hermina66
15.09.11,13:29
Kedže sa blíži termín odovzdávania údajov o vzájomných vzťahoch pre potreby súhrnnej účtovnej závierky ver.správy, potrebujem informácie , školenie Ing.Majorovej v Košiciach nebolo spropagované, takže účasť som prešvihla. Za odpovede vopred dakujem.
kunkelovaa
15.09.11,13:21
Neviem, či to pomôže, ale v Nitre bude školenie organizované RVC 23.9.2011 k tejto téme.
hermina66
15.09.11,13:45
vdaka za info. Ja som v Košiciach, takže čakám, či sa niekto neozve z fachu.
Anežob
20.09.11,06:13
Dobrý deň.
Chcem sa poradiť. Príspevková organizácia obecná dostala v roku 2010 finančný príspevok od Úradu práce na zamestnanosť podľa zákona 5/2004 § 50i. Tento príspevok je účtovaný cez účty 357 / 693. Na konci roku vznikol na účte 357 zostatok. Pýtam sa do ktorých formulárov hodnoty tohoto príspevku treba uviesť.
Keďže formuláre vzájomných vzťahov sú tri nie mi je jasné či tento príspevok uviesť len do formulára - TRANSFERY s účtom 357, alebo aj do formulára - POHĽADÁVKY_ZÁVäZKY - pohľadávka voči ŠR je na účte 357, alebo aj do formulára - NÁKLADY-VÝNOSY- výnos vznikol na účte 693. A tiež neviem aké treba uviesť IČO keď úrad práce má svoje IČO 37949594 a pre súbor TRANSFERY sa má vyplniť IČO MFSR a to 00151742.
kunkelovaa
20.09.11,07:39
Podľa mňa treba zapísať zostatok 357 do tabuľky pohľadávok a záväzkov, úččet 693 do tabuľky nákladov a výnosov a 357 aj do tabuľky transferov. S tým IČO som si nie istá. Po ďalšom školení v piatok (jedno už mám za sebou) budem možno múdrejšia:)
Anežob
20.09.11,09:41
Ďakujem za názor.

Teraz som za dopracovala k materiálu z MFSR, kde som sa dozvedela nasledovné :
- v tabuľke TRANSFERY sa vykazuje účet 357 ak jeho zostatok má charakter záväzku
- ak má účet 357 charakter pohľadávky vykazuje sa v tabuľke POHĽADÁVKY a ZÁVäZKY
- ak sa vykáže účet 357 ( teda záväzkový charakter ) a účet 384 v tabuľke TRANSFERY, taká istá suma sa vykazuje aj v tabuľke POHĽADÁVKY a ZÁVäZKY

Z uvedenej pomôcky som dospela k názoru, že príspevok z úradu práce uvediem len do tabuľky POHĽADÁVKY a ZÁVäZKY s ich IČO-m a do tabuľky TRANSFERY nedám nič ( teda nemusím riešiť ani IČO), a ani do tabuľky NÁKLADY VÝNOSY nejdem uvádzať účet 693
editasara
21.09.11,06:38
Prosím Vás, rezervy na dovolenky uvádzate, alebo nie?
Anežob
21.09.11,07:58
DO FVV rezervy podľa mňa nebudeme uvádzať, lebo ich nevykazujeme voči nikomu konkrétnemu v súhrnnom celku. Čiže pri rezervách nie je vzájomný vzťah.
Anežob
21.09.11,08:06
Mňa by ešte zaujímalo či treba uvádzať aj dane :

- Daňový úrad účty 341, 342, 343, 591
- VÚC účty 345, 531
editasara
21.09.11,08:43
Na školení hovorili, že 342,341,343 treba uviesť.
kunkelovaa
21.09.11,10:40
Na školení, ktoré som absolvovala bolo k rezervám na dovolenky týkajúce sa prenesených kompetencií povedané, že ich je potrebné dať do formulára. Jednak do tabuľky záväzkov a pohľadávok (lebo mala byť z nich pohľadávka na účte 357) a do tabuľky nákladov a výnosov (693). Chystám sa ich tam takýmto spôsobom uvádzať s IČOM MF SR.

