účto: 311/602 vo výške 38.000,-
31.12,.2005 nebola faktúra zaplatená takže si spravím ocenenie pohľadávky a kurz 39,- SK z 31.12.2005

Rozdiel 100,- SK
Následne daný rozdiel dám do nákladov resp. výnosov roku 2005 a pri výpočte výsledku hospodárenia pred zdanením ho budem považujem za položky zvyšujúce výsledok hospdárenia resp. znižujúce? Následne v roku 2006 mi ich program automaticky odúčtuje.

A ako postupovať pri oceňovaní peňažných prostriedkov na devízových účtoch ? Program mi automaticky vyhodí kurzový zisk alebo stratu po zadaní kurzu k 31.12.2005 - ale čo s tým rozdielom? Je daňovo uznateľný ? Jednoducho ho dám na účet 563 alebo 663 a viac už mi z toho nič neplynie.
A čo sa vlastne myslí pod par. 17 - daň z príjmu - čo vlastne mám oznamovať daňovému úradu? Som z toho mimo.
Martina123
05.02.06,12:29
Dobryz den,
Chcela by som poradit. Uctujem firmu, kde nam vynikol kuryovz rozdiel-zisk, ale fyzicky je spolocnost v strate, ale kurzovz zisk je vysoky. Nie su to realne peniaze. Co mam robit? Nemozeme z toho platit dan, ked tie peniaze v podstate nemame. Vie mi niekto poradit?
Tweety
05.02.06,14:34
Dobryz den,
Chcela by som poradit. Uctujem firmu, kde nam vynikol kuryovz rozdiel-zisk, ale fyzicky je spolocnost v strate, ale kurzovz zisk je vysoky. Nie su to realne peniaze. Co mam robit? Nemozeme z toho platit dan, ked tie peniaze v podstate nemame. Vie mi niekto poradit?
O KR, ktoré vznikli z úhrad záväzkov, alebo pohľadávok je nutné účtovať a tým zahrňať do výsledku hospodárenia.;)
Jana Acsová
05.02.06,14:43
Doplnenie ... O kurzových rozdieloch sa účtuje v prípade pohľadávok a záväzkov znejúcich na cudziu menu vždy pri vzniku účtovného prípadu alebo ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Na DÚ sa oznamuje iba to, či daňový subjekt zahrnie zaúčtované kurzové rozdiely nerealizované do základu dane pre účely vyčíslenia dane z príjmov, alebo nie.
Jana Acsová
05.02.06,14:56
Dobryz den,
Chcela by som poradit. Uctujem firmu, kde nam vynikol kuryovz rozdiel-zisk, ale fyzicky je spolocnost v strate, ale kurzovz zisk je vysoky. Nie su to realne peniaze. Co mam robit? Nemozeme z toho platit dan, ked tie peniaze v podstate nemame. Vie mi niekto poradit?Nezaslali ste na DÚ oznámenie o nezahrňovaní KR do základu dane? Ak nie ... tak bohužiaľ. Táto povinnosť bola do 31. 12. 2005 pre rok 2005.

Ešte máte nádej v prípade, že ste využili túto možnosť v roku 2004 a všeobecne formulovali oznámenie na DÚ.
V prípade, že sa oznámenie netýkalo iba jedného zdaňovacieho obdobia ...
Martina123
08.02.06,17:08
No nedali sme oznamenie. A pre rok 2006 sa ma dat oznamenie do konca decembra 2006?
A to, ze sa oznami DU,ze nebudeme zahrnovat KR, znamena to to, ze ked mi vyjde napr. takyto zisk, tak to jednoducho nebude ten zisk? Uvedie sa to v kolonke, kde sa to nezahrna?
AKo mam tomu rozumiet?
Jana Acsová
09.02.06,19:26
No nedali sme oznamenie. A pre rok 2006 sa ma dat oznamenie do konca decembra 2006?
No mám za to, že ste tak mali už urobiť. Termín bol do 31.12.2005. Výnimka platila pre rok 2005 (bolo možné predložiť do konca roka). Od roku 2006 sa aplikuje § 17 ods. 17, kde sa hovorí, že oznámenie daňovník doručí pred začatím zdaňovacieho obdobia.



