finsluzby
08.08.11,00:07
Poprosil by som o radu, ako správne zaúčtovať tržbu v podvojnom účtovníctve vo vzťahu k platbe kartou: - denná tržba je 500 eur, z toho 400 ide na hotovosť a 100 eur je platba kartou, na účet príde cca o 3 dni 99 eur, 1 euro je suma bankových poplatkov za použitie karty - mám cca 5 postupov, ale osobne neviem, ktorý je správny, navyše časť účtovníkou používa interné doklady, naopak druhá časť to považuje za nesprávne.. Ďakujem za informáciu.
KEJKA
08.08.11,04:18
z tých 5 postupov si vyber jeden, ktorý ti najviac vyhovuje. Jednoznačnú odpoveď nenájdeš, presne tak to je ako píšeš.
nie je na to rovnaký názor a rovnaký postup. Ak ti tu napíšem svoj, hned tu budú dalšie príspevky o inom spôsobe a dôvodoch, prečo je ten alebo onen spôsob nesprávny.
K tomu všetkému, táto téma by sa zasa zopakovala, lebo debata o účtovaní príjmov=tržieb a aj výdavkov cez PK je tu už viackrát a príspevkov nespočetne.
ten spôsob, ktorý si vyberieš, popíš v smernici a bude to v poriadku.
finsluzby
08.08.11,05:02
z tých 5 postupov si vyber jeden, ktorý ti najviac vyhovuje. Jednoznačnú odpoveď nenájdeš, presne tak to je ako píšeš.
nie je na to rovnaký názor a rovnaký postup. Ak ti tu napíšem svoj, hned tu budú dalšie príspevky o inom spôsobe a dôvodoch, prečo je ten alebo onen spôsob nesprávny.
K tomu všetkému, táto téma by sa zasa zopakovala, lebo debata o účtovaní príjmov=tržieb a aj výdavkov cez PK je tu už viackrát a príspevkov nespočetne.
ten spôsob, ktorý si vyberieš, popíš v smernici a bude to v poriadku.

Osobne najlogickejší sa mi zdá nasledovný postup pre neplatcu DPH, len mám obavy, že to nemusí dobre fungovať pri platcovi DPH kvôli type súm (V, S, účtuje sa v Omege) - účtuje sa spôsobom B:
pokladňa
MD (V) - 211 hotovosť, 261 - platba kartou; D (S) - 604 - tržba za tovar
bankový účet
MD - 221, D - 261
poplatky za platbu kartou
interný doklad
MD - 568, D - 261

Iný spôsob je postavený na klasickom zaúčtovaná tržby, pričom cez interný doklad sa presúvajú peniaze na bankové účty....
KEJKA
08.08.11,05:15
hneď prvému riadku nerozumiem, prečo znižuješ 604.
prečo znižuješ hotovosť?
podľa mňa nie je logické prijať na 211 hotovosť, ktorú som nikdy nedostala a potom ju vydávať.
vychádzam z toho, že hotovosťou sa rozumejú nielen bankovky a mince, ale aj platobné karty, a tak mám dva AU k 211.
211.1-hotovosť,
211.5-karty,
a zaúčtujem osobitne, nakoľko pri mesačnej uzávierke mám aj sumár príjmov na kartu.
následne 211.5 rozúčtujem na peniaze, ktoré očakávam z banky a poplatky. Na to je dobrý ID.
261/211.5
568 / 211.5
na 211.5 je bud nula alebo suma, ktorá mi príde na účet začiatkom nasl.mesiaca.
tento účet má bykazovať nulový zostatok,
andreaS
08.08.11,05:26
akurat len omega netaha do knihy pokladnice uctovanie na 211 mimo pokladnicnych dokladov... pre potreby omegy je treba pouzit iny postup...

1. trzba, PPD

211/604

2. oductovanie platieb cez terminal, VPD

261/211

3. poplatok za pouzitie terminalu, podkladom je subor zasielany bankou do mejlu, ID

568/261

4. prijem penazi na BU, BV

221/261
finsluzby
08.08.11,05:30
akurat len omega netaha do knihy pokladnice uctovanie na 211 mimo pokladnicnych dokladov... pre potreby omegy je treba pouzit iny postup...

