marcelaStanakova
17.01.06,13:52
Už sa tu dlhšie motám na stránkách ohľadom DPH a nič som nenašla ohľadom tejto DF.

Jedná sa o DF z ČR , ktorá je vyčíslená na sumu 2.675,10 ČK a potom 3.540,- Sk.

Na DF je napísané podľa § 10 o DPH Prijemca je povinný priznať a zaplatiť daň DPH.

Neviem akým spôsobom zaúčtovať DF základ dane , DPH a kde sa to zohľadní v daňovom priznaní v akom riadku.
Ide o tovar.
Vladimír Ozimý
17.01.06,13:39
no je to forma samozdanenia...teda ak ide o tovar tak uvediete to v riadku 4
pricom rovnaku dan si uplatnite aj na vstupe v riadku 15. Ste povinna viest evidenciu podla paragrafu 70 ale nie je to nic komplikovane jedna tabulka kde si uvidiete faktury ktore ste dodali z EU do tuzemska
ALBO
17.01.06,14:09
česi majú v § 10služby Ak je to ozaj služba tak výstup 9(základ) a 10(daň) a vstup r. 15 (daň)
Ak je to predsa len tovar tak výstup 4(základ súčasne aj1) a 2(daň), vstup 16
Marianna01
17.01.06,16:43
Nemá to byť riadok 16? tovar nadobudnutý z iného členského štátu §49 odst. 2c. Ja nadobudnutie tovaru z EU dávam sem. Resp. DPH z takejto faktúry.
A samozrejme riadok 4. Služby riadok 15. Až teraz som si všimla, že aj ALBO takto radil.:)
marcelaStanakova
17.01.06,17:07
Teraz neviem kam či riadok 4 a potom 15.
Alebo riadok 4 a 16.
Je to FD za tovar a na FD je napísané daň priznáva a platí príjemca.
slnko
17.01.06,17:16
Teraz neviem kam či riadok 4 a potom 15.
Alebo riadok 4 a 16.
Je to FD za tovar a na FD je napísané daň priznáva a platí príjemca.
...4 a 16:)
marcelaStanakova
17.01.06,17:23
Ďakujem !
Už som myslela , že blbnem.