342 uvádzame (voči MF SR), 336 - len VŠZP.
editasara
22.09.11,04:21
Ja mám poznámku, že z 357 sa uvádzajú v tab. 3 - iba záväzkový charakter /pasíva/, ak je zostatok na A strane súvahy, nevykazujeme ju v 3.tab. , len v 1. tabuľke. Ja teda za seba neručím, čo tam popíšem.
moska
22.09.11,04:46
Ďakujem za názor.

Teraz som za dopracovala k materiálu z MFSR, kde som sa dozvedela nasledovné :
- v tabuľke TRANSFERY sa vykazuje účet 357 ak jeho zostatok má charakter záväzku
- ak má účet 357 charakter pohľadávky vykazuje sa v tabuľke POHĽADÁVKY a ZÁVäZKY
- ak sa vykáže účet 357 ( teda záväzkový charakter ) a účet 384 v tabuľke TRANSFERY, taká istá suma sa vykazuje aj v tabuľke POHĽADÁVKY a ZÁVäZKY

Z uvedenej pomôcky som dospela k názoru, že príspevok z úradu práce uvediem len do tabuľky POHĽADÁVKY a ZÁVäZKY s ich IČO-m a do tabuľky TRANSFERY nedám nič ( teda nemusím riešiť ani IČO), a ani do tabuľky NÁKLADY VÝNOSY nejdem uvádzať účen 693

Do tabuľky N a V treba dať zúčtovaný transfer - účet 693. Ak je zostatok dotácie pohľadávka, tak do tabuľky 1 - P a Z, ak je zostatok záväzok, tak do tabuľky 3 a tiež do tabuľky 1 .
Takto by som to dala ja.
editasara
22.09.11,06:17
A čo s 384? Odpisy z kapitálového majetku sa uvádzajú? Nahrávate to potom priamo do AZUV?
natka249
22.09.11,14:27
Mám jednu otázku, máme robiť túto závierku aj my? Sme ZŠ a ku koncu roka 2010 sme mali všetky účty na nule, nemám v tom celkom jasno. Ďakujem.
editasara
23.09.11,04:49
Takých, ktorým to nie je jasné, bude asi viac. Len tak na okraj - to zase vzniknú čísla, z ktorých sa budeme vytešovať, ako sme urobili konsolidáciu verejných financií. Z jedného veľkého chaosu sa vyrába ďalší namiesto toho, aby hľadali zjednodušenie všetkých tokov. Keď raz je jedno dieťa v škole, tak by mal byť jeden balík na dieťa. A nie prenesené na jedno, prenesené na vzdelávacie, na učebné pomôcky, na sociálne znevýhodnených, originálne na stravovanie, na ŠKD, na strediská záuj. činnosti.... - a to sme len jedna obyčajná škola. Neviem, či sa mám tešiť, že mám "prácu", alebo plakať.
monka111
24.09.11,16:09
Môžem sa aj ja spýtať? Mám nainštalovanú verziu WinIbeu, ktorú treba na vytvorenie výkazov VV....v tabuľke nákladov a výnosov mám voči KŠU mínusové hodnoty. Je to správne? Vzniklo mi to tak preto, že sme organizovali súťaže, žiadny preddavok sme nedostali...ja som KŠU vytvorila faktúru - odberateľskú a keď mi ju uhradili tak som zaúčtovala 222 09121 633...... voči účtu nákladovému...viac nič......teraz som v pomykove, či to je dobre..ĎAKUJEM
kunkelovaa
26.09.11,10:06
Na školení v Nitre odznelo z úst prednášajúcej, že do tabuľky nákladov a výnosov je potrebné uviesť aj účet 521 a z neho vyčíslenú výšku dane z príjmov. Dávate to tam? Mne sa to nejako nevidí.
monka111
26.09.11,11:16
KeĎ sa do tabuľky pohľadávky a záväzky vykazuje účet 342, tak podľa mňa musí byť aj náklad na 521....či? Pre mňa je to strašné...stále mám pocit, že to nezvládnem...
Anežob
27.09.11,05:30
Daň z účtu 342 účtujeme súvzťažne s účtom 331 -zamestnanci a nie s účtom 521. Daň je zamestnancovi zo mzdy zrazená a preto nemôže byť nákladovou položkou. Teda vykazujeme v tomto prípade len účet 342. To isté máme pri DPH účet 343.