1. trzba, PPD

211/604

2. oductovanie platieb cez terminal, VPD

261/211

3. poplatok za pouzitie terminalu, podkladom je subor zasielany bankou do mejlu, ID

568/261

4. prijem penazi na BU, BV

221/261

andrejka, takže vlastne robíš to ako v jednoduchom účtovníctve, len samostatnými dokladmi okrem interného... :-D
finsluzby
08.08.11,05:31
hneď prvému riadku nerozumiem, prečo znižuješ 604.
prečo znižuješ hotovosť?
podľa mňa nie je logické prijať na 211 hotovosť, ktorú som nikdy nedostala a potom ju vydávať.
vychádzam z toho, že hotovosťou sa rozumejú nielen bankovky a mince, ale aj platobné karty, a tak mám dva AU k 211.
211.1-hotovosť,
211.5-karty,
a zaúčtujem osobitne, nakoľko pri mesačnej uzávierke mám aj sumár príjmov na kartu.
následne 211.5 rozúčtujem na peniaze, ktoré očakávam z banky a poplatky. Na to je dobrý ID.
261/211.5
568 / 211.5
na 211.5 je bud nula alebo suma, ktorá mi príde na účet začiatkom nasl.mesiaca.
tento účet má bykazovať nulový zostatok,

vychádzam z logiky, aj keď v PU niekedy neplatí - dával som to na 261 preto, lebo tržba sa mi posiela na účet, v pokladnici tie prašule nie sú a čáry fuk, ukážu sa na účte o pár dní... ale máš pravdu, ak uvažuješ, že hotovosť je aj platba kartou.
KEJKA
08.08.11,05:34
OK, niekto to dáva aj priamo na 261, nie som proti.
len mi je proti srsti účtovanie 261/604,343 v prípade DPH, preto
to radšej preháňam cez 211.5
finsluzby
08.08.11,05:39
OK, niekto to dáva aj priamo na 261, nie som proti.
len mi je proti srsti účtovanie 261/604,343 v prípade DPH, preto
to radšej preháňam cez 211.5

určite je to priehľadnejšie, že to najprv dáš na 211.5 a odkiaľ to ťaháš, lebo to páruješ :-D
michelle84
25.02.12,13:45
Ako postupujete pri účtovaní tržieb prijatých platobnou kartou od 01.01.2012? Používate účet 315? Pripájam znenie §49 ods. 5 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. Ďakujem.

(5) Na účte 315 - Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu. Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnejpokladnice,30ab) ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.
KEJKA
25.02.12,16:37
nové postupy treba akceptovať.
osobne mi účet 315 vôbec nesedí, podľa mňa nejde obchodný vzťah, ale o finančné vyrovnanie transakcií s bankou. zaužívali sme účet 261, kedysi som používala účet 378.
Ako doriešim účet 315, ked už sme všetky nastavenia premysleli a urobili cez 261, to ešte neviem.

Ako postupujete pri účtovaní tržieb prijatých platobnou kartou od 01.01.2012? Používate účet 315? Pripájam znenie §49 ods. 5 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. Ďakujem.

(5) Na účte 315 - Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu. Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnejpokladnice,30ab) ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.
michelle84
25.02.12,18:01
nové postupy treba akceptovať.
osobne mi účet 315 vôbec nesedí, podľa mňa nejde obchodný vzťah, ale o finančné vyrovnanie transakcií s bankou. zaužívali sme účet 261, kedysi som používala účet 378.
Ako doriešim účet 315, ked už sme všetky nastavenia premysleli a urobili cez 261, to ešte neviem.

Od januára je potrebné všetko prestaviť z 261 na 315. Čo všetko narobí jedna veta v novele postupov účtovania :(
KEJKA
25.02.12,18:03
no nezbláznim sa...................
grammatika
28.02.12,08:57
ÚČTOVANIE ERP
Denná uzávierka:

Tržby v hotovosti 21101/604 + 21101/343
Tržby platobnou kartou 315/604 + 315/343
Úhrada faktúry v hotovosti 21101/311
Úhrada faktúry kartou 315/311
Výber z pokladne/vklad na BU 26101/21101
Výber z pokladne/vklad do rezijnej pokladne 26101/21101

Účtovanie v réžijnej pokladni: 21102
Vklad do réžijnej pokladne 21102/26101
Bločky (spotreba...) 501 + 343/21102
Úhrada mzdy v hotovosti 331/21102

Účtovanie v banke:
Vklad na BU 221/26101
Príjem peňazí z platobných kariet 221/315

Účtovanie ID - poplatok z PK:
568/315 (poplatok)

Len žiaľ Omega trošku nespolupracuje, keďže pri kontorle mi vyhadzuje že ak napr. v dennej uzávierke mám tržby len kartou, tak účtujem PPD 315/604 , čiže nepoužijem 211...No ale v hlavnej knihe mi sedia aj 211, 315...ale pokladničná kniha kumuluje vlastne obrat - čo je tiež na jednej strane dobré, že vidím aký mám kumulovaný obrat v pokladničnej knihe a či sedí s obratom na dennej závierke.
c.s.i.
28.02.12,09:10
u nás to funguje nasledovne:

tržby: 211../602.604..642..
343...
platba kartou:315../211.. sumu čo išla cez kartu mínusom
všetko na jednom doklade, pretože fyzicky ti ako keby tie peniaze v kase chýbajú, a prídu až na banku

poplatok-provízia z platby kartou: 568../315..

platba na účet: 221../315..

a audítori nemajú nič proti...
:o