KvietočekR
18.07.11,08:05
ahojte,
chcel by som sa informovať k problému:
som platiteľ dph podľa §4. Vykonal som opravu auta pre firmu z ČR, registrovaný pre daň v ČR. Oprava bola vykonaná na SR.
Faktúru som vyhotovil bez dph,oslobodenú. Uvádzam niekde vo výkaze DPH toto dodanie služby?
A zároveň som povinný podať súhrnný výkaz k dph?
Ak niekto môžte, pomôžte mi prosím.
ďakujem
alušik
18.07.11,06:12
V tlačive DPH to neuvádzate nikde. Ste však povinný podať súhrnný výkaz DPH, kde túto službu uvediete. ;)
KvietočekR
18.07.11,09:48
ďakujem veľmi pekne za radu. prajem pekný deň.
mlyn16
18.07.11,19:06
Súhrnný výkaz sa pri službách posiela mesačne?
Tweety
18.07.11,19:21
Súhrnný výkaz sa pri službách posiela mesačne?
Nie, kvartálne.
mlyn16
21.07.11,13:50
§ 80 ods. (1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac v ktorom
.
.
.
d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte...

(3) Súhrnný výkaz je povinná podať aj zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu podľa odseku 1 písm. d).

Účtujem s.r.o. s klasicky prideleným registračným číslom podľa § 4. SV som dala len za jún. Je to zle?
Tweety
21.07.11,14:42
§ 80 ods. (1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac v ktorom
.
.
.
d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte...

(3) Súhrnný výkaz je povinná podať aj zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu podľa odseku 1 písm. d).

Účtujem s.r.o. s klasicky prideleným registračným číslom podľa § 4. SV som dala len za jún. Je to zle?
Z toho, čo si uviedla, je ťažko niečo zistíť, či áno, alebo nie. Napíš mesiace, v ktorých si poskytla služby.
mlyn16
21.07.11,18:06
mesačne je tržba za služby
Tweety
21.07.11,18:07
mesačne je tržba za služby
Potom bolo potrebné podať SV za každý kvartál .
mlyn16
21.07.11,19:57
Prosím Ťa a kedy sa používa odst. 1 písm. d) ?