A to, ze sa oznami DU,ze nebudeme zahrnovat KR, znamena to to, ze ked mi vyjde napr. takyto zisk, tak to jednoducho nebude ten zisk? Uvedie sa to v kolonke, kde sa to nezahrna?
AKo mam tomu rozumiet?Takže tieto úvahy zrejme môžeme vynechať? Pre ilustráciou, kurzové rozdiely sa riadne zaúčtujú, ale v daňovom priznaní sa vylúčia ako položky nezahrňované do základu dane.
tonkat
17.02.06,12:27
Skúste zareagovať niekto na kurzové rozdiely vzniknuté na účtoch 381, 474, 314, kde evidujeme zostatok z titulu účtovania leasingu "po starom". Je to uznaný daňový výdavok, alebo nie?
Lila
17.02.06,13:51
Podľa mňa zostatky na aú vedené v cudzej mene sa musia k 31.12.2005 oceniť kurzom NBS a je to riadny daňový výdavok.
Martina123
19.02.06,00:30
Potrebovala by som pradit.
Mam Bankovy ucet v cudzej mene kde 9. 12. som BU zatvorila a vybrali sme vsetky peniaze. Avsak vo vystupoch v uctovnictve vidim na BU zostatok 2191 SKK.
Ako mam zauctovat ten rozdiel? Fyzicky zostatok na BU je nula. Kedze ucet uz neexistuje. Popiste mi presne kroky ako to mam zauctovat a na ake ucty. Dakujem
2191 zauctujem ako co? Zisk? 663/22120?
Alebo ako to mam urobit spravne?

A este sa chcem opytat na kurzove rozdiely v uctovnictve. Su to male sumy ako 6,90 a pod. Co mam s nimi na konci roka urobit a kde ich uvadzam tie sumy. V danovom prizani a vyklazoch, ci v suvahe. Dakujem za pomoc.
KEJKA
19.02.06,11:49
Potrebovala by som pradit.
Mam Bankovy ucet v cudzej mene kde 9. 12. som BU zatvorila a vybrali sme vsetky peniaze. Avsak vo vystupoch v uctovnictve vidim na BU zostatok 2191 SKK.
Ako mam zauctovat ten rozdiel? Fyzicky zostatok na BU je nula. Kedze ucet uz neexistuje. Popiste mi presne kroky ako to mam zauctovat a na ake ucty. Dakujem
2191 zauctujem ako co? Zisk? 663/22120?
Alebo ako to mam urobit spravne?

A este sa chcem opytat na kurzove rozdiely v uctovnictve. Su to male sumy ako 6,90 a pod. Co mam s nimi na konci roka urobit a kde ich uvadzam tie sumy. V danovom prizani a vyklazoch, ci v suvahe. Dakujem za pomoc.
BU neexistuje a je v účtovníctve zostatok plusový - zaúčtuj 563/221
aj ked sú KR malé z jednotlivých účtov v cudzej mene, treba zaúčtovať 53/3xx alebo 3xx / 663.
Predpokladám, že na DU ste neposlali ani teraz ani v minulom roku (2004,2005) onámenie o nezahrňovaní KR do DPPO. V takom prípade tieto účtovné KR sú súčasne daňové. Neobjavia sa v DPPO (budú súčasťou riadku 100.
Vo VZaS budú súčasťou výsledkových účtov 563 a 663 na príslušných riadkov. Ako hociktorý iný náklad či výnos daňovo uznaný.
anina
20.02.06,11:30
Ako je správnejšie účtovať kurzovy rozdiel pri čiastočnej úhrade zahrančnej faktúry- 1.Priamo pri úhrade čiastočnej platby-1 KR a k 31.12.2005 zo zvyšného záväzku,
2. Pri čiastočnej platbe nič a potom zvyšný záväzok k 31.12.2005?
V konečnom dôsledku to výjde rovnako, s tým druhým spôsobom je menej roboty je jednoduchší, kurzový rozdiel vzniká len z prepočtu k 31.12.2005, ale nie som si istá, či je to O.K
skvrnka
20.02.06,11:36
Potrebujem si overiť KR v súvislosti s devízovým účtom:

