mončika
18.01.06,08:03
Viete mi niekto súrne poradiť? Raz štvrťročne dostaneme fiananč.grant vo forme dobropisu z Rakúska. Je to nejaké percento z odobrateho tovaru akože na podporu predaja.My si o to ponížime neuhradenú faktúru z R. Treba z toho uplatňovať DPH na vstupe a na výstupe?
Vladimír Ozimý
18.01.06,10:15
jasne ze treba ale do konca roku 2005 bol s tymto problem kedze vystavovatel si uplatnuje dph do danoveho priznania datumom vystavenia paragraf 25 ods 3 a prijimatel dnom prijatia dokladu paragraf 53 ods 1. no ak ste doklad prijali v jeden mesiac tak to treba uviest v jeden mesiac ak nie tak vystup ide v den vystavenia a vstup v den prijatia...od 2006 sa to zladilo a zahrnovat sa to bude dnom prijatia dokladu aj vystup aj vstup
mončika
18.01.06,17:32
Ja som sa zle vyjadlila, ten akože dobropis vyzerá ako list, v ktorom nám píšu že nám poskytujú určitú finanč.čiastku za odber tovaru. Čiže, som neuplatňovala DPH na vstupe, ani na výstupe.