Aliba
22.08.11,09:01
Dobrý deň, sme s.r.o. a v decembri 2010 sme vystavili tuzemskému odberateľovi 2 krát faktúru. Zistili sme to v auguste 2011. Faktúru vystornujem, no musím podať opravné daňové priznanie za 2010 ?
martinez
22.08.11,12:30
Nie nemusis.... kedze ste odviedli tym padom v minulosti vyssiu dan ako ste mali, mozes postupovat podla §17, ods. 29 ZDP :

"Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15."
KEJKA
22.08.11,14:36
môže, aj nemusí, závisí od HV 2010...........v zadaní chýba informácia.