Ale môžeme mať dane pri ktorých budeme uvádzať aj náklady a to napr. :
-daň z príjmu pri podnikateľskej činnosti 591/341
-daň z motorových vozidiel 531/345
editasara
27.09.11,05:44
Asi aj daň z úrokov /na bankovom účte/
Anežob
27.09.11,06:42
Daň z úrokov ? Podľa mňa nie. Síce ju máme zaúčtovanú na účte 591, ale záväzok nám nevzniká na účte 341, lebo túto dať zráža banka a tiež ju aj odvádza a tým je to pre nás vysporiadaná daň.
Mohli by sme túto daň mať na účte 341 v tom prípade, ak by sme si ju chceli uplatnili cez daňové priznanie PO vrámci podnikateľskej činnosti, ale myslím si, že asi to nemôžeme lebo nie sme klasický podnikateľský subjekt a zrážková daň z úroku je pre nás vysporiadaná a neuvádzame ju v daňovom priznaní ako preddavok.
Kubatková Dana
27.09.11,07:09
Daň z úrokov ? Podľa mňa nie. Síce ju máme zaúčtovanú na účte 591, ale záväzok nám nevzniká na účte 341, lebo túto dať zráža banka a tiež ju aj odvádza a tým je to pre nás vysporiadaná daň.
Mohli by sme túto daň mať na účte 341 v tom prípade, ak by sme si ju chceli uplatnili cez daňové priznanie PO vrámci podnikateľskej činnosti, ale myslím si, že asi to nemôžeme lebo nie sme klasický podnikateľský subjekt a zrážková daň z úroku je pre nás vysporiadaná a neuvádzame ju v daňovom priznaní ako preddavok.

Dobrý deň, k 31.12.2010 je účet 357 vysporiadaný, nemá zostatok. V roku 2010 boli prijaté len bežné transfery. Čo uvediem do tabuľky č. 3 vo FVV a do ktorého stĺpca? Ďakujem.
kunkelovaa
27.09.11,07:36
Plne súhlasím s príspevkom 20, len ma zmiatla školiteľka v Nitre, ktorá to prednášala. Asi budú nakoniec zaujímavé výsledky:)

A ešte malá otázočka. Náklady budúcich období pri prenesených kompetenciách 381/3xx a zúčtovanie 357/384. Táto 384 teda ide do tabuľky č. 1 i do tabuľky č. 3, áno?
editasara
28.09.11,05:06
Ďakujem, pomohlo mi to, idem si opraviť údaje :)
kunkelovaa
28.09.11,05:27
V zozname účtov, ktoré idú do výkazu je aj účet 591 0053 - Splatná daň z príjmov - daň z príjmov vyberaná zrážkou.
Ja tam zrážkovú daň z úrokov a teda účet 591 dávam.
zuzana
28.09.11,06:18
Ja ako s.r.o. dávam, iba záväzky a pohľadávky po splatnosti, teda 321 a 311?343, 342,341 tam neuvádzam?A do nákladov a výnosov, iba náklady a výnosy z faktúr?
Anežob
28.09.11,10:29
Áno súhlasím s príspevkom č. 26 od kunkelovaa.

