ilona
26.09.11,11:24
Možno sa budete hnevať, že som založila novú tému,ale už som to skúšala aj v druhých,len som sa nedozvedela čo potrebujem a ešte som sa s tým nestretla. Prebrala som účtovníctvo v tomto roku a zistila som,že moja predchodkyňa zle učtovala zádržné. Fakturu od dodavateľa zaučtovala 518/321 a zádržné 321/518, vyzerá to tak,že zádržné nebolo ani v nákladoch,ani v záväzkoch. V roku 2010 bola strata. Môžem zaučtovať 429/479 ? V tomto zápise by som mala poriešený náklad - zvýšenie straty a zádržné, ktoré budeme platiť v ostatných záväzkoch. Neviem ako to dostať do nedokončenej výroby, pretože to boli náklady na nedokončenú stavbu. Mne by to pasovalo 121/429,len by som potrebovala keby mi to niekto potvrdil,alebo poradil ako to má byť správne. Ďakujem.
ilona
26.09.11,16:04
Poradí mi niekto?
KEJKA
26.09.11,16:18
ak by to celé patrilo na nedokončenú výrobu, tak máš zle ocenenú NV, v skutočnosti ti to náklady predch.obdobia neovpyvňuje. Skús si predstaviť, akoby si tie faktúry účtovala včítane NV, keby si ich mala načas /predpokladám 518/321 a potom aktiváciou 121/611/.
takže teraz by som si dovolila len skrátený zápis 121/321.
Je fakt, že výkazy sú zle - podhodnotený majetok aj záäzky
ale je fakt
že ti podľa zadania nevychádza ani zvýšenie straty.
ilona
26.09.11,16:56
Ďakujem,´dakujem...