Kikuša
19.08.11,12:08
Dobry den,
potrebovala by som poradit ako zauctovat DPH, podnikatel si nechce uplatnit dph a na prijatej fakture je dph vycislena. Do nakladov mi ide len suma bez dane a neviem kam zauctovat DPH. Moze mi niekto poradit? Dakujem
Tweety
19.08.11,10:11
Dobry den,
potrebovala by som poradit ako zauctovat DPH, podnikatel si nechce uplatnit dph a na prijatej fakture je dph vycislena. Do nakladov mi ide len suma bez dane a neviem kam zauctovat DPH. Moze mi niekto poradit? Dakujem
Ak má na odpočet nárok a neuplatní si ho, dph bude nedaňovým nákladom. Takže zaúčtuj ju tam, kam aj faktúru, len hodnotu dph daj na nedaňový náklad.
promont maja
19.08.11,10:26
... ja osobne, by som skôr tú DPH zaúčtovala na vrub účtu: 548AE ( neovplyvňujúceho základ dane) ... nakoľko ide o platcu DPH, ktorý si dobrovoľne neuplatnil nárok na jej odpočet = takto by táto DPH nevstupovala do skladovej ceny materiálu, či tovaru a na dôvažok ani nejde, podľa môjho názoru, o obstarávacie náklady akotaké ...
Kikuša
19.08.11,10:28
takto, najprv sme si tu DPH uplatnili v danovom priznani 1Q, ale potom si to rozmyslel, ze si ju nechce uplatnit, tak aby sme nepodavali dodatocne danove,a v 2Q sme spravili len ID akokeby dobropis na dph , aby sa DPH vynulovalo.
prijata fa 25.2 042/321
343/321

ID dobropis k DPH
- 343/ ?

a toto neviem ako spravne zauctovat
promont maja
19.08.11,10:37
... veď takto nemáš účtovný prípad, t. j. spracovanie interného dokladu na takomto základe, t. j. že ste nechceli podávať dodatočné daňové priznanie, neobstojí ... a prípadná daňová kontrola k DPH ti takto vzniknutý schodok určite neuzná ...
Kikuša
19.08.11,11:06
mozte mi teda poradit ako najlepsie to zauctovat. dakujem
Tweety
19.08.11,11:11
mozte mi teda poradit ako najlepsie to zauctovat. dakujem
Ak nie je zákonný dôvod na neuplatnenie dph, preúčtovanie nie je v súlade s účtovníctvom, ani so zákonom o dph. :) Nárok ste si uplatnili, nerobte s tým už nič.
Kikuša
19.08.11,11:31
lenze danove za 2Q je uz podane aj s tym dph. uctovala som takto

Prijata fa 28.2
042/321 100 EUR
343/321 20 EUR (tu som si uplatnila dph)

1.4 ID DPH

343/? 548 -20 EUR ( 2Q sme im ho akokeby vratili)
Kikuša
19.08.11,11:43
jednoznacne je narok na odpocet dph,kupoval do firmy naves na kamion. Ale trval na tom, ze tam to dph nechce, neviem preco . Teraz ma nahlasenu kontrolu na nadmerny odpocet DPH, takze uz nemozem robit zmeny. Len som nevedela ako spravne zauctovat to dph.
Kikuša
19.08.11,12:03
to je mínusom
-2O EUR 343/548

ja rozumiem, no ked sa im to nebude zdat, tak mi to vyhodia a tym sa mi ponizi danova povinnost, takze mi to este aj vratia. Mozu mi dat za to aj nejaku pokutu?
Adiks
21.08.11,21:26
To účtovanie nemáš dobré, ak napr. účet 34320 je DPH 20% na vstupe, účet 34330 vzťah k štátnemu rozpočtu z titulu DPH,
účtovanie faktúry má byť MD 042, MD 34320/D 321, uplatenie odpočítania dane v daň.priznaní za 1.Q. MD 34330/D 34320, zrušenie odpočítania dane v daň.priznaní za 2.Q. MD 34330-/ D 34320- a až následne,keď je jasné , že si odpočítanie dane neuplatňujete a uplatenené odpočítanie dane ste zrušili, je potrebné zmeniť účtovanie faktúry na MD 042, MD 548/D 321, prípadne ho ponechať a interným dokladom účtovať účtovný zápis MD34320-, MD548+.