- pohybmi na devízovom účte v priebehu roka mi vyšiel zostatok
napr. Sk 4.000,- EUR 100,-
31.12.2005 účtujem podľa kurzu NBS 100,- x 37,848 t.j. Sk 3784,80
rozdiel predstavuje stratu Sk 215,20, ktorú zaúčtujem na 563/221.
Pýtam sa či je tento postup účtovania kurzových rozdielov pri účtovnej
závierke správny (teda nejde o KR z pohľadávok a záväzkov, ale KR
na stave devízového účtu) a či je to daňový náklad.
renča1
20.02.06,11:38
Ako je správnejšie účtovať kurzovy rozdiel pri čiastočnej úhrade zahrančnej faktúry- 1.Priamo pri úhrade čiastočnej platby-1 KR a k 31.12.2005 zo zvyšného záväzku,
2. Pri čiastočnej platbe nič a potom zvyšný záväzok k 31.12.2005?
V konečnom dôsledku to výjde rovnako, s tým druhým spôsobom je menej roboty je jednoduchší, kurzový rozdiel vzniká len z prepočtu k 31.12.2005, ale nie som si istá, či je to O.K

jedine len prvý spôsob, nad druhým som už ani neuvažovala....:)
renča1
20.02.06,11:40
Potrebujem si overiť KR v súvislosti s devízovým účtom:

- pohybmi na devízovom účte v priebehu roka mi vyšiel zostatok
napr. Sk 4.000,- EUR 100,-
31.12.2005 účtujem podľa kurzu NBS 100,- x 37,848 t.j. Sk 3784,80
rozdiel predstavuje stratu Sk 215,20, ktorú zaúčtujem na 563/221.
Pýtam sa či je tento postup účtovania kurzových rozdielov pri účtovnej
závierke správny (teda nejde o KR z pohľadávok a záväzkov, ale KR
na stave devízového účtu) a či je to daňový náklad.

áno, vznikla strata, ktorá sa bude účtovať ako 563/221 voči dev.účtu, ide o daň.kurz.rozdiel.
skvrnka
20.02.06,13:17
Odkaz pre renča 1:
Veľmi pekne ďakujem za promptnú odpoveď.
silvia
28.02.06,09:41
Prepočítava sa kurzom 31.12.2005 aj zaplatená záloha v eurách na 314? /Ešte v auguste 2005 sme zaplatili faktúru - záloha za prenájom lešenia, ktorá bola teraz vo februári po skončení spolupráce vrátená na náš účet/
Lila
28.02.06,11:04
K 31.12.2005 prepočítate aj zálohu v EUR-ách.
silvia
28.02.06,11:43
Vďaka za uistenie.
zuzana
08.03.06,08:26
Ako je správnejšie účtovať kurzovy rozdiel pri čiastočnej úhrade zahrančnej faktúry- 1.Priamo pri úhrade čiastočnej platby-1 KR a k 31.12.2005 zo zvyšného záväzku,
2. Pri čiastočnej platbe nič a potom zvyšný záväzok k 31.12.2005?
V konečnom dôsledku to výjde rovnako, s tým druhým spôsobom je menej roboty je jednoduchší, kurzový rozdiel vzniká len z prepočtu k 31.12.2005, ale nie som si istá, či je to O.K

