Katarína111
13.10.11,07:50
Dobrý deň,
začínam účtovať reštauráciu, ešte som to doteraz nerobila. Potrebovala by som poradiť ako správne zúčtovať túto stravu. Ide mi o to, čo môžem dať do daňovo uznaných nákladov a ako vysporiadať DPH - teda odvádza sa vôbec DPH ak zamestnanci za stravu neplatia?
Prečítala som už okolo toho kopu príspevkov, ale som nejako z toho jeleň.
Ďakujem.
KEJKA
13.10.11,06:21
u nás zam-ci platia.
mala som kalkuláciu bez DPH a ich príspevok som delila na ZD do výnosov a DPH.
Kvôli štatistike som urobila ročne aj aktiváciu 55% na účet 527.
takže u teba si len tá aktivácia, aby si mala v účtovníctve stravu - príspevok zam-eľa
eva.toth
13.10.11,06:47
Keď som účtovala reštauráciu /platca DPH/a konateľ určil, že zamestnanci nebudú za stravovanie platiť nič, tak som vo vnútornom predpise určila, že strava pre zamestnancov má hodnotu 3,30 Eur / podľa priemernej ceny denného menu / s DPH. Účtovala som na konci mesiaca podľa priloženej dochádzky a podľa vydaných obedov pre zamestnancov. Zo sociálneho fondu sa prispievalo na 1 obed vo výške 0,35 Eur.Vo vnútornom predpise bolo stanovené účtovanie:
2,75 311A/604A 2,75
0,55 311A/343A 0,55
527A/311A 1,82 55% stravného
472A/311A 0,35 príspevok na stravovanie
543A/311A 1,13 darovanie

Zostatok na účte k 31.12. na účte 543A som pripočítala k základu dane v daňovom priznaní. Nie je to uznaný náklad. Nákup tovaru do reštaurácie som klasicky účtovala na 504 a tržby z RP na 604 /spôsom účtovania B/. Popritom som viedla skladové hospodárstvo. Na konci roka inventúra, účtovanie 504A/132A PS roka
132A/504A
Katarína111
13.10.11,06:57
tú aktiváciu si robila iba raz na konci roka? a čo s DPH?
KEJKA
13.10.11,10:04
DPH je z príspevku zam-ca
Katarína111
13.10.11,12:20
Takže ak zamestnanci nič neplatia nerobí sa nijaké dodanenie DPH - dobre tomu rozumiem?
KEJKA
13.10.11,12:32
áno, niet z čoho dodaňovať.