Síce v príspevku č. 22 uvádzam, že 591 nejde do FVV, ale asi nemám pravdu, pretože aj napriek tomu, že daň už bola zaplatená a nemá zostatok na účte 341, ale v nákladoch je na účte 591 čiže do tabuľky NÁKLADY a VÝNOSY áno a tabuľka POHĽADÁVKY a ZÁVäZKY nie.
zuzana
28.09.11,19:15
A náklady a výnosy tam uvádzam zo všetkých faktúr za celý rok /napr. faktúrovali sme obci/, alebo len z tých neuhradených faktúr do 31.12.čo idú do výkazu pohľadávky a záväzky?
msa
29.09.11,04:56
termín je posunutý na 17.10.2011.
moska
29.09.11,06:28
áno N a V sa vykazujú za celý rok
zuzana
29.09.11,09:15
termín je posunutý na 17.10.2011.A kde by sa to dalo overiť, že je to posunuté?
zuzana
29.09.11,11:02
Overené na daňovom úrade, je to posunuté:)supeeerr
skalyovka
03.10.11,18:06
Môžete mi to prosím vysvetliť, robím to prvýkrát. Robím účtovníctvo a.s. ktorej 100% akcií vlastní mesto. Bolo mi povedané, že musím urobiť výkaz vzáj. vzťahov + ostatné. Stiahla som si AZUV 4k3. Ak som to pochopila, musím tu uviesť vzťah našej a.s. s verejnou správou. Celý rok 2010 sme s verejnou správou do kontaktu neprišli, jedine so štátom - VšZP, Sociálna poisťovňa, Daňový úrad. Preto sa vás pýtam, a akými účtami tu mám pracovať - Formuár Pohľad.a závazky - 336 Soc.+zdrav. zostatok účtu k 31.12.2010, 341,342,383 - zostatky na účte k 31.12.2010??????? Formulár Náklady a výnosy - pracujem s účtom 524 - náklady na sociálne + zdrav. poist. za celý rok 2010, 524 - rezerva na dovolenku za r. 2010, 531 - daň z mot.vozidiel, 538 - zverejnenie vo vestníku. Čo s nákladmi - dar mestu účtovaný na 543????? Prosím, prosím, prosím o radu
zuzana
04.10.11,13:42
Ja neviem, ale nie je tam uvedené, že ak sme sa konsolidovali v roku 2010 s Mestom a s jeho prísp. a rozpoč.organizáciami, tie tam už neuvádzame-teda neuv.pohľ.záv., N a V voči mestu a týmto organizáciam, aspoň tak som to pochopila?Neuvádzame tam ani Soc.poisťovňu, zdravotnú uvaduzame iba Všeob.poisťovňu ostatné nie.Rezervy nie-asi iba voči Všeobecnej?
zuzana
06.10.11,08:05
Už ste to niekto spravili a odoslali?Je to správne tak, že s mestom a školami, s ktorými som sa konsolidovala v roku 2010, tie tam už neuvádzam??
mcinga
06.10.11,12:04
Áno, teraz už nie sú predmetom konsolidácie organizácie, ktoré ste už skonsolidovali v rámci mesta
zuzana
11.10.11,07:42
My sme s.r.o., stiahla som si ten program AZUV, ale ak tam nahrám číselník Nitrianskeho kraja, už iný my tam nahrať nejde, lebo ak tam chcem dať ostatné okresy pýta sa, že taký existuje, či prepísať ten napr.Nitriansky, ako to spraviť?
Anežob
02.11.11,06:05
Prosím nečudujte sa, aj keď už ste určite všetci zabudli na FVV mne teraz zriaďovateľ poslal chybové hlásenie k formulárom.

Poraďte prosím s účtom 343. Ja ho mám ako pohľadávku v súvahe - nadmerný odpočet. Uviedla som ho do FVV-PaZ ako pohľadávku voči MF SR.
V chybách sa uvádza, že na riadku 168 súvahy-záväzky máme nulu čo je pravda, lebo náš zostatok je na riadku 74-pohľadávky.
Keď náš zostatok z pohľadávok vylúčime nebude nám sedieť vzájomný vzťah z MF SR.

Ak ste sa stretli s týmto, alebo podobným prípadom poraďte prosím ako to treba uviesť do FVV.

Ďakujem.
lenkam68
15.03.12,21:31
dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť ako mám tento výkaz robiť a čo kde dávať? keďže minulý rok nám ho robila iná organizácia, takže nemáme s ním žiadne skúsenosti. sme rozpočtová organizácia.
viete nám poradiť?
mcinga
16.03.12,05:44
Súhrnnú účtovnú závierku nahrávaš do programu AZUV. Prvým krokom je import súvahy a výkazu ZaS r. 2011 vo formáte DBF do AZUV. Formulár vzájomných vzťahov:
1. Pohľadávky a záväzky - pozri súvahu, kde máš zostatky na účtoch triedy 3. Zisťuješ, či na týchto účtoch si účtovala pre účtovnú jednotku zo súhrnného celku. Vtedy ju do formulára uvádzaš. Suma zostatku účtu sa nemusí rovnať sume, ktorú uvedieš vo FVV, napr. 321 - máš v súvahe, vo formulári nie v tom prípade, zostatok účtu 321 vykazuje výšku neuhradených faktúr voči dodávateľom, ktorí nie sú v zozname účtovných jednotiek súhrnného celku /ÚJ SC/.

2. Náklady a výnosy - vychádzaš z výkazu ziskov a strát. Uvádzaš účty triedy 5 a 6 voči ÚJ SC.

3. Transfery - účet 357 a 384 voči MF SR.

Zoznam účtovných jednotiek SC nájdeš na stránke MF SR, resp. pokiaľ účtuješ vo WinIbeu, na stránke IVES. Dá sa aj nahrať do archívnej databázy.
AntekaK
19.03.12,07:04
Ahojte, chcem sa s Vami poradiť, už si to nepamätám z minulého roku. Do tabuľky náklady a výnosy - ide čiastka s DPH alebo bez? Ide mi napríklad o IVES, záväzok som rozúčtovala v roku 2011 do nákladov (5.trieda) a na náklady bud.období (časť pripadajúca na tento rok). Takže táto časť z 381 je v tabuľke Pohľadávky a záväzky - tam ide čiastka s DPH alebo bez? Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.
msa
19.03.12,07:38
bez DPH, pretože platcovia na druhej strane, to majú bez dane, takže aby si sa s nimi stretla, musí byť suma bez dane.
zuzana
20.03.12,05:47
Pohľadávky a záväzky s DPH.
zuzana
20.03.12,11:52
do nákladov účet 524 /sme s.r.o./ dávate aj rezervy na dovolenku za rok 2011, nemali by tam byť uvedené iba odvody za zamestnávateľa do VŠZP a Soc.poisťovni za rok 2011 bez rezerv-aby sa to potom stretlo pri vzáj.odsúhlasovaní-lebo Sociálka a VŠZP tam určite uvedú iba sumu odvodov za zamestnávateľa-oni nevedia v akej výške som ja vytvorila rezervu na dovolenku za zamestnancov/teda v akej som ju zúčtovala na 524?
zuzana
21.03.12,06:57
do nákladov účet 524 /sme s.r.o./ dávate aj rezervy na dovolenku za rok 2011, nemali by tam byť uvedené iba odvody za zamestnávateľa do VŠZP a Soc.poisťovni za rok 2011 bez rezerv-aby sa to potom stretlo pri vzáj.odsúhlasovaní-lebo Sociálka a VŠZP tam určite uvedú iba sumu odvodov za zamestnávateľa-oni nevedia v akej výške som ja vytvorila rezervu na dovolenku za zamestnancov/teda v akej som ju zúčtovala na 524?

Neviete niekto poradiť ako to bude, a či je treba uvádzať aj daň z motor.vozidiel a voči komu?
Anežob
21.03.12,10:28
Daň z motorových vozidiel som uviedla voči MFSR IČO 00151742.

Rezervy sa účtujú cez účty 552 a 553 so súvzťažným účtom 323, čiže na účte 524 sú skutočné náklady, ktoré VŠZP a Soc. poisťovňa má od nás vo výkazoch.
msa
21.03.12,11:48
práve došlo:
zuzana
22.03.12,06:45
My sme s.r.o.-čka a rezervy účtujeme na 521/323, 524/323 a nie na 552 a 553.
zuzana
22.03.12,06:46
práve došlo:

Ďakujem, ste super.
msa
23.03.12,05:53
juchúúúú už to mám odoslané, azuv hlási chýb 0.
Andy 33
29.03.12,07:21
Dobrý deň poraďáci, náš softvér nám nevytvoril formulár vzájomných vzťahov. Typovali sme ho ručne podľa podkladov zo zborníka. Odoslali sme ho metodičke na daňový úrad. Problém je v tom, že prišla od nej odpoveď o tom, že sú tu uvedené chybné kódy účtov. Čo to vlastne je kód účtu a kde ho nájdem? Uvádzali sme tam čísla účtov podľa účtovného rozvrhu.
msa
29.03.12,09:22
záleží, ktoré č.účtu, lebo tam môže byť ten istý účet buď pohľadávka alebo záväzok napr.
Kama50
29.03.12,12:17
Možno bude problém v tom, že ste ho typovali ručne. Najlepšie je zadávať priamo v AZUVe, ale pri účte vyberať číslo účtu cez šípočku vpravo a nie len naťukať číslo účtu.