Prosím Vás pekne môže niekto uviesť konkrétny príklad na horeuvedené.Ako účtovať takýto čiastočne uhradený záväzok.Veľmi by ste mi pomohli.
Tweety
08.03.06,08:28
Prosím Vás pekne môže niekto uviesť konkrétny príklad na horeuvedené.Ako účtovať takýto čiastočne uhradený záväzok.Veľmi by ste mi pomohli. Pri každej úhrade záväzku alebo pohľadávky v CM vzniká KR. Uplatníš si aj z čiastočnej úhrady, a potom aj k zostatku neuhradenej faktúry k 31.12.2005 kurzom 31.12.2005.
IkaM
08.03.06,09:32
Ahojte,
chcem sa len uistit ci sa kurzove rodziely k 31.12. uctuju priamo vo valutovej pokladni,devizovej banke alebo si musim vytvorit interny doklad a tak zauctovat stratu alebo zisk v pokladni a banke.
Dakujem.
Tweety
08.03.06,09:35
Ahojte,
chcem sa len uistit ci sa kurzove rodziely k 31.12. uctuju priamo vo valutovej pokladni,devizovej banke alebo si musim vytvorit interny doklad a tak zauctovat stratu alebo zisk v pokladni a banke.
Dakujem.
KR pri prepočte k 31.12.2005 účtujeme do účtovníctva cez IUD.
zuzana
08.03.06,09:46
Tweety prosím ťa mohla by si mi uviesť konkrétny príklad(môžeš aj vymyslieť, ako to bude s tými kurzami, aký dátum.
IkaM
08.03.06,09:48
Maja som taka blba ale co je to IUD?
Tweety
08.03.06,09:49
Maja som taka blba ale co je to IUD?
Interný účtovný doklad:).
IkaM
08.03.06,09:51
Dik, sa mi zda ze by som na dnes mala koncit s uctom.
Tweety
08.03.06,09:54
Tweety prosím ťa mohla by si mi uviesť konkrétny príklad(môžeš aj vymyslieť, ako to bude s tými kurzami, aký dátum. Máš napr.100 EUR - SK to je napr. 3800.-
Kurz k 31.12.2005 je 37.848/EUR.
Tvoj KR k 31.12.2005 bude strata 15,2-účet 563( rozdiel 3800-3784,8)
zuzana
08.03.06,10:04
Ale myslím na tú čiastočnú úhradu.

Mám fak.z roku 2004 1000eur
kurz 39
Suma 39000Sk
k 31.12.2004 kurz 38
38000Sk-39000Sk
zisk 1000Sk 321/663
k 15.5.2005 úhrada 500eur kurz 37 18500Sk
a čo ďalej???
Tweety
08.03.06,10:10
Ale myslím na tú čiastočnú úhradu.

Mám fak.z roku 2004 1000eur
kurz 39
Suma 39000Sk
k 31.12.2004 kurz 38
38000Sk-39000Sk
zisk 1000Sk 321/663
k 15.5.2005 úhrada 500eur kurz 37 18500Sk
a čo ďalej??? Z tejto úhrady tiež vypočítaš KR.( rozdiel medzi kurzom k 31.12.04 a 15.15.2005) Ostane ti k 31.12.05 500.- EUR a zase prepočítaš kurzom.
zuzana
08.03.06,10:12
Ale ja nechápem z tej úhrady akým dátumom ako vypočítam ten rozdiel, veď tam rozdiel nie je, tam zostane iba tých 500, nie?
Tweety
08.03.06,10:27
Ale ja nechápem z tej úhrady akým dátumom ako vypočítam ten rozdiel, veď tam rozdiel nie je, tam zostane iba tých 500, nie?
Ostane Ti 500.- EUR nejakým kurzom, z prepočítania úhrady 15.
Dana K.
13.03.06,10:35
Chcem sa opýtať: K 31.12.2005 prepočítam záväzky a pohľadávky kurzom NBS a zaúčtujem kurzové rozdiely. K 1.1.2006 evidujem faktúru v pôvodnom kurze alebo v kurze k 31.12.2005?

Napr. mám faktúru 1000 USD/38 000 Sk
K 31.12.2005 ju prepočítam 1000 USD/ 37 500 Sk
K 1.1.2006 mám záväzok v Sk 38000 alebo 37500?
Tweety
13.03.06,11:57
Chcem sa opýtať: K 31.12.2005 prepočítam záväzky a pohľadávky kurzom NBS a zaúčtujem kurzové rozdiely. K 1.1.2006 evidujem faktúru v pôvodnom kurze alebo v kurze k 31.12.2005?

Napr. mám faktúru 1000 USD/38 000 Sk
K 31.12.2005 ju prepočítam 1000 USD/ 37 500 Sk
K 1.1.2006 mám záväzok v Sk 38000 alebo 37500?
Máš ju už prepočítanú kurzom 31.12.05
Platí druhá odpoveď.:cool: